差額計(jì)稅就不能進(jìn)項(xiàng)了
您好。老師,咨詢一下我們是旅游行業(yè)企業(yè),享受免稅政策,收到差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎 如果不能抵扣的話,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是選擇免稅項(xiàng)目嗎
老師,旅游行業(yè)選擇差額計(jì)稅后,還能抵扣其他的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,旅游業(yè)公司,選擇差額計(jì)稅,取得的住宿費(fèi)、餐費(fèi)是專票,可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師,您好!試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。那我支付給境外的公司或人員取得的單據(jù)也可以進(jìn)行扣除后再按差額進(jìn)行增值稅是嗎?但是境外繳納的增值稅不是不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?為什么又可以進(jìn)行成本扣除再按差額征收呢?我個(gè)人感覺有點(diǎn)矛盾
老師,旅游公司選擇差額計(jì)稅,是不是差額余額可以開專票,扣減的部分不能開專票?
平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入的確認(rèn)時(shí)間為收訖銷售款項(xiàng)或者取得銷售款項(xiàng)索取憑據(jù)的當(dāng)日。主要指哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在建筑業(yè)一般計(jì)稅預(yù)繳可以扣分包款嗎
可以給法人每月發(fā)工資嗎
假設(shè)個(gè)人每月工資收入10000元,扣除專項(xiàng)附加后不用繳稅?,F(xiàn)在有個(gè)急事對(duì)方要求提供個(gè)人收入的完稅證明。個(gè)很所得稅app只能反應(yīng)繳納的稅款。那這10000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
假設(shè)個(gè)人每月工資收入10000元,扣除專項(xiàng)附加后不用繳稅?,F(xiàn)在有個(gè)急事對(duì)方要求提供個(gè)人收入的完稅證明。那這1000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
個(gè)人收入的完稅證明怎么開
老師,從龍崗跨區(qū)遷移地址到龍華區(qū),變更退稅稅務(wù)機(jī)關(guān)需要結(jié)清之前的未退稅嗎,未提交過出口退稅的
新電子稅局可以更正往期的報(bào)表嗎?
本月處置車輛,是不是原值減處置的金額等于賬面價(jià)值,對(duì)應(yīng)影響資產(chǎn)總額
老師,25年的繼續(xù)教育從哪里登陸呀
那收到的團(tuán)費(fèi)是全額開發(fā)票嗎
然后報(bào)稅的時(shí)候怎么選擇差額啊
在附表3填報(bào)差額扣除
那平時(shí)開票是全額開對(duì)吧
差額扣除的資料是需要發(fā)票嗎
差額征稅,只能開5%稅率的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的。取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵減銷項(xiàng)的收入
比如收1萬團(tuán)費(fèi),開發(fā)票是10000/(1+5%)這樣嗎
是的,就是那樣計(jì)算的哈