你好,噴墨和打印機(jī)一塊使用是嗎?如果是的話,這個(gè)噴墨和打印機(jī)一塊做固定資產(chǎn),這個(gè)打印紙單獨(dú)做辦公費(fèi)。
老師您好,我公司購買了一臺發(fā)電機(jī),因?yàn)槭菣C(jī)打發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,所以我直接把票面總金額入賬了固定資產(chǎn)。我所使用的財(cái)務(wù)軟件中,添加的固定資產(chǎn)卡片這里,有個(gè)地方(紅色圈起部分)需要填稅金科目以及稅額,因?yàn)槠泵婵偨痤~都入了固定資產(chǎn),沒有相應(yīng)入賬稅金科目,我能否像圖一那樣填列?
【每日學(xué)一點(diǎn)】[勝利][勝利] 例:A公司屬于小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),本月購買了1臺2000元的打印機(jī),取得增值稅普通發(fā)票,看到稅務(wù)上有個(gè)政策:(財(cái)稅[2014]75號)第三條的規(guī)定,對所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價(jià)值不超過5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。 請問:到底是計(jì)入“管理費(fèi)用”還是“固定資產(chǎn)”賬戶?? 答:打印機(jī)屬于固定資產(chǎn)中的電子設(shè)備類,在會計(jì)核算時(shí)應(yīng)該計(jì)入“固定資產(chǎn)”賬戶,賬務(wù)處理如下: 借:固定資產(chǎn)-打印機(jī) ?2000元 ? ? ? 貸:銀行存款 ????? 2000元 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊(假如按照3年折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率按照5%) 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) ?79.16元 ? ? ? 貸:累計(jì)折舊 ??????? 79.16元 這個(gè)對嗎?不是可以直接入費(fèi)用嗎?
某百貨公司為增值稅一般納稅人,10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)1.銷售一批打印機(jī),取得銷售收入160萬元,開具增值稅專用發(fā)票,另收取包裝費(fèi)2.26萬元2.采用以舊換新方式銷售洗衣機(jī)一批,新洗衣機(jī)含稅原價(jià)169.5萬元,收購的舊洗衣機(jī)折扣價(jià)5萬元3.將使用過的一臺固定資產(chǎn)(該固定資產(chǎn)購入時(shí)只取得普通發(fā)票)銷售,收入6萬元未放棄減稅政策4購進(jìn)冰箱一臺,增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額10萬元1分別計(jì)算1.2的銷項(xiàng)稅額2計(jì)算3的應(yīng)納增值稅額43計(jì)算該公司10月應(yīng)納增值稅額
老師,如果說公司購買了5臺打印機(jī),每臺1000元,共計(jì)5000元開在一張發(fā)票上,請問這個(gè)是入固定資產(chǎn)還是費(fèi)用?入賬的話是看總金額還是每臺打印機(jī)的價(jià)格?
這是新公司,5月5號稅務(wù)報(bào)道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1張是管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個(gè)稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元,另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)。 ④ 然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項(xiàng)發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報(bào)嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計(jì)分錄的時(shí)候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦]有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會怎么樣啊
噴墨是和打印機(jī)一塊使用的,那固定資產(chǎn)金額就是打印機(jī)+噴墨的金額 然后再單獨(dú)把打印紙那行的金額單獨(dú)列一行記費(fèi)用是吧?
是的對的是的對的是的對的。