你好,你這個可以借。暫存款貸其他收入。
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調(diào)整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應(yīng)付職工薪酬500 借:應(yīng)付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應(yīng)付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調(diào)整呢,調(diào)整分錄怎么寫!
老師,我想問下餐飲企業(yè)會員卡充值的充值500送500元的會計分錄:借:銀行存款500 銷售費用 500 貸:預(yù)收賬款1000元嗎?
我是行政事業(yè)單位的,執(zhí)行政府會計制度。請教下以下類型,需要做預(yù)算會計嗎,怎么做? 例1 借:單位管理費用-工資福利支出1000元 貸:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保250元 貸:財政撥款收入750元 例2 借 其他收入500 貸 銀行存款500 (這個是單位經(jīng)營收入 )
某行政單位收到職工交來的,轉(zhuǎn)贈地震災(zāi)區(qū)的捐款兩萬元,銀行存款基本戶收到a單位轉(zhuǎn)贈貧困區(qū)的捐款5萬元。財務(wù)會計借:貸:預(yù)算會計借:貸:寫分錄科目和金額謝謝老師
老師,我新接收的賬,以前的會計把三月份的賬多記了500元,借銀行存款500,貸其他應(yīng)收款500,實際銀行沒有500的記錄,我需要怎么把這個500沖回,怎么寫會計處理
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬