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建筑公司別人掛項目,20年有張運輸費發(fā)票107990入賬,給運輸公司打款,但是被退回來了,運輸公司公戶被封了,然后法人把這筆錢轉到對方指定賬戶,請問這個怎么平賬,會計分錄怎么做

2025-01-06 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-06 13:28

你讓對方寫個委托。收款協(xié)議,然后再支付到他指定的賬戶就可以了。 借,其他應收款,第三方賬戶貸,銀行存款,然后再借應付賬款,貸其他應收款。

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快賬用戶3148 追問 2025-01-06 13:30

以前年度損益還需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-06 13:32

你好,這個不需要的,不涉及到損益類。

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快賬用戶3148 追問 2025-01-06 13:51

這筆錢是22年才轉的,也不需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-06 13:54

你好,這個不需要調(diào)整的

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快賬用戶3148 追問 2025-01-06 13:54

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-01-06 13:56

你好,不用客氣的人。

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你讓對方寫個委托。收款協(xié)議,然后再支付到他指定的賬戶就可以了。 借,其他應收款,第三方賬戶貸,銀行存款,然后再借應付賬款,貸其他應收款。
2025-01-06
簽委托付款協(xié)議,然后沖往來應付賬款
2024-12-31
你好 不做賬 內(nèi)賬做收入
2020-12-03
?你好;? ? 這個車輛在你公司名下的話;? 就可以抵扣的 ;? ?到時是個人支付了這個車輛的錢是嗎? ?
2022-07-07
您好,現(xiàn)在開票并用公賬戶收到了客戶的款,這個是平了,以有客戶個人付的款到公司,本來 借:銀行 貸:應收 借:其他應收 貸:銀行,但我們沒有做這個賬,現(xiàn)在就是補上 借::其他應收 貸 :應收 把錢給客戶 借:應收 貸:銀行 賬上掛著老板欠公司的錢就可以了
2024-03-13
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