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給公司領(lǐng)導(dǎo)買手機(jī)的賬務(wù)處理

2019-08-27 15:53 來源:快賬

導(dǎo)讀:給公司領(lǐng)導(dǎo)買手機(jī)的賬務(wù)處理,首先小編問兩點(diǎn),一、有無發(fā)票,二、發(fā)票的抬頭是個(gè)人還是單位名稱。若抬頭是單位名稱的,還要再看購機(jī)金額是否達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。以下是詳細(xì)介紹。

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 給公司領(lǐng)導(dǎo)買手機(jī)的賬務(wù)處理

抬頭如果是單位名稱,賬務(wù)處理方法:

(一)手機(jī)金額不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的(兩種方法)

1、直接計(jì)入“管理費(fèi)用(或營業(yè)費(fèi)用)——辦公費(fèi)”科目。

借:管理費(fèi)用---辦公費(fèi)

借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 (增值稅一般納稅人取得專用發(fā)票)

貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)

2、記入“低值易耗品”科目

(1)購買時(shí)

借:低值易耗品

借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 (增值稅一般納稅人取得專用發(fā)票)   

貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)

(2)攤銷時(shí)

借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用等科目)——低值易耗品攤銷

貸:低值易耗品

(二)購手機(jī)金額達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的

借:固定資產(chǎn)——手機(jī)

貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款

可以按照電子產(chǎn)品分3年計(jì)提折舊。

借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用等科目)---折舊費(fèi)

貸:累計(jì)折舊

 給公司領(lǐng)導(dǎo)買手機(jī)的賬務(wù)處理

管理費(fèi)用的含義

企業(yè)應(yīng)通過“管理費(fèi)用”科目,核算管理費(fèi)用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。該科目按管理費(fèi)用的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。

企業(yè)在籌建期間發(fā)生的開辦費(fèi),包括人員工資、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、注冊(cè)登記費(fèi)等,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”科目;企業(yè)行政管理部門人員的職工薪酬,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目;

企業(yè)按規(guī)定計(jì)算確定的應(yīng)交礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi),借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)”等科目;企業(yè)行政管理部門發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等以及企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、咨詢費(fèi)、研究費(fèi)用等其他費(fèi)用,

借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”、“研發(fā)支出”等科目。期末,應(yīng)將“管理費(fèi)用”科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,借記“本年利潤(rùn)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。

管理費(fèi)用在會(huì)計(jì)核算上是作為期間費(fèi)用核算的,企業(yè)發(fā)生的管理費(fèi)用,在"管理費(fèi)用"科目核算,并在"管理費(fèi)用"科目中按費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)置明細(xì)賬,進(jìn)行明細(xì)賬核算。期末"管理費(fèi)用"科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)"本年利潤(rùn)"科目后無余額。

給公司領(lǐng)導(dǎo)買手機(jī)的賬務(wù)處理就給大家介紹完畢了。具體采用那種方式進(jìn)行賬務(wù)處理就得各位根據(jù)自身情況,分析處理了。不過小編也是第一次知道給公司領(lǐng)導(dǎo)買手機(jī)還可以時(shí)行公帳處理。長(zhǎng)知識(shí)了。

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