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老師你好,我是小規(guī)模,10月份法人從公戶提走一萬元,我分錄是 借:其他應收款——法人名字 10000 貸:銀行存款 10000 12月份公司從網上買了很多辦公用品,是法人自己微信支付的,這個時候能不能這樣做分錄? 借:管理費用——辦公費 貸:其他應收款 法人名字

2025-01-08 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-08 18:34

小規(guī)模企業(yè),這種情況可以這樣做分錄,但要確保購買辦公用品有合法有效憑證,支付金額與報銷費用相符且能與之前提款關聯(lián)。同時,要保證附件齊全并準確登記明細賬。

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小規(guī)模企業(yè),這種情況可以這樣做分錄,但要確保購買辦公用品有合法有效憑證,支付金額與報銷費用相符且能與之前提款關聯(lián)。同時,要保證附件齊全并準確登記明細賬。
2025-01-08
建議,不要那么操作了,人行監(jiān)管很嚴格的,資金進出頻繁,要是惹出其他說不出原因的資金,很可能補交稅收!做賬的時候,打款給老板,計入其他應收款,拿回票報賬,沖減其他應收款
2021-10-20
對的,是的,是這么做的。
2023-10-03
同學你好 這個可以的
2023-12-15
可以的,可以這么做的。
2023-10-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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