23年度企業(yè)所得稅匯算彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
老師您好,咨詢一下,這個(gè)紅框里,當(dāng)年虧損額沒有數(shù)字,但是后邊 以后年度彌補(bǔ)的虧損額那一欄里是有數(shù)字的,而且以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)數(shù)也是正確的,那這個(gè)紅框里沒有數(shù)字有影響嗎?
請(qǐng)問老師,普通企業(yè)彌補(bǔ)虧損是5年,高新企業(yè)是10年,普通企業(yè)可以用稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)前五年虧損?比如22年虧損200萬,23—27年年利潤(rùn)總額是均11萬元,五年的稅前利潤(rùn)總額是55萬元,彌補(bǔ)后利潤(rùn)截止到27年是虧損145萬元,是這樣嗎?稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損分錄怎么做?
老師,匯算清繳的時(shí)候,彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)表要怎么填呢?比如22年虧了18萬,23年賺了11萬,這個(gè)彌補(bǔ)虧損11萬,應(yīng)該填在哪里呢?
老師,匯算清繳的時(shí)候,彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)表要怎么填呢?比如22年虧了18萬,23年賺了11萬,這個(gè)彌補(bǔ)虧損11萬,應(yīng)該填在哪里呢?是把23年彌補(bǔ)虧損的總金額填在這個(gè)格子里嗎?
老師比如企業(yè)20年成立,截止24年是虧損,25年盈利了,是不是彌補(bǔ)21到24年的虧損,20年的就不能算了
老師虧損的凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)借方,我第二年應(yīng)納稅所得額是正數(shù)20000,交了稅之后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的貸方,借貸相抵不就是稅后補(bǔ)虧嗎
老師,我們公司因?yàn)榭蛻敉.a(chǎn)需退貨,運(yùn)費(fèi)讓我們先墊付后續(xù)再給我們。這樣子行嗎?對(duì)方要我們開票給他才給錢。我們開票的話也只能是銷售貨物發(fā)票還是13個(gè)點(diǎn)的。這樣子不是我們虧了嗎?不可以他們做營(yíng)業(yè)外支出嗎?我們付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)對(duì)方開票肯定是給我們了。
老師,你好,取得這樣的發(fā)票,怎么入賬?有扣除比例嗎?
老師,審理期限是什么意思
老師,我們公司剛開業(yè),買了兩臺(tái)電視,老板自己買的,也沒有給我什么票啊什么的,也沒有說拿來報(bào)銷。那我要不要問他,這兩臺(tái)算不算公司的資產(chǎn)。
老師,經(jīng)銷商是啥意思?我們?cè)谛陆疄豸斈君R市,是一個(gè)國企叉車的經(jīng)銷商,我就不明白經(jīng)銷商是啥?
往企業(yè)存款是寫備用金還是寫借款,以后這筆錢不交稅
老師 只出租設(shè)備交干租 還有呢?
老師咨詢一下,我們老板自己接了一個(gè)業(yè)務(wù)屬于傭金,他想用公司接這個(gè)業(yè)務(wù)怎么樣做稅籌劃算呀?現(xiàn)在我們公司是包裝公司13個(gè)點(diǎn)的增值稅,小微利企業(yè),傭金的金額大概有2000萬
老師,您好,這樣的發(fā)票怎么入賬,有扣除比例嗎?入賬的金額是5000還是什么?
24年8月成立的
所以23年沒有彌補(bǔ)虧損
意思是現(xiàn)在自動(dòng)出來彌補(bǔ)虧損了 ?
是的老師自動(dòng)出來的數(shù)字
這就不理解了,24年成立,現(xiàn)在是申報(bào)24年企業(yè)所得稅,按累計(jì)金額填寫的,不應(yīng)該會(huì)帶出彌補(bǔ)虧損金額
就是老師
手動(dòng)填寫也填不了
那不管它了,反正不用交企業(yè)所得稅
那老師105050職工薪酬支出表里填寫工資和單位社保+個(gè)人社保的金額還是只填工資?
填寫工資和單位社保的金額
好的知道了老師謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!