你好,這輛車購買時,如果已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅,需要以開票金額按13%倒算,填到增值稅附表一里面貨物開開票收入里面
老師,我們是一般納稅人,上月從個人手里轉(zhuǎn)了一輛二手車掛公司名下沒有發(fā)票 該怎么入賬?
公司名下有一輛車,這輛車是二手車,為什么說是二手車呢,因?yàn)橘I的時候,發(fā)票就是二手車銷售發(fā)票?,F(xiàn)在,公司要把這個車賣出去,賣給個人,就是自然人,公司肯定是要開發(fā)票給個人的,我知道要繳納增值稅及附加稅,但是這個增值稅我怎么繳納呢?
老師 ,我公司12.29號去二手車交易市場把公車過戶給個人名下,二手車市場給了個二手車機(jī)動發(fā)票,我公司如何開票?還用開票給個人嗎 ?車過戶的時候沒有告知會計,18年之后買的車 ,元月份申報12月份稅款的時候我是做未開票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師,我們是一般納稅人,最近在二手車交易市場把公司名下的車過戶給了私人,8萬塊錢,他們也給開了二手車發(fā)票。那我們公司是不是按照8w,申報增值稅?
老師我們一般納稅人,賣設(shè)備的公司,開出一張二手車發(fā)票,把車賣給個人了,買了10000元,,那這個銷售二手車的發(fā)票怎么做會計分錄
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
老師,應(yīng)該沒有抵扣過,這發(fā)票不是我公司開的,應(yīng)該是二手車交易市場開的,看這稅額這里是0,那帶出來增值稅申報表那邊是不是也是0,要自己在哪欄填寫10000元申報嗎?
看看這開的發(fā)票
你好,請問公司最開始買這輛車的時候,也是二手車嗎
這個二手車交易市場開的稅率0,需要自己手動計算,天到未開票收入里面進(jìn)行納稅申報
剛開始買這輛車是新車,那要在增值稅申報表哪一欄填寫
這車已經(jīng)折舊完了
老師,我在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)里看到這個發(fā)票10000元,那不是已經(jīng)開發(fā)票了嗎?
剛開始買的新車,購車的增值稅已經(jīng)抵扣的話,現(xiàn)在只需要按10000/1.13×0.13算出來應(yīng)該繳納的增值稅,進(jìn)行申報,二手車市場已經(jīng)開票,不需要再開發(fā)票
我們沒有進(jìn)項是不是就沒有抵扣,我們是一般納稅人按簡易計稅,那我要在申報增值稅表的哪一欄填寫申報?
沒有抵扣,選擇3%計算銷售額,填到附表一第11行未開票收入那里,同時將1%的減免稅額填到主表的第23行應(yīng)納稅額減征額
我看到電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)有二手車交易發(fā)票10000,但是增值稅申報表沒帶出來稅額,這是要手動輸入10000元在未開具發(fā)票欄11行3%還是9a那行5%填寫,我們的增值稅時按簡易計稅5%征收的。
老師,你看我輸入10000就有這么多問號
老師,我看到主表里免稅銷售額10000
是我填10000元錯了,主表才有的
老師,在主表23行填寫10000*0.01=100嗎
10000/1.03*1%稅額填到主表減征額那里
10000/1.03要先填在表一11行的未開具發(fā)票欄,稅額就是291.26,然后再主表23行填寫10000/1.03*0.01=97.08
是的,銷售自己使用過得固定資產(chǎn)簡易計征3%減按2%
那去辦理過戶時開回來的這張發(fā)票我要怎么出憑證?這10000元也沒有銀行轉(zhuǎn)賬,我做是付現(xiàn)金的可以嗎?怎么出分錄?
借:庫存現(xiàn)金? 貸:固定資產(chǎn)清理?????? 借:固定資產(chǎn)清理? 貸:應(yīng)交稅金-簡易計稅?? 借:固定資產(chǎn)清理?? 貸:營業(yè)外收入