你好,這個(gè)計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面
老師,你好?、賳T工出門學(xué)習(xí)一天時(shí)間,中午在外吃了個(gè)工作餐,這個(gè)入什么科目?②私立醫(yī)院本月才支付了去年的專家外檢費(fèi),原先當(dāng)月支付當(dāng)月的,我做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那本月支付的外檢費(fèi)是作本月什么費(fèi)用呢還是也入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目呢?謝謝了!
老師,你好。我們公司是學(xué)校,經(jīng)常做一些活動(dòng),活動(dòng)購(gòu)買的物資相關(guān)費(fèi)用,可以專門設(shè)置二級(jí)科目活動(dòng)成本費(fèi):主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/活動(dòng)成本費(fèi)?還這計(jì)入:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/低值易耗品?
老師下午好,私立學(xué)校收的班費(fèi),再由學(xué)校付給班集體,那這個(gè)費(fèi)用記入什么科目?管理費(fèi)用嗎?還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
老師好, 老年大學(xué)的研學(xué)相關(guān)費(fèi)用:有學(xué)員,包車費(fèi),食品,餐費(fèi),應(yīng)走什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)呢
老師好, 老年大學(xué)購(gòu)買的樂(lè)器非洲鼓計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呢?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用呢
老師 答案算式里面的30%怎么來(lái)的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來(lái),之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄?
收到的發(fā)票,項(xiàng)目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開(kāi)了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實(shí)收資本想做成0,從合規(guī)上來(lái)講有什么辦法操作嗎
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開(kāi)了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
有四項(xiàng)成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時(shí)用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財(cái)務(wù)分析時(shí)怎么呈現(xiàn)這個(gè)四項(xiàng)的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問(wèn)題 謝謝!