確認承擔稅費及滯納金 被稅所函調不通過,確認需承擔稅費及滯納金時,由于該費用不屬于企業(yè)的日常經(jīng)營活動產(chǎn)生的成本費用,應計入 “營業(yè)外支出” 科目。會計分錄為: 借:營業(yè)外支出 —— 稅費及滯納金 4430000 貸:其他應付款 ——XX 貿易公司 4430000 從貨款中抵減扣除 實際從貨款中抵減扣除這筆費用時,相當于減少了企業(yè)的應收賬款。會計分錄為: 借:其他應付款 ——XX 貿易公司 4430000 貸:應收賬款 ——XX 貿易公司 4430000
老師,我想咨詢一下,我接手的這個企業(yè)是從代理記賬公司接過來的,公司最開始是另一個法人的,2018年有業(yè)務,2019年沒有業(yè)務,2020年6月,我們公司把這家公司轉到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關系了),沒有轉讓協(xié)議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應收和應付賬款(這些客戶和供應商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關系),付也付不出去,收也收不回來了,我應該怎么處理?第一個方法是:應收應付用現(xiàn)金收回來或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個做法有什么風險嗎?;第二方法:應收做壞賬核銷,應付做營業(yè)外收入,這樣的做法對繳納企業(yè)所得稅有什么影響?
老師,想咨詢一下,我們是做背包行業(yè)的,是供應給一家貿易公司出口,今年年初被稅所函調,但不通過了,客戶轉內銷補交稅及滯納金共443萬,雙方協(xié)議,由我們公司全額承擔這筆443萬的稅及滯納金,從貨款中抵減扣除,請問我這邊應該什么做分錄處理?謝!
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調增嗎?
雖然是從貨款扣款,但我們還是要開票給客戶的,也是這樣處理嗎
同學你好 開票出去做收入就可以了哦
為什么是掛科目是其他應付款呢
?用別的往來科目也可以的
老師,上次我提問的都是你回答的問題,你應該大概我做的行業(yè)了,對于,外賬我還不懂怎么做賬調整,整個賬,我應該考慮那幾方面去調整做賬,老板一直強調跟我說少交稅,按稅負2.7-2.9%來做
學員很多,我不是很記得你了,不好意思 那就按老板說的來做 但是得有足夠的發(fā)票才可以少交稅的
我們是做背包行業(yè)的,主要考慮增值稅嗎,
剛提到的那個扣款,是不是匯算清繳要調整,不能稅前抵扣
增值稅所得稅都得考慮的 你老板給你說的綜合稅負率嗎
我們每月出貨的背包,有本廠自產(chǎn)的,也有委外加工,我的問題是對于外賬來說,每個背包的材料用量怎么分配,因為,材料是一起采購回來的,然后按訂單數(shù)量再發(fā)料給加工廠及本廠生產(chǎn)的,是不是根據(jù)供應商開過來的發(fā)票占比用量去算成本,還是按實際材料用量去算成本?謝
綜合稅負率沒有說,這個也要結合考慮的嗎?那要怎么調整呢,能跟我仔細說說么
同學你好 看下圖片哦
老師,那個綜合稅負率,沒有明白,怎么考慮的
這個就是所得稅稅負率加上增值稅稅負率
那我想問問,委外加工票這塊怎么調整,根據(jù)自產(chǎn)人工成本與委外人工成本去判斷調整嗎
同學你好 看圖片哦
不好意思,之前看漏了,分析得很仔細,調整方法有發(fā)票金額調整,意思是說可以將金額降低做加工費,成本分攤調整,這個怎么理解
意思就是做加工勞務的意思
即加工勞務費用這塊調整
同學你好 對的 是這個意思