借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷(進(jìn))項(xiàng)稅額在月末,或年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄如何
疫情減免增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款,做轉(zhuǎn)出時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),到了月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末要做結(jié)轉(zhuǎn) 如何處理
老師,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問題,比如4月銷項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)12, 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅10 這樣就可以嗎,余額體現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,需要再做個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎
老師,年末 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如何結(jié)轉(zhuǎn)(分錄)?
您好,一般納稅人發(fā)票勾選 是在電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊,怎么找不到了呢?
老師 我想問一下 之前代賬公司做的都是每個(gè)季度暫估成本說到年底清算統(tǒng)一交稅 那我要怎么知道具體需要多少成本呢?
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)種植企業(yè)有什么稅收政策?
老師定期定額個(gè)體戶 銷售水泥 開具1%的普票可以嗎
請(qǐng)問老師,因?yàn)檎{(diào)整了去年的企業(yè)所得稅,匯算清繳產(chǎn)生的補(bǔ)交,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末減期初不等于利潤表上的凈利潤。請(qǐng)問這個(gè)如何調(diào)整?
為什么小規(guī)模提供建筑服務(wù)的增值稅是1%呢?
老師好,銷售的時(shí)候毛利率多少合適
老師,補(bǔ)交的以前年度的增值稅怎么入賬?
老師我們貸款,然后又借給別的單位,扣的貸款利息,對(duì)方單位給我們打過來,這塊收入可以做其他業(yè)務(wù)收入吧
本單位收到財(cái)政的補(bǔ)貼及工程款項(xiàng)需不需要繳納稅,如果交有哪些稅

