同學(xué)你好 要調(diào)增 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類調(diào)增
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問題啊?這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
你好,我們是小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年有一筆3000費(fèi)用沒有發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳我在申報(bào)表里做了納稅調(diào)增,要補(bǔ)交稅款,那我怎么做賬???會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 2022年計(jì)提了一筆19000的工資,但是現(xiàn)在還沒有發(fā),不確定什么時(shí)候發(fā),需要調(diào)增嗎? 所有的賬務(wù)處理應(yīng)該都是在匯算清繳申報(bào)以后再做調(diào)整嗎?分錄怎么寫?需要調(diào)整報(bào)表嗎?
您好老師 我們被稅局通知 今年6月入賬的5000元的普票 供應(yīng)商被查出走逃失聯(lián) 所以這張發(fā)票是虛開。稅局要求我們調(diào)出這筆費(fèi)用 不能稅前列支。而且不能等打到匯算清繳再調(diào)增,一定要我們現(xiàn)在調(diào)整,并要求給出調(diào)整憑證打印蓋章給他們,我們調(diào)出這筆應(yīng)該具體怎么操做呢?我們之前記錄的是 借:管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-員工,老師可以詳細(xì)給出 調(diào)整分錄 嗎?謝謝
老師?你好,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,交保證金收不回來把對(duì)方告了,2022年發(fā)生了仲裁費(fèi)23000元,一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發(fā)票,所以今年5月匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,后來今年的7月份又退了一半的仲裁費(fèi)回來,我把收到的退款做了入賬借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 借方負(fù)數(shù),賬務(wù)處理對(duì)嗎?然后9月份才收到法院開來的7千元的發(fā)票,這發(fā)票我要怎么入賬?24年匯算清繳時(shí)是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額?
你好老師 小規(guī)模納稅人停車場的人員安全培訓(xùn)費(fèi)600元現(xiàn)在已經(jīng)確定開不出來發(fā)票了做到管理費(fèi)用—培訓(xùn)費(fèi)年終會(huì)算用不用調(diào)整怎么調(diào)
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
你好老師個(gè)體戶戶怎么申報(bào)是不是在系統(tǒng)里點(diǎn)擊進(jìn)去就能申報(bào)是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
你好老師 個(gè)體戶增值稅的填寫在免費(fèi)銷售額這欄和(11)小欄里開票數(shù)額是從10月1至12月31日的數(shù)額
同學(xué)你好 這個(gè)一般是按季度數(shù)據(jù) 填寫
你好老師 這個(gè)682.67是怎么計(jì)算出來的
這個(gè)得看稅局核定的稅率是多少 之前不開超的時(shí)候是交多少
不開超不交錢這個(gè)是多少的稅率 用這個(gè)總額÷誰就是稅率了是嗎?
交的稅額除以不含稅收入就是稅率
你好老師 個(gè)體戶比如10月1日至12月31日開稅票1050621.54讓交個(gè)人所得稅是682.67這個(gè)稅率是多少
同學(xué)你好 生產(chǎn)經(jīng)營所得?那就是682.67/1050621.54 這樣的