?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師您好,公司把員工提成計(jì)入應(yīng)收貸方,實(shí)發(fā)的時(shí)候計(jì)入應(yīng)收借方,這樣記賬的目的是什么?對賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)計(jì)提的和實(shí)發(fā)的金額不一樣,除了扣考勤的,沒有發(fā)生扣款項(xiàng)的不一樣是為什么?還有一種情況是計(jì)入到了其他的活動中,這該怎么處理?年底結(jié)賬時(shí)這個往來應(yīng)該余額為0對嗎?
老師您好單位支付的上訴費(fèi)是沒有發(fā)票的,怎么入賬啊 可以稅前扣除嗎
老師請問一下,招待費(fèi)和收入除了按比例稅前扣除之外,還有什么需要注意的嗎?招待費(fèi)的總金額需要和收入成正比例嘛,因?yàn)楝F(xiàn)在老板拿了很多招待的發(fā)票回來,不知道是否可以全部入賬。
因?yàn)橘|(zhì)量扣除貨款,但是供應(yīng)商還是按照之前的金額開票。我材料入庫,是扣除了貨款的,這樣收到的發(fā)票就比我暫估入庫的要多,怎么做賬,才能平賬?
老師,您好,小規(guī)模收到了專票,是按不扣除稅額的金額入賬嗎
老師,計(jì)算這個題時(shí)為什么領(lǐng)用的1500千克不算呢?
個人出租房屋每個月10萬以內(nèi)是1免稅的哇
老師,員工去外地出差,報(bào)銷吃飯的費(fèi)用,行哈怎么做分錄
公司租賃個人的房屋,可以去找稅務(wù)代開房租發(fā)票不
請問,我公司是小規(guī)模納稅人,租的是村集體的地,地租口頭約定是一年2萬,目前不用付租金,今后付租金也不給開發(fā)票,我現(xiàn)在要怎么確認(rèn)地租支出,每月怎么計(jì)提?實(shí)際支付付租金時(shí)如果金額大于或小于2萬應(yīng)該怎么做賬?
老師好,公司銷售衛(wèi)浴潔具之類的,有政府補(bǔ)助,比如銷售衛(wèi)浴1萬,開票一萬,法人個人卡收到8500,完了收到政府補(bǔ)助1500,這個該怎么做分錄呢?
老師好,商貿(mào)公司銷售衛(wèi)浴潔具之類的,開票的時(shí)候做應(yīng)收賬款,實(shí)際款都轉(zhuǎn)到了法人個人賬戶,開票的時(shí)候掛帳,完了法人一次性轉(zhuǎn)進(jìn)來一筆錢下應(yīng)收賬款可以嗎?
幾個工序的在產(chǎn)品怎么換算成最終的在產(chǎn)品數(shù)?
24年中級押題班怎么找???
老師我們底價(jià)1400+稅點(diǎn)九個點(diǎn),是多少錢
您好,借:銀行存款或應(yīng)收 58000 貨:主營業(yè)務(wù)收入 57716.98 應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 283.02 這是差額征收,按發(fā)票金額確定收入,成本的時(shí)候也不抵增值稅,
老師,您好我們公司,取得這樣的發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬?這樣的發(fā)票合理嗎?
哦哦,我們收到就按發(fā)票的上未稅和稅計(jì),合規(guī)的 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? ?進(jìn)項(xiàng)稅
老師,取得這樣的發(fā)票,有扣除的嗎?或者代扣個稅
您好,我們能稅前扣除,不用代扣,這是公司開給我們的
是旅游費(fèi)嗎?屬于福利性質(zhì)嗎?
對對,這是? 管理費(fèi)用-福利費(fèi),不抵扣,不入進(jìn)項(xiàng)稅
老師!是工資總額的4嗎?
老師,是計(jì)入58000還是53000?
您好,工資的14%,是總額58000