單位是一般納稅人嗎?是零九年之后買來的嗎?
我公司是一般納稅人,幾年前購買了一輛二手車(未抵扣增值稅),現(xiàn)在要把這輛車賣掉,需要繳納增值稅嗎?車管所開具的發(fā)票上面沒有增值稅欄
公司名下有一輛汽車,這車是二手的,公司當初買的時候取得二手車交易發(fā)票,是通過二手車交易平臺過戶的?,F(xiàn)在公司要把這輛車出售給別人,這個人是個人,請問這個業(yè)務,站在公司的角度,涉及什么稅種?
公司名下有一輛車,這輛車是二手車,為什么說是二手車呢,因為買的時候,發(fā)票就是二手車銷售發(fā)票?,F(xiàn)在,公司要把這個車賣出去,賣給個人,就是自然人,公司肯定是要開發(fā)票給個人的,我知道要繳納增值稅及附加稅,但是這個增值稅我怎么繳納呢?
我公司是運輸公司,名下有固定資產(chǎn)車輛運輸車輛,其中有一輛賣出了,二手車交易市場開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給購買人,那我公司要開一張增值稅發(fā)票把這輛車銷售出去,我開給誰??
我們公司是一家運輸公司,2020年買入一輛二手掛車,開的是二手車銷售同意發(fā)票不能抵扣稅,現(xiàn)在要賣出這輛二手車,需要繳納什么稅呢
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是的,是的
那就是一般納稅人13%的增值稅 印花稅萬分之5、附加稅12% 如果是小型微利企業(yè),印花稅附加稅可以減半。
我現(xiàn)在有個疑問,增值稅那里,有人說是13%開票,有人說是3%減按2%開票,到底哪個是對的?為什么同一個問題,總是答案不一致,這讓學員怎么辦?
關(guān)于你第一次回復我的,你問我是09年以后買的嗎,這個是什么意思?你先要搞清楚,這輛車一開始是A企業(yè)買了的,屬于A企業(yè),后來我企業(yè)在A企業(yè)手中買過了,所以這輛車對于我企業(yè)來說是二手車,這個流程和事實
按照3%是哪個政策來的。
零九年之后買來的稅率就是13%一般計稅的,即使你當時沒有抵扣,那是你的發(fā)票不合格,你沒有抵扣,不是政策不允許抵扣,如果是當時是政策不允許抵扣的話,你們單位沒有抵扣,按照3%來開發(fā)票,按照2%來交增值稅。
我不知道啊,就是因為不知道,所以才問啊
有人說是3%減按2%開票,到底哪個是對的 你問他要文件 那個人說的
1、自2009年1月1日起,一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應區(qū)分不同情形征收增值稅: (1)銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅;銷售價款乘17%,除向個人銷售外,可以開專用發(fā)票。 (2)銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進、自制的固定資產(chǎn),按照4%征收率減半征收增值稅,應開具普通發(fā)票。銷售金額/(1+4%)乘4%乘50%。銷售額=含稅銷售額/(1+4%) 應納稅額=銷售額乘4%/2 已使用過的固定資產(chǎn),是指納稅人根據(jù)財務會計制度已經(jīng)計提折舊的固定資產(chǎn)。 2、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅,應開具普通發(fā)票。 銷售額=含稅銷售額/(1+3%) 應納稅額=銷售額乘2%
這個是文件的 然后現(xiàn)在16%的稅率改成了13% 4%稅率改成了3%。
所以你的意思是我的情況是第一種,按照13%直接開票?因為我賣個個人,所以只能開普票。如果是賣給公司,我可以開專票,是這個意思嗎?
對的是的是這么理解是這個意思。
我按照13個點開票,我稅目怎么選擇?
你好 機動車*某某汽車。
我企業(yè)又不是專門買汽車的,我能這樣子選擇嗎?我企業(yè)是普通的生產(chǎn)制造業(yè),雖然稅率也是13
可以的,銷售固定資產(chǎn)不需要有經(jīng)營范圍。