您好,可以去退的,1季度本來(lái)就要交稅,我們帶上30萬(wàn)紅沖發(fā)票去稅務(wù)大廳申報(bào)4季度申報(bào)表,把4季度增值稅退回來(lái),
普票即月不超十萬(wàn),季度不超30萬(wàn)免征增值稅 小規(guī)模專(zhuān)票按照1%征收 小規(guī)模月開(kāi)票≥10萬(wàn),季度開(kāi)票≥30萬(wàn),按照1%征收 不區(qū)分專(zhuān)普票,稅率都是1% 理解的對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度專(zhuān)票+普票開(kāi)超30萬(wàn)繳納了稅費(fèi),那這個(gè)季度紅沖了上個(gè)季度的普票,如是紅沖了再開(kāi)出普票不超30萬(wàn)的情況下能退稅嗎?
2023年12月開(kāi)普票超過(guò)30萬(wàn),繳納稅金3000元,2024年1季度紅沖30萬(wàn)普票,開(kāi)了30萬(wàn)專(zhuān)票,專(zhuān)票的稅金如何抵己繳的稅金?在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中如何填寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開(kāi)了38萬(wàn),繳納了增值稅,24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬(wàn),重新開(kāi)30萬(wàn)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)30萬(wàn)的專(zhuān)票增值稅,可以抵之前交過(guò)的38萬(wàn)普票增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開(kāi)了38萬(wàn),繳納了增值稅,24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬(wàn),重新開(kāi)30萬(wàn)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)30萬(wàn)的專(zhuān)票增值稅,可以抵之前交過(guò)的38萬(wàn)普票增值稅嗎?后面我去大廳更改了第四季度的增值稅報(bào)表,但第一季度增值稅報(bào)表帶出數(shù)據(jù)沒(méi)變,沒(méi)有退稅數(shù)據(jù)出現(xiàn)依然要繳稅,如何處理?
老師 小規(guī)模填工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息表里面的納稅總額是包括一年里稅務(wù)局核的交的所有稅的合計(jì)數(shù)么?
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎嗎
小規(guī)模企業(yè)所得稅第三期資產(chǎn)總額錯(cuò)了,怎么辦?
殘保金的人數(shù)計(jì)算是全年平均人數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)社保繳費(fèi)基數(shù)那里是填養(yǎng)老保險(xiǎn)的最低繳費(fèi)基數(shù)就好了嗎,不用填失業(yè)以及醫(yī)療的基數(shù)是嗎
填寫(xiě)工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國(guó)境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用額怎么填寫(xiě)基礎(chǔ)研究費(fèi)用總額怎么填寫(xiě)
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎?老師
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了一張不享受優(yōu)惠政策的專(zhuān)用發(fā)票,3%的專(zhuān)用發(fā)票。這樣我們以后開(kāi)給其他客戶(hù),是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票???
您好老師,“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告申報(bào)表”是必須要申報(bào)嗎
老師您好,如何使資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)負(fù)債率變小
如果去退稅的話(huà),一季度開(kāi)的紅沖30萬(wàn)票是在24年 一季度申報(bào),還是在23年4季度申報(bào)?
您好,退稅就是要在23年4季度申報(bào),咱拿這些紅票去稅務(wù)大廳申報(bào)