你好如果是按正規(guī)的做法,肯定這樣做是不對(duì)的,內(nèi)部核算的話你可以這樣,但是給稅務(wù)局的賬不能這樣做。
老師好 收到退回的增值稅及附加稅的分錄是不是和繳納的時(shí)候的 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-各項(xiàng)附加稅
老師預(yù)繳增值稅及附加稅。借方:應(yīng)交稅費(fèi)~各種附加 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 月底是不是要計(jì)提出這部分預(yù)繳的增值稅啊,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交各種稅費(fèi)
銷售產(chǎn)品收到貨款及增值稅銷項(xiàng)稅額存入銀行,借記銀行存款賬戶貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入賬戶還應(yīng)a,借記稅金及附加賬戶并借,記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅賬戶,C貸記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅賬戶,D代記稅金及附加賬戶。
老師,預(yù)繳增值稅的時(shí)候,有附加稅,寫一個(gè)分錄可以嗎? 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 稅金及附加 貸 : 銀行存款 這樣行不行?
每個(gè)月,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅可借貸,如果貸方就再做一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅未交增值稅,下個(gè)月繳納稅款借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸記銀行存款。這樣坐對(duì)嗎?月底就這些分錄吧,繳納增值稅同時(shí)繳納附加費(fèi)?附加費(fèi)借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加,繳納的時(shí)候貸變成借貸銀行存款。就這樣增值稅,這塊糊涂呢
老師我做了入庫(kù)單位是斤,但出庫(kù)是件,我怎么做出庫(kù),做出庫(kù)時(shí)我是不是只要按照發(fā)票的數(shù)量和金額做出庫(kù)單就行了
老師,你好 采購(gòu)了設(shè)備,為使設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn),又采買的電纜,能算在固定資產(chǎn)賬面上面嗎?
請(qǐng)問一下老師,這個(gè)第二問我算的跟答案不一樣
老師您好,勞務(wù)派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
期末賬面價(jià)值不包括預(yù)計(jì)負(fù)債嗎?,沒理解,為什么要踢出預(yù)計(jì)負(fù)債?
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤(rùn)直接沖掉嗎
老師,關(guān)于教材變動(dòng)的,長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息,這個(gè)分錄,是包括所有的資本化期間的分錄嗎? 比如資本化期間2007.1.1-2008.6.30一共一年半,那么在2008年做賬的實(shí)際時(shí)長(zhǎng)是6個(gè)月,是不是也屬于借:在建工程,貸:長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息
請(qǐng)問建筑工程承包合同、我去租來的挖機(jī)費(fèi)用和后面挖機(jī)的維修和加油各計(jì)入哪個(gè)科目里?
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤(rùn)直接沖掉嗎
老師,我們?cè)?018年有一筆10萬(wàn)塊的裝修款發(fā)票入賬了,但這筆銀行一直沒有付款。代賬又把它調(diào)平了,現(xiàn)在如果要把這10萬(wàn)減出來,要怎么做?做些什么?