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補交以前年度增值稅的話,會計分錄如何做?收入與成本通過以前年度損益調(diào)整,另一方寫什么分錄?

2025-01-10 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-10 20:59

同學你好,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費-增值稅檢查調(diào)整?,同時借:應交稅費-增值稅檢查調(diào)整?,貸:銀行存款。收入成本的另一方,如果確實不需要收支的話,也記入以前年度損益調(diào)整即可。

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快賬用戶8301 追問 2025-01-10 21:08

應該借:應收賬款,貸:應交稅費_增值稅檢查調(diào)整吧?

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齊紅老師 解答 2025-01-10 21:10

同學你好,你是說的收入,還是補繳的增值稅?如果是補繳的增值稅,你的分錄不對的。

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快賬用戶8301 追問 2025-01-10 21:10

補交增值稅是因為以前年度沒有做收入

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齊紅老師 解答 2025-01-10 21:13

同學你好,這種情況下,是不是收的款記在了預收賬款上了。如果是的話,收入部分的分錄,借:預收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整(收入部分),應交稅費-增值稅檢查調(diào)整。繳納時,借:應交稅費-增值稅檢查調(diào)整,貸:銀行存款。

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同學你好,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費-增值稅檢查調(diào)整?,同時借:應交稅費-增值稅檢查調(diào)整?,貸:銀行存款。收入成本的另一方,如果確實不需要收支的話,也記入以前年度損益調(diào)整即可。
2025-01-10
借應收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費、應交增值稅 借以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費、企業(yè)所得稅, 借應交稅費、企業(yè)所得稅,貸銀行存款, 然后以前年度損益調(diào)整,月末結轉(zhuǎn)到利潤分配
2024-03-06
同學你好,你收入減少,意味你增值稅申報也要減少,你確定嗎?
2022-04-07
借以前年度損益調(diào)整 應交稅費,應交增值稅銷項 貸應收賬款, 這個是紅沖收入的。
2022-04-07
?你好,是的,憑證就是這樣子做。
2023-05-17
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