你好,對的,你的理解是正確的
老師好 收到退回的增值稅及附加稅的分錄是不是和繳納的時(shí)候的 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-各項(xiàng)附加稅
老師預(yù)繳增值稅及附加稅。借方:應(yīng)交稅費(fèi)~各種附加 貸:庫存現(xiàn)金 月底是不是要計(jì)提出這部分預(yù)繳的增值稅啊,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交各種稅費(fèi)
老師計(jì)提增值稅和附加的時(shí)候分錄是這樣的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 稅金及附加-城建 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,預(yù)繳增值稅的時(shí)候,有附加稅,寫一個(gè)分錄可以嗎? 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 稅金及附加 貸 : 銀行存款 這樣行不行?
每個(gè)月,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅可借貸,如果貸方就再做一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅未交增值稅,下個(gè)月繳納稅款借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸記銀行存款。這樣坐對嗎?月底就這些分錄吧,繳納增值稅同時(shí)繳納附加費(fèi)?附加費(fèi)借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加,繳納的時(shí)候貸變成借貸銀行存款。就這樣增值稅,這塊糊涂呢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺單價(jià)在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
好的謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦