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一般納稅人免征增值稅賬務(wù)處理

2019-10-21 21:44 來源:快賬

導(dǎo)讀:一般納稅人免征增值稅賬務(wù)處理。我們知道財(cái)會(2016)22號文件專門針對企業(yè)增值稅會計(jì)核算做了規(guī)定,在22號文件中專門設(shè)置了“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)"這樣的科目,這個科目專門用來記錄一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予減免的增值稅額。那么一般納稅人免征增值稅賬務(wù)處理是怎樣的呢?下面我們就一起來了解一下吧!

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一般納稅人免征增值稅賬務(wù)處理

  一般納稅人直接減免增值稅的會計(jì)處理.

  (1)企業(yè)部分產(chǎn)品(商品)免稅.

  月份終了,按免稅主營業(yè)務(wù)收入和適用稅率計(jì)算出銷項(xiàng)稅額,然后減去按稅法規(guī)定方法計(jì)算的應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額,其差額即為當(dāng)月銷售免稅貨物應(yīng)免征的稅額.

  結(jié)轉(zhuǎn)免稅產(chǎn)品(商品)應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額,作會計(jì)分錄如下:

  借:主營業(yè)務(wù)成本(應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額)

  貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

  結(jié)轉(zhuǎn)免稅產(chǎn)品(商品)銷項(xiàng)稅額時,作會計(jì)分錄如下:

  借:主營業(yè)務(wù)收入

  貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

  結(jié)轉(zhuǎn)免繳增值稅稅額時,作會計(jì)分錄如下:

  借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

  貸:補(bǔ)貼收入

  (2)企業(yè)全部產(chǎn)品(商品)免稅.

如果按稅法的規(guī)定,企業(yè)的全部產(chǎn)品(商品)都免稅,工業(yè)企業(yè)應(yīng)在月終將免稅主營業(yè)務(wù)收入?yún)⒄丈夏甓葘?shí)現(xiàn)的增值率計(jì)算出增值額(產(chǎn)銷較均衡的企業(yè)也可以按月用"購進(jìn)扣稅法"計(jì)算),并將其折算為不含稅增值額,然后依適用稅率,計(jì)算應(yīng) 免繳增值稅稅額;零售商業(yè)企業(yè)(批發(fā)企業(yè)可比照工業(yè)企業(yè))應(yīng)在月終將銷售直接 免稅商品已實(shí)現(xiàn)的進(jìn)銷差價折算為不含稅增值額,然后按適用稅率計(jì)算應(yīng)免繳增值稅稅額.

一般納稅人免征增值稅賬務(wù)處理

  免征增值稅,賬務(wù)處理如何做?

  免征增值稅應(yīng)是小規(guī)模納稅人(免征增值稅的企業(yè)不能認(rèn)定為一般納稅人)。

  1.平時銷售時按正常業(yè)務(wù)做::

  借:銀行存款/庫存現(xiàn)金

  貸:主營業(yè)務(wù)收入

  貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅

  2.月底把免征增值稅做:

  借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅;

  貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入

  3.增值稅減免后,銷售稅金及附加費(fèi)也要減免,同樣轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就可以了。

  一般納稅人免征增值稅賬務(wù)處理。由于稅費(fèi)的減免,大多數(shù)情況下都屬于政府補(bǔ)助,按照政府補(bǔ)助的規(guī)定來處理當(dāng)期損益,做賬的時候要特別注意。以后關(guān)于增值稅減免,在大多數(shù)情況下,需要把它記錄到其他收益,除非是符合收入確認(rèn)條件,或者是沖減成本費(fèi)用不涉及到其他收益。

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