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支付工資社保會計分錄
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辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 堅持就是勝利 發(fā)表的提問:
計提工資社保及支付工資社保的會計分錄怎么做
計提工資 借:XX費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保(單位部分) 借:XX費用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款—個人社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 其他應(yīng)收款—個人社保 貸:銀行存款
1樓
2023-03-14 11:26:42
全部回復(fù)
堅持就是勝利:回復(fù)辜老師 不計提,直接發(fā)放工資呢
2023-03-14 11:55:15
堅持就是勝利:回復(fù)辜老師 之前計提的和實際發(fā)放的工資有差額怎么處理
2023-03-14 12:20:00
辜老師:回復(fù)堅持就是勝利有差異的話,補記提或沖減多計提的就可以
2023-03-14 12:33:48
堅持就是勝利:回復(fù)辜老師 計提工資是,個人部分社保公積金需要計提嗎?
2023-03-14 12:54:09
辜老師:回復(fù)堅持就是勝利計提工資是應(yīng)發(fā)工資,包含個人部分社保公積金了
2023-03-14 13:05:20
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 思思 發(fā)表的提問:
工資計提分錄,支付工資分錄,支付社保分錄,支付社保分錄,這四類分錄正確分錄是什么啊
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2樓
2023-03-14 12:18:44
全部回復(fù)
思思:回復(fù)玲老師 我的三險經(jīng)費基數(shù)是哪個科目為基數(shù)
2023-03-14 12:37:04
玲老師:回復(fù)思思社保的基數(shù)是上年平均工資。具體按你當(dāng)?shù)乜趶?,因為各地有差異,有的是按最低工資交的。
2023-03-14 12:53:26
玲老師:回復(fù)思思三經(jīng)費是你說的是職工教育經(jīng)費這些都是按工資總額為基數(shù)。
2023-03-14 13:16:40
思思:回復(fù)玲老師 三險經(jīng)費的基數(shù)是“”應(yīng)付職工薪酬—工資“”吧,含了公司負(fù)擔(dān)的社保和公積金嗎
2023-03-14 13:34:43
思思:回復(fù)玲老師 :三項經(jīng)費的基數(shù)是“”應(yīng)付職工薪酬—工資“”吧,含了公司負(fù)擔(dān)的社保和公積金嗎
,含應(yīng)付職工薪酬—社保(公司承擔(dān))嗎
2023-03-14 13:54:08
玲老師:回復(fù)思思是的 是工資總額 金額
2023-03-14 14:18:10
思思:回復(fù)玲老師 你說的工資總額是“應(yīng)付職工薪酬—工資”吧,不含“應(yīng)付職工薪酬—社?!卑桑?/div>
2023-03-14 14:30:40
玲老師:回復(fù)思思社保也是企業(yè)支付的工資的一部分 包括的。
2023-03-14 14:42:56
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 感動的百合 發(fā)表的提問:
支付職工工資5萬,社保費300,用現(xiàn)金支付。會計分錄
你好 借應(yīng)付職工薪酬50000貸其他應(yīng)收款=個人社保300 庫存現(xiàn)金49700
3樓
2023-03-14 13:10:00
全部回復(fù)
感動的百合:回復(fù)meizi老師 這樣對嗎
2023-03-14 13:24:18
感動的百合:回復(fù)meizi老師 他們說這樣?
2023-03-14 13:52:05
meizi老師:回復(fù)感動的百合你好 這個社保費300是個人部分的還是公司部分的 看你截圖不應(yīng)該這樣
2023-03-14 14:20:20
感動的百合:回復(fù)meizi老師 個人
2023-03-14 14:38:11
meizi老師:回復(fù)感動的百合個人社保是要在工資5萬里面扣除的 怎么會做借方 那不是你公司自己承擔(dān)了 而且單位部分才走應(yīng)付職工薪酬 個人部分掛其他應(yīng)收款
2023-03-14 14:48:29
感動的百合:回復(fù)meizi老師 老師,你再幫我看看我寫的
2023-03-14 15:05:24
感動的百合:回復(fù)meizi老師 腦子轉(zhuǎn)不過來了
2023-03-14 15:33:51
meizi老師:回復(fù)感動的百合你好 你寫的不對 你給我說下工資多少 個人社保多少 單位社保多少 現(xiàn)金發(fā)放多少 我給你寫分錄 這樣看免得耽擱你時間 我寫了之后你在理解 不懂再問 你看怎么樣
2023-03-14 15:47:20
感動的百合:回復(fù)meizi老師 工資5000,個人社保300,已用現(xiàn)金付清。其他已知條件沒有了
2023-03-14 16:04:14
感動的百合:回復(fù)meizi老師 老師,你單位部分就隨便編個數(shù)字,我看看分錄
2023-03-14 16:27:16
meizi老師:回復(fù)感動的百合先計提工資 借管理費用-工資5000貸應(yīng)付職工薪酬5000 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資5000 其他應(yīng)收款-個人社保300貸銀行存款4700 這樣做就行了 但是你們先替員工購買的社保。繳納的時候做其他應(yīng)收款掛著這樣在工資扣除就行了
2023-03-14 16:46:02
感動的百合:回復(fù)meizi老師 好的,謝謝老師
2023-03-14 16:56:05
meizi老師:回復(fù)感動的百合不客氣的 上面我只做了其他個人部分社保的 反映太慢了 你還需要做單位部分的金額不
2023-03-14 17:18:54
感動的百合:回復(fù)meizi老師 要的,老師
2023-03-14 17:46:48
meizi老師:回復(fù)感動的百合比如 工資5000,個人社保300,單位社保500已用現(xiàn)金付清;先計提工資 借管理費用-工資5000貸應(yīng)付職工薪酬5000 計提單位部分社保:借管理費用-單位部分社保500貸應(yīng)付職工薪酬 500 繳納社保:借應(yīng)付職工薪酬 -單位部分社保500其他應(yīng)收款-個人社保300 貸銀行存款800 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資5000 其他應(yīng)收款-個人社保300貸銀行存款4700 這樣就對了 好好理解下 不懂再問
2023-03-14 18:15:17
感動的百合:回復(fù)meizi老師 好。謝謝老師
2023-03-14 18:29:51
meizi老師:回復(fù)感動的百合不客氣的 滿意請給予評價
2023-03-14 18:49:19
感動的百合:回復(fù)meizi老師 可是最后一筆發(fā)放工資借貸不平呀
2023-03-14 19:12:15
meizi老師:回復(fù)感動的百合怎么不平 你上面不是發(fā)的5000元 扣了300元個人社保 你實發(fā)工資4700
2023-03-14 19:24:59
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ A英子 發(fā)表的提問:
請問老師,包含了社保,包含了個人所得稅,計提工資,及支付工資,計提社保,及支付社保正確會計分錄,謝謝
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
4樓
2023-03-14 14:00:02
全部回復(fù)
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 心計劃 發(fā)表的提問:
1.計提工資、社保、公積金,和年金2.支付員工工資3.支付社保、公積金、年金、個稅4.工會經(jīng)費以上會計分錄
計提工資和社保時 借:管理費用等--工資/社保/公積金/年金/工會經(jīng)費(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保/公積金/年金/工會經(jīng)費 實際發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保/公積金/年金(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保等時 借:應(yīng)付職工薪酬--社保/公積金 其他應(yīng)付款--社保/公積金(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款 繳納工會經(jīng)費時 借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 貸:銀行存款 繳納個稅時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
5樓
2023-03-14 14:54:58
全部回復(fù)
心計劃:回復(fù)張艷老師 謝謝老師
2023-03-14 15:27:57
張艷老師:回復(fù)心計劃不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝
2023-03-14 15:49:42
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph286012 發(fā)表的提問:
支付工資,計提工資,計提公積金,支付公積金,計提社保,支付社保,計提個稅,繳納個稅的會計分錄是怎么樣的?
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
6樓
2023-03-14 15:48:42
全部回復(fù)
學(xué)堂用戶_ph286012:回復(fù)樸老師 這些分錄需要什么附件嗎?
2023-03-14 16:13:42
樸老師:回復(fù)學(xué)堂用戶_ph286012就是需要工資表的哦
2023-03-14 16:29:07
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 羅達(dá) 發(fā)表的提問:
計提工資,社保 支付工資 支付社保,公積金的分錄分別是怎么寫的
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221 公積金比照社保處理
7樓
2023-03-14 16:44:00
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @  Nov. 發(fā)表的提問:
計提工資,社保分錄是什么?還有支付工資,社保分錄社保是銀行代扣的
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
8樓
2023-03-14 17:42:51
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.65w
引用 @ 現(xiàn)代的金魚 發(fā)表的提問:
當(dāng)月扣繳的社保不需要計提、會計分錄如下: 1、計提工資時,會計分錄為: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 2、支付工資時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 銀行存款 3、支付當(dāng)月社保時, 借:管理費用-社保(公司部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 老師這樣寫分錄多嗎
你好,你的企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保不對企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保應(yīng)該單獨做一個計提,借管理費用,社保貸應(yīng)付職工薪酬,社保 繳納的時候 借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款、社保個人負(fù)擔(dān)的部分, 貸銀行存款。
9樓
2023-03-14 19:05:52
全部回復(fù)
現(xiàn)代的金魚:回復(fù)郭老師 這個對么
2023-03-14 19:22:10
郭老師:回復(fù)現(xiàn)代的金魚你好是的,這個是正確的。
2023-03-14 19:51:37
蔣老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 0.39w
引用 @ ぉ兜兜里ヾ咪有”糖糖” 發(fā)表的提問:
有沒有計提工資、發(fā)工資,計提社保和支付社保的會計分錄匯總???包括金額的計算。
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
10樓
2023-03-14 20:35:17
全部回復(fù)
萱萱老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ DORIS 發(fā)表的提問:
計提社保和支付社保的會計分錄?
企業(yè)在計提社保時,會計分錄是,借記“生產(chǎn)成本”、“制造費用”、“勞務(wù)成本”、“管理費用”、“銷售費用”、“在建工程”、“研發(fā)支出”等科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬-社會保險費” 科目。 企業(yè)在繳納社保時,會計分錄是,借記“應(yīng)付職工薪酬-社會保險費” 科目,貸記“銀行存款”、“其他應(yīng)收款”等科目。
11樓
2023-03-14 22:03:46
全部回復(fù)
汪晨老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 歲月靜好 發(fā)表的提問:
工資、社保、公積金計提分錄和支付分錄
你好!計提工資 借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 -工資 計提單位繳納社保公積金 借 管理費用-社保/公積金 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金 計提個人繳納社保公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保/公積金 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款-社保/公積金 貸 銀行存款
12樓
2023-03-14 23:06:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 張好好 發(fā)表的提問:
支付員工工資 代扣社保 個人所得稅 怎么做會計分錄
你好 支付員工工資, 代扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的社保) 計提個人所得稅, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——個人所得稅
13樓
2023-03-15 00:27:30
全部回復(fù)
張好好:回復(fù)鄒老師 計提個人所得稅為什么進(jìn)入應(yīng)付職工薪酬, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——個人所得稅
2023-03-15 00:42:38
鄒老師:回復(fù)張好好你好,因為計提個人所得稅的時候,應(yīng)付給職工的工資 減少,工資減少計入借方,同時應(yīng)交稅費增加,負(fù)債增加計入貸方核算
2023-03-15 01:09:23
王t老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.87
解題: 0.02w
引用 @ A英子 發(fā)表的提問:
應(yīng)付職工薪酬計提和支付的分錄,加入總的金額12000,社保個人交1500,個稅。500。實際支付工資10000,如何做分錄,還有計提社保費。和支付社保費分錄
借:管理費用/制造費用/銷售費用等 12000 貸:應(yīng)付職工薪酬 12000 借:應(yīng)付職工薪酬 12000 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅500 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款 1500 銀行存款 10000
14樓
2023-03-15 01:48:01
全部回復(fù)
王t老師:回復(fù)A英子借:管理費用/制造費用/銷售費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款
2023-03-15 02:34:04
答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 楊小黎 發(fā)表的提問:
計提社保會計分錄怎么做,支付社保會計分錄又怎么做呢
你好,看下老師給你發(fā)的圖片
15樓
2023-03-15 02:44:47
全部回復(fù)

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