您好,這個(gè)是按勞務(wù)來申報(bào)
老師 就是一個(gè)人可以同時(shí)在幾家公司申報(bào)工資嗎?按工資薪金申報(bào)?還是勞務(wù)報(bào)酬
老師,公司有退休人員 ,他的個(gè)稅是按照工資薪金申報(bào)還是按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
老師,我想請問一下,廠區(qū)招的臨時(shí)工,我這邊給臨時(shí)工申報(bào)3月份個(gè)稅的話,是給他們按照工資薪金來申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬來申報(bào)臨時(shí)工的個(gè)稅呢?是不是按照勞務(wù)報(bào)酬給他們申報(bào)個(gè)稅,只要工資超過800的,都需要按照20%來給他們申報(bào)繳納個(gè)稅?
老師,我想請問一下,廠區(qū)招的臨時(shí)工,我這邊給臨時(shí)工申報(bào)3月份個(gè)稅的話,是給他們按照工資薪金來申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬來申報(bào)臨時(shí)工的個(gè)稅呢?是不是按照勞務(wù)報(bào)酬給他們申報(bào)個(gè)稅,只要工資超過800的,都需要按照20%來給他們申報(bào)繳納個(gè)稅?
老師,我想請問一下,廠區(qū)招的臨時(shí)工,我這邊給臨時(shí)工申報(bào)3月份個(gè)稅的話,是給他們按照工資薪金來申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬來申報(bào)臨時(shí)工的個(gè)稅呢?是不是按照勞務(wù)報(bào)酬給他們申報(bào)個(gè)稅,只是超過800的才需要按照20%來繳納個(gè)稅?他們幾個(gè)臨時(shí)工工人的工資,有一兩百的,也有超過800的個(gè)稅起征點(diǎn)的。還有就是,您看下這個(gè)老師說的,我沒太看明白。
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師審計(jì)是不是我們需要給審計(jì)單位開發(fā)票,比如我們是臺球俱樂部,能開審計(jì)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師,之前外賬會計(jì)做賬是按發(fā)票確認(rèn)收入的,就沒有管過收銀小票,直接根據(jù)發(fā)票做借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后把沒有開發(fā)票的預(yù)收再轉(zhuǎn)入無票收入,這樣操作可以嗎,但現(xiàn)在開發(fā)票的特別少,我怎么做賬,直接根據(jù)收銀小票確認(rèn)收入可以嗎?然后把只開的一部分發(fā)票也附在后面就可以了,這樣可以嗎?就是做賬的時(shí)候不區(qū)分無票和有票收入可以嗎?報(bào)稅的時(shí)候直接根據(jù)賬上的營業(yè)收入填到第一欄,然后第三欄普票收入系統(tǒng)會自動帶出,或者查稅務(wù)系統(tǒng)也可以查出來,就是做賬的時(shí)候沒有必要分無票收入吧
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費(fèi)一起開餐費(fèi)發(fā)票還是要分開開票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無償使用對方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報(bào),請于5月15日申報(bào)期結(jié)束前完成申報(bào),以免逾期,如已完成申報(bào)請忽略。我想問下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對方已經(jīng)把這些稅全部交過了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初和利潤表的凈利潤對不起來,咋弄? 利潤表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末也是上月加本月本年利潤
老師好,請問以下:確認(rèn)未開票收入,計(jì)算過程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來的銷項(xiàng)跟我銷項(xiàng)稅額科目余額會有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團(tuán)隊(duì)提供會議服務(wù),這個(gè)會議服務(wù)包括:提供車輛運(yùn)輸和景點(diǎn)講解費(fèi)用,入賬銷售費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本
建筑總公司會計(jì)給項(xiàng)目地分公司員工申報(bào)個(gè)稅時(shí),25年1月份一次性補(bǔ)發(fā)24年下半年6個(gè)月工資時(shí)未做說明,當(dāng)成25年1月份工資所有人被扣了個(gè)稅。這個(gè)匯算清繳退稅是不是應(yīng)該放在25年6月30日之前做?如果當(dāng)成25年1月份收入26年做匯算清繳是會對25年個(gè)稅申報(bào)有影響。25年匯算清繳怎么操作?
也就是按工資薪金申報(bào)的話 那么就是要給他們交社保了 對吧
是的,這種相當(dāng)于是正式員工了
就比如自己有工作的,出去要是做兼職的話,對方申報(bào)個(gè)稅就是只能按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)了 對吧
是的, 是的,就是這樣的
必須要個(gè)人去代開發(fā)票回來的 對吧
是的,這個(gè)要開發(fā)票的
拿到發(fā)票后,就按發(fā)票上的金額申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬 代扣代繳個(gè)稅 是這個(gè)樣子吧
是的,拿到票就是這樣做
明白了,謝謝老師
不客氣,很高興幫你