不可以 是收入減成本按照這個來繳納增值稅
老師,麻煩問下通行費(fèi)電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)賬稅額嗎?
老師,我們是旅游服務(wù)業(yè)一般納稅人,實行差額征稅,購進(jìn)固定資產(chǎn)取得的進(jìn)項專票,業(yè)務(wù)人員出差取得的住宿專票,進(jìn)項可以抵扣嗎?謝謝老師
老師,旅游行業(yè)選擇差額計稅后,還能抵扣其他的進(jìn)項稅嗎
差旅費(fèi)的餐飲費(fèi)進(jìn)項稅額可以抵扣嗎,麻煩老師解釋
老師,麻煩問一下,開旅游發(fā)票差額,都可以扣除什么項目
腦子沒轉(zhuǎn)過來,麻煩幫忙看下。老板按揭買車,每個月把車款打到公司賬戶,然后直接扣款了。收到老板轉(zhuǎn)款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款/老板,劃款的時候,借短期借款,貸銀行存款。但是,其他應(yīng)付款/老板平不了賬啊
公司的印花稅是多久申報的?
公司是勞務(wù)派遣公司,2021年到2024年有一個項目農(nóng)民工工資沒有申報個稅被稅務(wù)查到,現(xiàn)在要補(bǔ)交稅款,項目已經(jīng)完工,沒有辦法找農(nóng)民工,只能公司來補(bǔ)繳,怎么操作能降低稅款,補(bǔ)稅的操作流程是什么樣的
當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月沖紅,這兩張發(fā)票是不是可以不要做賬
怎么下載百度初中學(xué)習(xí)
請問,這個題,第一問的甲公司債務(wù)重組確認(rèn)的損益計入其他收益 乙公司的債務(wù)重組確認(rèn)的損益計入的投資收益
請問老師增值稅是當(dāng)月計提當(dāng)月,然后發(fā)放嗎
已經(jīng)做了結(jié)帳,次月銷售退回如何做會計分錄
小規(guī)模納稅人餐飲公司6月收到幾家公司用餐的餐飲費(fèi),沒有開票,7月才開發(fā)票,并且開票金額和收到的一致,那要怎么做賬呢
老師我們是農(nóng)業(yè)公司、現(xiàn)在有一筆二十多萬的勞務(wù)費(fèi)不知道怎么處理因為沒有發(fā)票對方是個人包工頭沒有公司打錢給了他那么多。他說其他家公司也是這樣打錢給他的也是幾十萬的勞務(wù)費(fèi)。這種情況還能怎么去處理才合規(guī)
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老師,我們這邊會計說是可以抵扣的,說只要不是差額里面的,就可以抵扣,是這樣的嗎?
你好,那他不是抵扣進(jìn)賬呀,它是抵扣成本。這個成本在你的增值稅里面已經(jīng)包含了,發(fā)票上面的稅額已經(jīng)抵扣過去的,還在抵扣一遍。