借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅。 專票普票都是按照這個來做。 普票不需要交增值稅的,季度末的那一個月 借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入, 然后專票的在季度末的次月繳納 借應交稅費應交增值稅貸銀行存款
老師你好,小規(guī)模納稅人代開專票,如果一個季度不超過30萬,是不需要繳納教育費附加的,但是我在申報完增值稅后,系統(tǒng)彈出來的城建稅申報界面,沒有計稅金額,我就自己按照1%的稅額填寫的,結果就出來教育費附加的繳納金額,這是什么情況啊
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過10萬,季度不超過30萬,不繳納增值稅。同時,開具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請問: 如果一個小規(guī)模納稅人開具了1張11萬元的租賃費發(fā)票,開具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒有超過30萬,請問這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
老師 您好 我們單位是小規(guī)模 主營業(yè)務是通信業(yè) 買了一處房產(chǎn) 租給個人 開的5%的紙質(zhì)普票2萬(經(jīng)營租賃-房屋租賃) 第3季度普票收入沒有超30萬 那這個5%的房租普票 5%的稅額 需要都繳納嗎 現(xiàn)在電子稅務局報不過去 謝謝
請問老師,這里我做完賬在結賬前,自動顯示的需生成的憑證,一點生成就是計提未交增值稅和附加稅的分錄了,我們是小規(guī)模公司,這個月全部開的普票,上個月有開3萬專票而已,不過一個季度沒有超30萬發(fā)票的,普票不用交稅,但我這里做成營業(yè)外收入,分錄怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人,第二個季度時做賬如第一張圖,稅費因為季度收入沒有達到起征點30萬計入了營業(yè)外收入,并季末結轉(zhuǎn)了利潤。但在第四個季度對第二個季度的這張發(fā)票進行了紅沖(發(fā)票開具有錯),那第四個季度應該怎么做分錄?
老師,那我怎么才能把這兩類的票快速的看到數(shù)據(jù),并交稅呢,是不是看電子稅務局的查詢發(fā)票里一查詢就出來了?
你好,全量發(fā)票查詢里面有我開出去的。然后在這里面選擇專票普票就是。
好的,老師,小規(guī)模納稅人,買的儀器,作為固定資產(chǎn),但是對方是開的專票,這應該怎么做賬呢?
價稅合計做賬就可以了。你小規(guī)模,你也抵扣不了增值稅。
明白了,老師,像之前買的梯子呀,開關呀,這些計入哪里比較合適???
你好,什么業(yè)務發(fā)生的?
也不是更貴,加起來才190
裝修發(fā)生的嗎 籌建期嗎 裝修費合計是多少?
不是籌建期,也不是裝修,就是原來的開關壞了,換一個開關,梯子是方便有時候拿東西用才買的
那就做管理費用、辦公費,哪個部門使用的做哪個。如果是車間的話,就是制造費用、辦公費。
明白了。老師,還有就是剛才我們說的普票期末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入到匯算清繳時,要不要把他加回來,重新計算收入繳稅呀?
你需要在匯算清繳的時候填寫營業(yè)外收入在主表,這個需要交所得稅的,它影響你的利潤總額。
那一年100萬的銷售額,期末就有1萬的營業(yè)外收入,還得多交5000的企業(yè)所得稅么?這樣理解對嗎?
不會 小型微利多交10000*5%