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老師,我們公司去年5月增值稅申報表,我把一般計稅的增值稅填到簡易計稅中去了,收入和稅率與一般計稅的稅率一致,服務(wù)業(yè)都是6%,我公司沒有簡易計稅稅率,只是填錯了位置,不改申報有影響嗎?

2025-01-05 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-05 12:30

那你有進(jìn)項沒有?如果有進(jìn)項的話,你就少抵扣了。你填寫到簡易計稅去,他沒法抵扣增值稅了。

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那你有進(jìn)項沒有?如果有進(jìn)項的話,你就少抵扣了。你填寫到簡易計稅去,他沒法抵扣增值稅了。
2025-01-05
你好,就是填到簡易計稅那行的稅額和收入,和對應(yīng)的稅率是否一致?應(yīng)該是不一致的吧。
2025-01-05
你好; 你有哪些方面的咨詢服務(wù);? 看你符合簡易計稅不;? ? 因為你害的做賬的??
2023-08-15
同學(xué)你好 你得分開填寫才可以
2022-12-13
您好,不是,除了在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》的“3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”那行(一般是第12行)填寫你的含稅收入換算成不含稅的收入(不含稅收入=含稅收入÷1%2B3%,比如10300元填10000),還要在主表第21欄“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”里會自動出來稅額(稅額=不含稅收入×3%,比如10000×3%=300),其他一般計稅的行次比如銷售貨物、一般服務(wù)的收入可以不填或填0,進(jìn)項發(fā)票雖然可以認(rèn)證但不能抵扣所以不用填進(jìn)項抵扣欄,總結(jié)就是:收入填在附表一第12行(3%服務(wù)那行),算好不含稅收入填進(jìn)去,主表第21欄會自動出稅額,其他一般計稅和進(jìn)項抵扣欄不用管或填0,不是只填收入就完事。
2025-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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