在的,具體的什么問題
請郭老師回答一下關(guān)于“社保如何繳納”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關(guān)于“個獨企業(yè)年度匯繳”問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關(guān)于“經(jīng)營所得年度匯繳B表如何填寫”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關(guān)于“其他應(yīng)付款”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關(guān)于“虧損”問題,其他人不要接,接了也請退回
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
郭老師好,我是一家私營醫(yī)院,個人獨資,小規(guī)模納稅人。 老板每月按時發(fā)放工資4800元,每月都有扣繳社保,享受兩個孩子的專項附加扣除,年度共計48000元 另贍養(yǎng)老人的專項附加扣除沒有在個稅申報表中列示,在生產(chǎn)經(jīng)營所得表中列示 請問在年度匯繳時,還需要做如何調(diào)整呢?
看一下你需要抵扣哪邊填寫哪邊只能在一個地方抵扣。
郭老師,這個地方一直都沒有搞明白應(yīng)該如何處理,麻煩老師給講的細(xì)致一點好吧?謝謝您了
你好,你的專項附加扣除,需要在哪個地方抵扣?
郭老師,老板需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,就是在這種情況下,怎么樣合理做賬才能少交點稅
看下他在哪個地方抵扣劃算,累計扣除費用在哪里抵扣。
郭老師,請幫忙看看對嗎? 累計扣除費用=個人社保部分(515×12=6180)+專項附加扣除的合計數(shù)(子女教育2000×2×12=48000+贍養(yǎng)老人1500×12=18000)
對的是的,是這么計算的。
贍養(yǎng)老人,這個是非獨生子女。
對的,郭老師,是非獨生子女 另:老板的工資每月4800元,是不是就不用扣除以上那些了,連5000元都達(dá)不到,根本交不了個稅 這種情況下,就直接把這些累計費用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)經(jīng)營所得稅中扣除就可以了對嗎?
可以的,可以這么做的。他工資那邊就需要扣除那個6萬 這種情況下,還不如多給他再發(fā)一部分工資,年底的時候,一次補足這6萬。
郭老師,您的意思是最好給老板全年發(fā)放工資6萬元對嗎?而現(xiàn)在發(fā)放的是:4800×12=57600元 差額:60000-57600=2400元
是的對的,是這個意思的。
郭老師,這個頁面在哪里可以看到?現(xiàn)在選擇修改可以嗎?
你好你要怎么修改?
郭老師,我不知道我選擇的是什么?我想登錄一下看看,但是不知道在哪個頁面上可以看到?
選擇否在生產(chǎn)經(jīng)營所得抵扣 選擇是抵扣工資
郭老師,我想問的是:這個選擇在哪里可以看得到?這個選擇是截止到什么時候?如果選擇錯了的話,可以在匯繳前做出修改嗎?
自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版的申報的數(shù)據(jù)里面,但是我沒有用過這個,我都是用扣繳端??劾U端是自己填寫。 專項附加扣除是投資人在手機(jī)個稅APP填寫。