同學(xué),你好 不算,可能是對方?jīng)]有及時采購入賬
請問:我公司支付某公司2015年貨款,當(dāng)時這個貨物沒有做庫存商品,已經(jīng)賣了。而且我公司現(xiàn)在已經(jīng)不銷售這個貨物,問題:會計沒做庫存商品沒掛應(yīng)付賬款 ,只有對方公司開給我公司的進貨發(fā)票,老板現(xiàn)在突然讓給支付這筆貨款,不知道怎么做賬務(wù)處理?麻煩老師幫我想想,謝謝
老師,你好,請問一下,我們公司要求供貨商開貨物發(fā)票,但是對方說有的貨物他們沒有進項,所以開發(fā)票是開不出來此貨物,但是我們公司又要求開票跟購買的貨物一致,這個怎么解決呢
老師你好,我們購進貨物,給對方打了10萬的貨款,對方也給開了發(fā)票,但是沒有實物交接,這個月我抵扣了進來的幾張發(fā)票,但是現(xiàn)在想不合作了,對方以我已經(jīng)抵扣為名,說如果退票金額太大,容易被稅務(wù)局查賬,不給我們退錢,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢?
請問,只有銷售和買方打款公司銀行賬戶,沒有購進入庫發(fā)票,沒有做庫存商品,然后庫存商品負數(shù)了怎么辦?因為老板每次進貨都是他的另外一家公司去打款進貨,對方也是給那個公司開票,所以導(dǎo)致老板這個公司就沒有庫存購進。
老師,我公司購買貨物取得進項發(fā)票,普票,有貨有票有資金流,現(xiàn)在出現(xiàn)這樣一個問題,對方公司賬面庫存商品余額為0,但有實貨,也就是說對方賬實不符。我想問,對方公司給我方開的票算是虛假的嗎?
老師您好,我開出口發(fā)票,我要換算為人民幣開,我按匯率是當(dāng)月的第一個工作日計算后開,那么我選擇第一個工作日的匯率我需要做備案嗎?還是自己算開就行
老師 企業(yè)要租個人的車 個稅按照財務(wù)租賃(1-20%)*20%=16% 對方代開增值稅1% 附加稅1%*(1+6%)=1.06% 綜合稅負17.06% 可以這樣認為嗎
購買商品,供應(yīng)商那有積分,比如購買1000元的產(chǎn)品,實際支付900,積分抵100,具體怎么記賬,記什么科目
老師,請問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產(chǎn),有人員工資和一些費用,請問我該怎么填寫報表
開發(fā)票是應(yīng)該以實際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,問下建筑行業(yè)的稅負一般是多少?
年中建賬時,錄取累積發(fā)生額,費用應(yīng)該錄在貸方還是借方
開發(fā)票是應(yīng)該以實際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬,署名傭金,請問如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個體戶要注銷,固定資產(chǎn)有余額,要處理該怎么做賬
是這樣的老師,對方公司打算來年注銷,從今年6月開始就不在采購了,沒有進項發(fā)票,給我們開的銷項發(fā)票是清庫存,也就是說6-12月一直在開銷項,沒進項。問題出在他們賬實不符,賬上沒庫存,都有實物,基于這種情況,他給我們開的發(fā)票算虛假收入嗎?我們會被作為關(guān)聯(lián)方涉及風(fēng)險嗎?
同學(xué),你好 賬上沒有庫存,但是有實物,那就不是虛開,因為確實是有貨物的
因為都是同城公司,貨物都是我們自己去取的,沒有物流信息,有發(fā)票流和資金流,這樣行嗎
同學(xué),你好 那有出入庫單嗎?
同學(xué),你好 你們自己去取的,那你們用車記錄有嗎?
有的,我們這邊入庫的憑證都附有對方發(fā)票和出庫單,還有我方入庫單
同學(xué),你好 那就可以的
我們自己有車,自己去拉貨
同學(xué),你好 有單據(jù)就可以
那對方公司開的銷項算虛假收入嗎
那我公司取得發(fā)票算問題票嗎?
同學(xué),你好 如果實際有實物,不算虛假收入,有可能是庫存沒有及時入賬
老師,那如果這些庫存沒有進項發(fā)票,卻銷售出去了,這個應(yīng)該怎么處理?
庫存商品明細賬只有借貸欄,沒有余額欄可以嗎?規(guī)范嗎?
同學(xué),你好 那要及時把庫存商品補進去才行