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老師,已預收款項并開票,但是業(yè)務未實際發(fā)生的賬務應該怎么處理

2025-01-03 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-03 14:04

同學,你好 借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅-銷

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快賬用戶8149 追問 2025-01-03 15:03

老師,申報的時候又該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-01-03 15:06

同學,你好 增值稅申報的時候正常申報,你開了多少發(fā)票,就申報多少

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同學,你好 借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅-銷
2025-01-03
你好,需要做無票收入處理?
2021-03-10
你好,同學 10月份,沖回9月份分錄,按照開票重新確認
2024-01-14
您好,紅字沖回掛賬分錄
2021-12-06
借,預付賬款,貸,銀行存款
2023-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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