你好,你需要交的話計(jì)提 對的正確
個體戶公司生產(chǎn)經(jīng)營所得稅分錄是這樣做嗎 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
裝飾公司個體戶,核定定額征收個稅經(jīng)營所得,每季度申報(bào)繳納個稅經(jīng)營所得877元,這個計(jì)提這么寫對嗎,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅經(jīng)營所得,月末再將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
個體工商戶 交的個人生產(chǎn)經(jīng)營所得需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嘛
老師,您好,請問個體戶繳納年度經(jīng)營所得稅,分錄是這樣寫嗎?補(bǔ)計(jì)提借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人經(jīng)營所得稅,繳納時:應(yīng)交稅費(fèi)-個人經(jīng)所得稅,貸:銀行存款
交的經(jīng)營所得稅,分錄是所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅嗎老師
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅申報(bào)分錄: 計(jì)提時 借:其他應(yīng)收款-個體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?
購買舊房,已知發(fā)票金額,600萬,算房產(chǎn)稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進(jìn)去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
老師個體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營額是5萬,如果月度收入10萬,需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營額不,還能個體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
報(bào)經(jīng)營所得稅時成本費(fèi)用包括增值稅附加稅和所得稅嗎
不包含增值稅和所得稅。
這樣的話利潤表和經(jīng)營所得稅報(bào)的表數(shù)據(jù)就不一樣了
你好,利潤表它影響凈利潤,但是你申報(bào)所得稅的時候,利潤總額是不包含這個所得稅費(fèi)用的呀。