你好,所謂屏上就是說賬上沒有往來款掛賬的,只要說你這個其他應付款沒有余額了
老師,,之前老板有墊付工資費用,有個付給個人的報銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應收款-個人,貸:銀行存款,,但是其他應收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應付款法人 貸:其他應收款-個人嗎?把賬做平嗎
老師 我有個做賬邏輯不懂,我在代賬公司,做賬先做銀行存款,然后做其他的的,像費用發(fā)票 借方我知道管理費用或銷售費用等,但是貸方怎么入賬呢,會不會和當時做的銀行存款重復了,比如我貸:其他應付款,但是銀行存款付過了,難道我要一筆一筆對銀行存款有沒有付,
9月付款,沒有發(fā)票,借:其他應付款,貸:銀行存款,10月收到了發(fā)票,就借:管理費用,貸:其他應付款,這個收到的發(fā)票,是放在10月的憑證里嗎?還是又放在9月
請問老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應付款-合作公司,然后合作公司有給我們開了一張服務費發(fā)票,我入賬借:銷售費用-服務費 貸:其他應付款-合作公司,然后實際付款時借:其他應付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來就沒法平賬了,其他應付款-合作公司還有一個貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應付款平時就是掛的老板的往來賬,還有一些費用發(fā)票也是掛的其他應付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發(fā)票時 借 管理費用 貸 其他應付款-梁德遠 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個賬要怎么調?
舊固定資產投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
那實際應該是什么意思
就是說你賬上掛著那些往來款都沒有余額的意思
老師,那以上內容算是平賬嗎
就是上面你說的這樣就算平賬了
那如果查賬的話,稅務認嗎
只要你后面的發(fā)票沒有問題就可以