023年的需要做賬,然后去修改,預(yù)繳和匯算清繳都修改。
老師,我們公司17年虧損,18年所得稅匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)了虧損,19年所得稅匯算清繳時(shí)系統(tǒng)又帶出來了18年已經(jīng)彌補(bǔ)過的虧損數(shù)額,當(dāng)時(shí)這個(gè)數(shù)字去不掉,我沒辦法調(diào)高了納稅調(diào)整增加額,最后,稅局讓我在今年12月份補(bǔ)交了所得稅7000多元,我應(yīng)該怎么下賬。
老師您好,去年每個(gè)季度我們公司的企業(yè)所得稅都是0,因?yàn)橐刺潛p,要么彌補(bǔ)以前年度虧損,但是現(xiàn)在會(huì)計(jì)在做匯算清繳的時(shí)候,并沒有做納稅調(diào)增,卻要補(bǔ)交稅款4000多,她跟我說去年的總利潤是60多萬,以前年度虧損是40多萬,我不知道怎么跟老板解釋,請(qǐng)問這是什么原因?
老師本來我是2022年工資多計(jì)提了我在匯算清繳的時(shí)候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時(shí)候做錯(cuò)了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師本來我是2022年工資多計(jì)提了我在匯算清繳的時(shí)候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時(shí)候做錯(cuò)了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師 我22年匯算虧了 -5928.75元,我23年利潤表上也是虧了-1323026.18元,我24年2月份的利潤表上 也是負(fù)的-2011785.15元,24年3月份也就是一季度我是有利潤的 正的1281934.13元 我昨天把23年的匯算了 我早上過來看 補(bǔ)了22年的虧損 。我昨天納稅調(diào)增了47719.27元是因?yàn)闆]有發(fā)票 所以我調(diào)增了,我現(xiàn)在還要交所得稅36789.83元,只補(bǔ)虧了 1134774.83元, 我都不會(huì)算了 能幫我算一下這個(gè)是對(duì)的嗎
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請(qǐng)問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
股東退股,原來注冊(cè)資本100萬,這個(gè)股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報(bào)關(guān)出口,批量出口報(bào)關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺(tái)銷售出去時(shí)間不一致,銷售價(jià)格也可能不一致,那請(qǐng)問后期申請(qǐng)免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請(qǐng)免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個(gè)例子
匯算清繳網(wǎng)上可以修改嗎?還是得去大廳?
登錄新電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)更正 可以試下 地區(qū)有差異
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快