同學你好,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費-增值稅檢查調(diào)整?,同時借:應交稅費-增值稅檢查調(diào)整?,貸:銀行存款。收入成本的另一方,如果確實不需要收支的話,也記入以前年度損益調(diào)整即可。
以前年度收入調(diào)整,增值稅需要調(diào)整分錄?要不要入到以前年度損益調(diào)整呢,怎么做增值稅調(diào)整的分錄呢
自查補交去年的稅款,如果通過以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)整的話,只會調(diào)整期初的利潤,去年的年報已經(jīng)做過了,這部分補交稅款產(chǎn)生的成本已經(jīng)無法減少收入了本質(zhì)上多交了企業(yè)所得稅,又因為是通過以前年度損益調(diào)整的,這部分補交稅款不能形成成本抵減當年的收入,請問老師補交以前年度稅款怎么處理最好?
老師補交前兩年度的增值稅是正常的做會計分錄還是要通過損益調(diào)整呢
補繳以前年度稅款形成的滯納金計入當期損益還是以前年度損益調(diào)整,會計分錄怎么做
老師,通過以前年度損益調(diào)整的收入和產(chǎn)生的所得稅怎么做分錄,通過以前年度損益調(diào)整的成本費用和減少的所得稅怎么又做分錄? 就是一整個會計分錄怎么做下來?
老師,我們公租賃了挖機在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運費到付,沒有報關費或者運費的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動產(chǎn),必須通過特定業(yè)務開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項
24年的匯兌損益的匯率是按實時的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請問豆腐是免稅的嗎?
老師,對公驗證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費用—對公驗證對嗎
折舊費做到研發(fā)支出下面時,月末需要手動結轉(zhuǎn)到管理費用,折舊費直接做到管理費用的話月末就不用結轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個點的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?
應該借:應收賬款,貸:應交稅費_增值稅檢查調(diào)整吧?
同學你好,你是說的收入,還是補繳的增值稅?如果是補繳的增值稅,你的分錄不對的。
補交增值稅是因為以前年度沒有做收入
同學你好,這種情況下,是不是收的款記在了預收賬款上了。如果是的話,收入部分的分錄,借:預收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整(收入部分),應交稅費-增值稅檢查調(diào)整。繳納時,借:應交稅費-增值稅檢查調(diào)整,貸:銀行存款。