你好,你需要交的話(huà)計(jì)提 對(duì)的正確
個(gè)體戶(hù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅分錄是這樣做嗎 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
裝飾公司個(gè)體戶(hù),核定定額征收個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得,每季度申報(bào)繳納個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得877元,這個(gè)計(jì)提這么寫(xiě)對(duì)嗎,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得,月末再將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
個(gè)體工商戶(hù) 交的個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嘛
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)繳納年度經(jīng)營(yíng)所得稅,分錄是這樣寫(xiě)嗎?補(bǔ)計(jì)提借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,繳納時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人經(jīng)所得稅,貸:銀行存款
交的經(jīng)營(yíng)所得稅,分錄是所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎老師
老師 我們公司是銷(xiāo)售產(chǎn)品的公司 找了個(gè)臨時(shí)工拆除設(shè)備,公戶(hù)給人家轉(zhuǎn)3000塊錢(qián)工資,真實(shí)的業(yè)務(wù),沒(méi)有發(fā)票,做成工資薪金所得 在自然人扣繳端按工資申報(bào)可以嗎?
收到應(yīng)付商戶(hù)延遲清算款,怎么做賬?
你好,老師,老板用個(gè)人卡買(mǎi)了車(chē)怎么做分錄,但是這個(gè)卡也還在公司戶(hù)用著
老師,公司員工個(gè)稅申報(bào)匯算,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),其他單位給交了,怎么扣除費(fèi)用,是所交單位給直接填報(bào)不能改了,還是自己再重新按規(guī)定個(gè)人承擔(dān)比例填報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下退稅一般需要些什么資料
員工不在A(yíng)公司名下 在B公司名下,但是老板讓員工在A(yíng)名下發(fā)工資,于是出了注意,A和B兩個(gè)公司簽到一個(gè)提成合同.請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎?不合規(guī)的話(huà),需要怎么操作?員工不想在A(yíng)公司
老師你好,給客戶(hù)送的化妝品可以報(bào)銷(xiāo)嗎,如果做招待費(fèi)可不可以,需要對(duì)方提供什么
老師您好,我們公司現(xiàn)在代買(mǎi)其他公司12人的社保,這些個(gè)人承擔(dān)部分到時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),我現(xiàn)在想請(qǐng)教下就是我這些人是一個(gè)個(gè)掛其他應(yīng)收款,還是整體掛一筆其他應(yīng)收款老師,
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來(lái)的信息有三票提示存在錯(cuò)誤類(lèi)疑點(diǎn),疑點(diǎn)對(duì)象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)賬明細(xì)申報(bào)表,疑點(diǎn)代碼A0215,疑點(diǎn)內(nèi)容,申報(bào)莫發(fā)票無(wú)電子信息,應(yīng)不予受理。但是我們的第一張發(fā)票都沒(méi)有問(wèn)題。這和我們第一次退稅有關(guān)嗎?
老師!餐費(fèi)不管是管理費(fèi)用還是銷(xiāo)售費(fèi)用只要明細(xì)是招待費(fèi)匯算清繳時(shí)都要重算對(duì)嗎?
報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)成本費(fèi)用包括增值稅附加稅和所得稅嗎
不包含增值稅和所得稅。
這樣的話(huà)利潤(rùn)表和經(jīng)營(yíng)所得稅報(bào)的表數(shù)據(jù)就不一樣了
你好,利潤(rùn)表它影響凈利潤(rùn),但是你申報(bào)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)總額是不包含這個(gè)所得稅費(fèi)用的呀。