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倉庫是按照實際到貨,有發(fā)票的和沒發(fā)票的都入庫,但是財務是根據(jù)發(fā)票來做賬,但是發(fā)票可能是之前月份的了,那我們直接按照當月倉庫系統(tǒng)的庫存數(shù)-財務入賬的數(shù)就是需要暫估的是吧,不用對出明細來,下個月再把暫估沖掉

2025-01-11 11:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-11 11:54

您好,這個的話是直接按照當月倉庫系統(tǒng)的庫存就可以,不需要明細,下個月沖銷就行

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您好,這個的話是直接按照當月倉庫系統(tǒng)的庫存就可以,不需要明細,下個月沖銷就行
2025-01-11
你好,暫估入庫是沒有取得發(fā)票部分,按暫估價入賬。有發(fā)票部分正常按發(fā)票上金額辦理入庫。暫估分錄,借:原材料,貸:應付賬款-暫估。
2025-01-10
同學你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
同學你好 沖了暫估的再按照發(fā)票做入庫就行了
2021-04-09
1.沒有差額可以不需要,你可以發(fā)票直接貼之前賬上,有差異是沖掉之后按發(fā)票做,2 還是和這個收入是一樣的沒有差額直接發(fā)票貼后面,有差額這個需要科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉重新做
2020-09-27
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