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老師,小規(guī)模納稅人,銷售時(shí),做了銷項(xiàng)稅額,但是到了季度申報(bào)時(shí),沒達(dá)到30萬,減免了增值稅,那賬面上的銷項(xiàng)稅,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢,謝謝老師!

2025-01-09 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-09 11:46

你好,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入稅收減免。

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快賬用戶2892 追問 2025-01-09 11:49

就是進(jìn)到利潤里了是嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-09 11:53

你好,是的。這個(gè)最終是需要交所得稅的。

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你好,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入稅收減免。
2025-01-09
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-05-22
你好!借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入-稅收 減免
2023-03-17
您好 請問是開具的專票還是普通發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2024-03-23
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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