你好,這個進項稅額轉(zhuǎn)出只會出現(xiàn)在貸方,不會出現(xiàn)在借方
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅期末余額在借方,填財務(wù)報表時是填負數(shù)嗎,進項稅額需要轉(zhuǎn)到留抵稅額科目,如果轉(zhuǎn)該怎么做分錄
請問鄒老師在嗎? 有個問題 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅的期末借方余額代表什么呢? 應(yīng)交稅費-未見增值稅的期末借方余額又代表什么呢? 總科目 應(yīng)交稅費(2221)這個科目的期末借方余額代表什么?
我在年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費科目時,最后我的科目余額表上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)還有借方余額是什么意思?它代表什么,是少交了稅還是多交了稅?
應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末余額在借方是什么意思
老師,未交增值稅,期末余額在貸方,反應(yīng)的是什么意思
為什么新增員工申報個稅卻查不到
老師,這題第二個選項為啥不對
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請老師指教一下
老師請問一下:增值稅及附加稅申報表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個數(shù)是啥意思?
有財務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當天發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費用,手續(xù)費,沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
老師,公司給員工繳納社保,應(yīng)該選擇哪個進去呢?
老師,一般物業(yè)公司收不到合同金額,現(xiàn)在稅務(wù)要按合同金額確認收入,補稅,這個情況怎么處理
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開始學(xué)中級會計的中級會計實務(wù)和經(jīng)濟法,還有105天考試,每天學(xué)8小時,來得及么?
貸方的意思就是說已經(jīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出的金額
進向稅額轉(zhuǎn)出的金額代表著,這個數(shù)是不能去做抵扣的嗎?他期末如果貸方有數(shù)據(jù)的話,需要轉(zhuǎn)結(jié)嗎?我看有的老師說轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,有的老師說轉(zhuǎn)結(jié)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,到底應(yīng)該轉(zhuǎn)哪里???
轉(zhuǎn)出未交增值稅的意思就是說原來允轉(zhuǎn)出未交增值稅的意思就是說原來允許你抵扣轉(zhuǎn)出未交增值稅的意思就是說原來允許你抵扣進項稅額,后來不允許你抵扣了,才轉(zhuǎn)到這個科目里面
這個科目最終要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面的
如果這個進項稅額轉(zhuǎn)出,它開始是來源于退稅,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出,那他的期末余額還是要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?
對,最終也是轉(zhuǎn)到這個里面的
本來退的稅,又要交稅?。?
您這個是什么原因形成的退稅呢?
萬一是政府補助呢?
你說的這個是什么意思?
我打錯了,老師,退稅的原因,一個是因為多繳了稅去退的,二個是因為政府政策,退的稅,這些都是一樣的做賬方法嗎?后期我是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?
這個得區(qū)分具體情況決定咋做賬的
老師,舉個例,做一下分錄嘛
這個稍等王看下呢