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?申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開(kāi)發(fā)支出怎么填

2023-10-03 09:22 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:在現(xiàn)代社會(huì)中,每一個(gè)單位的財(cái)務(wù)人員,都需要及時(shí)的核算自己?jiǎn)挝坏呢?cái)務(wù)數(shù)據(jù),并且在會(huì)計(jì)期末的時(shí)候報(bào)出各種各樣的財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表中有一項(xiàng)叫做申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開(kāi)發(fā)支出,這項(xiàng)內(nèi)容需要及時(shí)填寫(xiě),那么申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開(kāi)發(fā)支出怎么填呢?

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申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開(kāi)發(fā)支出怎么填

企業(yè)根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)際情況,對(duì)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行收益化或資本化處理的,可按下述規(guī)定計(jì)算加計(jì)扣除:研發(fā)費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益未形成無(wú)形資產(chǎn)的,允許再按其當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的50%,直接抵扣當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額. 《企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前扣除管理辦法》第七條 企業(yè)根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)際情況,對(duì)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行收益化或資本化處理的,可按下述規(guī)定計(jì)算加計(jì)扣除: (一)研發(fā)費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益未形成無(wú)形資產(chǎn)的,允許再按其當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的50%,直接抵扣當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額. (二)研發(fā)費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照該無(wú)形資產(chǎn)成本的150%在稅前攤銷.除法律另有規(guī)定外,攤銷年限不得低于10年.

申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開(kāi)發(fā)支出怎么填

法律依據(jù)是什么?

《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》

第九十五條

企業(yè)所得稅法第三十條第(一)項(xiàng)所稱研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,是指企業(yè)為開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除;

形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷.

以上詳細(xì)介紹了申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開(kāi)發(fā)支出怎么填,也接受了法律依據(jù)是什么.通過(guò)本文的介紹,我們可以知道,申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開(kāi)發(fā)支出的填寫(xiě)方式應(yīng)如本文所講,法律依據(jù)是《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》,希望廣大的財(cái)務(wù)人員,不僅僅可以掌握具體的填寫(xiě)方法,還可以掌握法律依據(jù)的規(guī)定.

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