要把減免的增值稅轉進營業(yè)外收入
老師,請問小規(guī)模增值稅未達起征點,減免的增值稅是計營業(yè)外收入嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人未達起征點的減免增值稅分錄應該怎么做?借:應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額嗎?
請問個體戶生產經營所得稅匯算清繳時,應該把增值稅未達起征點減免計入營業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調整增加/減少額
未達到起征點的增值稅免稅額需要轉到營業(yè)外收入嗎?
老師好,請問小規(guī)模納稅人季度銷售額未達起征點不用繳納增值稅,應交稅費-應交增值稅能不能做成應交稅費-減免稅款?,如果可以的話,減免稅款還轉營業(yè)外收入嗎?或者做賬時直接把應交增值稅做成營業(yè)外收入可以嗎?
老師 我們另一個公司的賬戶被凍結了 現(xiàn)在這個公司替他收款 付款是不是這樣做
你好,我是一般納稅人,經營超市。就是我們在銷售米,蔬菜,普通水產,油。我們開票出去可以免稅嗎?
老師請問下,生產企業(yè),有一部分產品是外面購買,我們再賣給需方,這個算貿易嗎?內銷有沒有影響
老師,我們給A公司開了一張建筑安裝服務發(fā)票1萬元,A公司沒有錢付,他們讓B公司給我們公司付款,那么后期我們要給B公司補張發(fā)票,這個就解決了嗎?可給A公司開的發(fā)票是作廢嗎
小規(guī)模開票。原本是3%點,現(xiàn)在稅收優(yōu)惠減免至1%點。優(yōu)惠的兩個點,小規(guī)增值稅報表怎么填
快賬軟件5403 借方本年累計和貸方本年累計無法編輯,只能在子科目下面編輯,但是科目余額表5403 稅金及附加 借方本年累計和貸方本年累計都有金額,沒有子科目,年中建賬的話這個要怎么做?自己將數(shù)據(jù)錄到子科目下面嗎
老師,你好。問題一,其他公司法人,收到另一個公司的輔助教育費,他可以用個人身份證代開發(fā)票嗎? 問題二 ,8月29日支付一批費用給下游,9月1日銀行退回資金。說對方賬號有誤,請問8月29日需要做分錄嗎?銀行流水減少。不及時到賬,
請問老師裝修款攤銷是以收到發(fā)票為準,還是完工使用為準
小規(guī)模納稅人,1月份開具的普票,9月份發(fā)現(xiàn)開錯了,可以紅沖嗎?分錄怎么做?
房產原值,看什么,稅局里有房產交易信息,看合同金額嗎,印花稅計稅依據(jù)跟合同金額一致,跟契稅計稅依據(jù)不一樣,選擇哪個作為房產原值