不一定是系統(tǒng)問(wèn)題,可能是發(fā)票未及時(shí)上傳、申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)未更新、發(fā)票稅率或稅額計(jì)算錯(cuò)誤、申報(bào)填寫錯(cuò)誤、存在未開票收入或稅收優(yōu)惠政策影響等,可先核對(duì)數(shù)據(jù),確保發(fā)票上傳和填寫無(wú)誤,若仍有問(wèn)題可聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)。
請(qǐng)問(wèn)河南稅務(wù)局申報(bào)納稅時(shí),表一表二中的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎?進(jìn)入電子稅務(wù)局納稅申報(bào)試要不要插稅控盤?
請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局上面申請(qǐng)發(fā)票增量,稅局已經(jīng)批準(zhǔn)了請(qǐng)問(wèn)下我要拿發(fā)票本去稅局辦理?還是不需要呢?我在發(fā)票系統(tǒng)網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)還是以前的申領(lǐng)數(shù)量不是調(diào)整后的呢
請(qǐng)問(wèn)上月我去稅務(wù)大廳申報(bào)的增值稅的時(shí)候是負(fù)數(shù),我這個(gè)月自己在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的銷售額和銷項(xiàng)稅沒有減去我上月的負(fù)數(shù),怎么辦呢?我可以自己手動(dòng)沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項(xiàng)稅額嗎)?
三個(gè)問(wèn)題,①申報(bào)增值稅時(shí)不是需要有發(fā)票匯總表和進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證表,像我們地區(qū)實(shí)行全電票了,這個(gè)發(fā)票匯總表還是需要從增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里打印出來(lái)嗎?我沒太弄明白增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)、全電票、電子稅務(wù)局之間的關(guān)系。②進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證表是從電子稅務(wù)局打印出來(lái)嗎?③電子稅務(wù)局稅費(fèi)申報(bào)及繳納底下也有個(gè)個(gè)人所得稅及管理這個(gè)項(xiàng)目,時(shí)干什么用的?個(gè)稅不是在自然人電子稅務(wù)局里進(jìn)行申報(bào)嘛
老師!我在電子稅務(wù)局全量發(fā)票查詢得到的開票金額怎么和增值稅申報(bào)表里銷售收入不同呢?這個(gè)銷售收入是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問(wèn)每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報(bào)pdf
您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說(shuō)下每列之間關(guān)系嗎
是銷項(xiàng)對(duì)不上,銷項(xiàng)都是在電子稅務(wù)局直接開的,不存在發(fā)票沒上傳的問(wèn)題,也沒有未開票收入。不存在發(fā)票稅率或稅額計(jì)算錯(cuò)誤、申報(bào)填寫錯(cuò)誤的問(wèn)題,因?yàn)槭窍到y(tǒng)直接生成的,我一個(gè)數(shù)字都沒改過(guò)。
那你直接手動(dòng)填寫這樣就可以了,別自動(dòng)生成
銷項(xiàng)稅額是改不了的。無(wú)法先簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額沒有加上,所以導(dǎo)致對(duì)不上。但是簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),難道就是因?yàn)槭秦?fù)數(shù)所以取數(shù)就不取嗎?
銷項(xiàng)稅額是改不了的。我發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額沒有加上,所以導(dǎo)致對(duì)不上。但是簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),難道就是因?yàn)槭秦?fù)數(shù)所以取數(shù)就不取嗎?
是的,就是這個(gè)原因了
那可怎么辦,正常是負(fù)數(shù)也要取啊,負(fù)數(shù)是紅沖的發(fā)票
你得手動(dòng)填寫才可以
主表這個(gè)數(shù)改不了,附表一已經(jīng)有數(shù)。誰(shuí)該怎么改?
你看看可以強(qiáng)制提交嗎
數(shù)據(jù)如果都對(duì)你就直接強(qiáng)制提交
關(guān)鍵是數(shù)據(jù)不對(duì),紅沖的沒算上就多交稅啦
我看有負(fù)數(shù)的呢,那你等明天或者后天試試,昨天不這樣