計提工資: 借:管理費用等 30000 貸:應付職工薪酬 30000 發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬 30000 貸:銀行存款 29975 財務費用 —— 手續(xù)費 5 財務費用 —— 手續(xù)費 20
老師好,我們公司發(fā)工資的時候扣除員工的跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費了,每個人扣的5元,比如應發(fā)工資5000,發(fā)放4995,但銀行實際不是每個人5元,有的1元,工資的分錄應該怎么做?
老師,①上個月一個員工代扣個稅的時候,多計提了600元!本月應退給他?、诒驹陆又鄢?月-8月補交的社保費用,一共80多元,銀行支出510元打到他的工資卡里了! 請問這筆分錄怎么走?還需要沖應付職工薪酬?
老師,①上個月一個員工代扣個稅的時候,多計提了600元!本月應退給他!②本月接著扣除1月-8月補交的社保費用,一共80多元,銀行支出510元打到他的工資卡里了! 請問這筆分錄怎么走?還需要沖應付職工薪酬?
老師,我想問下,員工工資20萬元,但是有些員工的銀行卡是其他行的,會產(chǎn)生手續(xù)費,我們就統(tǒng)一按每個人5元扣?。▽嶋H是1-3元),比如總共扣了200元的手續(xù)費(銀行實際產(chǎn)生50元),我報個稅的時候還是報的20萬,但是銀行實際發(fā)放20萬-200元=199800元,手續(xù)費50元有銀行回單,另外150元我怎么做賬呢?
分公司賬戶沒錢,需要像總部借錢支付員工6月份產(chǎn)生的工會費,6月已經(jīng)計提,借銷售費用200 貸應付職工薪酬工會費200 也是需要扣員工個人繳納部分50,企業(yè)繳納部分是200,這個錢需要先從總部借過來,然后支付給總部工會費總和250元,請問會計分錄怎么寫合適?工資什么的都是得先問總部借錢 借銀行存款 貸其他應付款總部 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費 這些之前都做過工資計提和支付會寫,那工會費怎么寫支付的分錄, 老師
老師,你有沒有專項附加扣除的明細表嘞
老師,因質(zhì)量問題,客戶對公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認收入后需要結轉(zhuǎn)銷售成本嗎?這個公司每個月開出去幾張普票,金額也不大,但是沒有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒有要過專票),沒有進行抵扣過,我現(xiàn)在賣出去,開發(fā)票要按多少的稅點
老師,個體戶的經(jīng)營所得用不用計提啊?如果計提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險,在保險公司那上,稅務這邊我需要做什么,每個人都要報工資嗎?
現(xiàn)在生活服務類進項還可以加計抵減嗎
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目,借方寫負數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個付款單可以作為憑證附件嗎
銀行存款支付了32000
為啥是支付了32000?兩千是什么呢
支付了30020元,20元是手續(xù)費
那這個手續(xù)費的話20計入財務費用手續(xù)費 第一個分錄沒問題 第二個分錄 借應付職工薪酬30000 借財務費用手續(xù)費20 貸銀行存款30020
老師你第一次寫的分錄,財務費用 —— 手續(xù)費還可以卸載貸方啊
老師你第一次寫的分錄,財務費用 —— 手續(xù)費還可以寫在貸方啊
同學你好 可以的你們承擔的第一次給你的分錄貸方財務費用就不對了哦
老師,可以把公賬上一個月的手續(xù)費加一起做一次分錄么
手續(xù)費的分錄就是 借財務費用手續(xù)費 貸銀行存款
可以匯總一個月的手續(xù)費加一個總數(shù),做比比分錄么
可以匯總一個月的手續(xù)費加一個總數(shù),做一筆分錄么
你上面手續(xù)費一共就25 這個不能匯總的 得按明細金額來一個一個的做分錄的
就是手續(xù)費20是4個5元,那就是借應付職工薪酬30000 借財務費用手續(xù)費5 借財務費用手續(xù)費5 借財務費用手續(xù)費5 借財務費用手續(xù)費5 貸銀行存款30020,這樣寫么,不能匯總么,老師
一共是四個5元的話就是這樣寫的
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝