同學(xué),你好 你是查了每個(gè)月的嗎?每個(gè)月都不一樣嗎??
老師好,一般納稅人去申報(bào)增值稅之前,是要先去電子稅務(wù)局核對(duì)手上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)勾選里面的是否一致,然后有的發(fā)票就勾選生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。再用UKey把上個(gè)月開票統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)的單子打出來(lái),把稅務(wù)局增值稅報(bào)表點(diǎn)開核對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),查看增值稅并且填報(bào)增值稅報(bào)表和附加稅報(bào)表,在做賬軟件里面寫上 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。再計(jì)提附加稅 借:稅金及附加-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi)。整個(gè)操作流程是這樣嗎?
之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來(lái)了 對(duì)方給我的科目余額表錄出來(lái)的報(bào)表和電子稅務(wù)局報(bào)的報(bào)表都不一樣 問(wèn)了一下 說(shuō)是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)交點(diǎn)所得稅 把報(bào)表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報(bào)表不一樣 我看了一下 賬上本來(lái)顯示虧損60幾萬(wàn) 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤(rùn)對(duì)沖了 把報(bào)表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來(lái)的還是虧損的那個(gè)報(bào)表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報(bào)表?
老師,您給看一下,3月6日繳納的增值稅是15076.54,產(chǎn)生的增值稅滯納金1756.77,但是我沒看懂,為什么附加稅的那張完稅憑證上也有增值稅滯納金143.23,而且,為什么城建稅也有滯納金,但是教育費(fèi)附加和地方教育附加沒有滯納金?而且,這個(gè)附加稅,難道不是用繳納的增值稅作為基數(shù)來(lái)計(jì)算的嗎?就是城建稅,不應(yīng)該是用15076.54*0.07算的嗎?為什么算的跟完稅憑證上的金額不一樣?請(qǐng)問(wèn)完稅憑證上的6999.99是怎么得來(lái)的?
老師,您給看一下,3月6日繳納的增值稅是15076.54,產(chǎn)生的增值稅滯納金1756.77,但是我沒看懂,為什么附加稅的那張完稅憑證上也有增值稅滯納金143.23,而且,為什么城建稅也有滯納金,但是教育費(fèi)附加和地方教育附加沒有滯納金?而且,這個(gè)附加稅,難道不是用繳納的增值稅作為基數(shù)來(lái)計(jì)算的嗎?就是城建稅,不應(yīng)該是用15076.54*0.07算的嗎?為什么算的跟完稅憑證上的金額不一樣?請(qǐng)問(wèn)完稅憑證上的6999.99是怎么得來(lái)的?
老師,我想問(wèn)下23年第四季度當(dāng)時(shí)地方教育費(fèi)附加和建設(shè)稅賬上都各多做了1分錢,在24年第一季度的時(shí)候?yàn)榱似竭@個(gè)賬就補(bǔ)提了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)了,我導(dǎo)出來(lái)的24年第一季度的利潤(rùn)表上稅金金額和賬上的稅金金額又不對(duì)了,差了一分錢
老師你好,紡織行業(yè)發(fā)放本廠打毛和搖紗工人工資補(bǔ)貼應(yīng)計(jì)入什么科目呢,需要計(jì)提不
客運(yùn)服務(wù)費(fèi)入什么科目(滴滴打車的)?
老師小規(guī)模在裝訂記賬憑證時(shí)都需要把哪些裝訂成冊(cè),像余額表,銀行回執(zhí)單,財(cái)務(wù)報(bào)表,稅務(wù)表都有哪些,老師能幫我整理出一份詳細(xì)的嗎
什么類型投資屬于其他權(quán)益工具投資呀?
你好老師,電子產(chǎn)品7千,需要折舊嗎,直接管理費(fèi)用不折舊可以嗎
老師,我們維修公司有外協(xié),然后這個(gè)錢怎么轉(zhuǎn)給他,公司人手不夠,然后請(qǐng)的別人來(lái)幫忙干活,一單提成30,這個(gè)錢怎么付給對(duì)方
請(qǐng)問(wèn)下,平常工作和生活中的智慧經(jīng)驗(yàn)要教別人還是說(shuō)有私心不教別人,能不能有心機(jī)
老師,我是零基礎(chǔ)小白應(yīng)該先從哪個(gè)課開始學(xué)起
老師您好, 我公司與客戶合作 客戶要求 我們與A簽合同,發(fā)貨送至B或C,開票給B或C,付款人是B或C, 這么操作是否可行嗎 ,若可行 需要補(bǔ)充哪些手續(xù)才合理合規(guī)
老師你好,個(gè)體工商戶核定征收的定期定額的,用取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎,基本賬戶銀行的錢,以什么名義提出安全,提錢時(shí)寫的工資還用給工人申報(bào)個(gè)稅嗎
我們是小規(guī)模納稅人,之前因?yàn)榧径蠕N售額沒有超過(guò)30萬(wàn)。一直沒有交過(guò)增值稅,但是這個(gè)季度銷售額超過(guò)了30萬(wàn),這次在報(bào)增值稅的時(shí)候,做的賬上算出來(lái)的稅費(fèi)比電子稅務(wù)局上面(根據(jù)利潤(rùn)表季報(bào)當(dāng)中營(yíng)業(yè)收入填寫的增值稅主表)的稅費(fèi)少,查了這個(gè)季度的賬,沒查出來(lái)問(wèn)題,一般出現(xiàn)這種情況是什么原因,昨天咨詢了,是波德老師回答的,也沒有具體說(shuō)是什么原因造成的
同學(xué),你好 電子稅務(wù)局,你申報(bào)的增值稅表發(fā)一下,然后你自己算的也發(fā)一下
這個(gè)是電子稅務(wù)局的,我自己算的營(yíng)業(yè)收入是98萬(wàn)多,我自己賬上面的稅費(fèi)是9400多,因?yàn)槲椰F(xiàn)在在家里,手機(jī)上還沒有表
同學(xué),你好 增值稅申報(bào)不全,下面的稅金沒有截圖
下面顯示的稅金是10680左右
同學(xué),你好 你截圖讓老師看一下,老師要看有沒有減免
減免的是我根據(jù)上面97萬(wàn)的這個(gè)金額算出來(lái)的,是19596.98。 老師,將收到的水電費(fèi)記到其他業(yè)務(wù)收入要不要計(jì)算稅金,交給供水供電部門的記到了其他業(yè)務(wù)成本
同學(xué),你好 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入要算稅金的
那是不是就是因?yàn)槲覜]有計(jì)算稅金,所以我的賬上面的稅費(fèi)少,電子稅務(wù)局的稅費(fèi)多,因?yàn)槲乙彩莿偨邮炙膫€(gè)月,之前就是這樣做的,就一直這樣做了,之前沒有交過(guò)稅沒發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,這次需要交稅,出現(xiàn)了這種問(wèn)題
同學(xué),你好 可能是這樣的原因
這個(gè)水電費(fèi)我們沒有從中間賺一分錢,這樣的情況,只要是記到其他業(yè)務(wù)收入就要計(jì)算稅金嗎?
同學(xué),你好 你做到收入,就要算稅金
好的,謝謝老師,那我明天去先把稅金不記了在算一下賬,麻煩了老師
不客氣,祝工作順利
還有老師,我這個(gè)記度把水電費(fèi)的稅費(fèi)計(jì)提了,繳稅了,然后25年開始,我把水電費(fèi)記到其他應(yīng)收,不交稅了,這樣做會(huì)不會(huì)有什么影響?
同學(xué),你好 這個(gè)沒關(guān)系的
老師,是不是只有和供電供水部門簽訂了代收代繳委托協(xié)議以后才能將水電費(fèi)記到其他應(yīng)收款,否則就要記到其他業(yè)務(wù)收入嗎
同學(xué),你好 可以這么理解,代收代付,不確認(rèn)收入