同學(xué),你好 去年收入30萬(wàn),你有在去年申報(bào)增值稅嗎? 你在1月份開(kāi)具發(fā)票,用的是1月份額度

老師你好。我個(gè)體戶是今年12月注冊(cè)的,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人政策是10萬(wàn)/月,30萬(wàn)/季度免增值稅嗎?如果我現(xiàn)在在季度最后一個(gè)月(12月)一下子開(kāi)30萬(wàn),可以享受免稅嗎?
小規(guī)模納稅人2023年增值稅免稅額度是季度30萬(wàn)吧,月度是10萬(wàn)嗎?按季度申報(bào)的話我這個(gè)月開(kāi)了15萬(wàn)后面不開(kāi)了也是免稅的吧,現(xiàn)在開(kāi)票稅率是免稅還是1個(gè)點(diǎn)
老師今年小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免征增值稅,這個(gè)30萬(wàn)是不是包括企業(yè)開(kāi)具所有稅率的銷售額,不分稅率,只要收入在30萬(wàn)以內(nèi)都享受對(duì)嗎?
老師小規(guī)模納稅人23年四季度開(kāi)普票38萬(wàn)已繳稅,24年一季度,紅沖其中30萬(wàn)普票,重新開(kāi)了30萬(wàn)專票己繳稅,1季度收入普票30萬(wàn),1季度增值稅申報(bào)表-30萬(wàn)十30萬(wàn)十30萬(wàn)專票,是不是紅沖的30萬(wàn)普票將1季度的免稅額沖沒(méi)了,23年4季度稅退不回來(lái)了?
國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第6號(hào)文件規(guī)定:小規(guī)模納稅人月小于10萬(wàn),季度小于30萬(wàn),免征增值稅按季申報(bào) 。假如不含稅銷售額。一月收入20萬(wàn),二月收入5萬(wàn),商業(yè)收入2萬(wàn), 合計(jì)27萬(wàn)。那我按季度申報(bào)的話這樣。是可以免增值稅嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?

