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付員工備用金會計分錄
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辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問:
員工提取備用金會計分錄
借:其他應收款 貸:銀行存款
1樓
2023-03-14 09:41:27
全部回復
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問:
員工提取備用金會計分錄
您好,借;其他應收款-員工姓名,貸;銀行存款或者現(xiàn)金。
2樓
2023-03-14 11:01:29
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 凌飛 發(fā)表的提問:
撥款備用金給員工如何做會計分錄?
預支?借其他應收款貸現(xiàn)金/銀行存款
3樓
2023-03-14 12:00:33
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ MYC 發(fā)表的提問:
“提取備用金”和“員工借備用金”有區(qū)別嗎?會計分錄分別如何做呢?
你好??“提取備用金? 比如去銀行取現(xiàn)? 借現(xiàn)金 貸銀行 員工借備用金 借其他應收款 貸銀行 /現(xiàn)金?
4樓
2023-03-14 12:59:32
全部回復
馬老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問:
員工預借備用金,請問:會計分錄怎么做?
借其他應收款 貸銀行存款
5樓
2023-03-14 14:28:28
全部回復
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 婉約·奶茶 發(fā)表的提問:
老師您好,員工聚餐個人墊付,報銷時會計分錄怎么記呢? 還有呀,那備用金支付的員工聚餐餐費會計分錄又怎么記呢?謝謝
你好,借管理費用 貸銀行存款等 借管理費用 貸其他應收款
6樓
2023-03-14 15:22:58
全部回復
婉約·奶茶:回復小云老師 不是借:管理費用-福利費嗎
2023-03-14 15:50:11
婉約·奶茶:回復小云老師 還有,老師,什么情況下員工福利需要計提,什么時候不需要計提呢
2023-03-14 16:11:55
小云老師:回復婉約·奶茶同學,二級科目根據(jù)自己需要設置
2023-03-14 16:22:18
小云老師:回復婉約·奶茶有發(fā)票就不用計提。
2023-03-14 16:47:33
婉約·奶茶:回復小云老師 有發(fā)票不計提,不明白呢,因為每次都有發(fā)票呢
2023-03-14 17:01:18
婉約·奶茶:回復小云老師 之前有人說 借:管理費作--福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金
2023-03-14 17:17:45
小云老師:回復婉約·奶茶同學,你通過應付職工薪酬過渡一下也是可以的
2023-03-14 17:41:30
婉約·奶茶:回復小云老師 *u就是我同學是廣西的,她說需要計提,把我搞暈了
2023-03-14 18:04:38
婉約·奶茶:回復小云老師 這個月多是上個月提取的備用金(銀行轉(zhuǎn)賬不是現(xiàn)金)獲得的吃飯發(fā)票來報銷,最為員工聚餐來記賬
2023-03-14 18:20:49
婉約·奶茶:回復小云老師 我一看每個都計提,好麻煩,
2023-03-14 18:33:40
婉約·奶茶:回復小云老師 什么情況下員工聚餐福利需要計提呢老師
2023-03-14 18:53:31
小云老師:回復婉約·奶茶有發(fā)票是可以不計提的,沒有發(fā)票就計提
2023-03-14 19:11:39
婉約·奶茶:回復小云老師 老師您可以舉個例子嗎?我越發(fā)糊涂了,啥叫沒發(fā)票,現(xiàn)在就是報銷來的,每一項都有發(fā)票,那備用金支付的,吃完飯就給發(fā)票了的
2023-03-14 19:30:55
小云老師:回復婉約·奶茶每一項都有發(fā)票就都不需要計提啊,有發(fā)票沒有發(fā)票是一目了然的事情,這個怎么舉例?也有公司報銷是沒有發(fā)票的
2023-03-14 19:44:40
婉約·奶茶:回復小云老師 我知道我,和我同學打了電話終于明白了
2023-03-14 19:54:58
小云老師:回復婉約·奶茶嗯嗯,知道就好,祝你工作順利
2023-03-14 20:24:30
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Αγ 發(fā)表的提問:
支付雇員薪金的會計分錄 結(jié)轉(zhuǎn)9月應付職工工資費用的會計分錄
你好 支付雇員薪金的會計分錄,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款等科目 你所指的結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思,工資只有計提,支付啊
7樓
2023-03-14 16:49:14
全部回復
小杜杜老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師
4.97
解題: 0.53w
引用 @ 欣喜的日記本 發(fā)表的提問:
1. 員工工資1萬元, 直接扣除上月備用金5000元, 實付工資 5000元 會計分錄 2.員工工資8000元, 直接扣除上月借款4000元 ,實付工資 4000元 會計分錄
同學你好 同學方便上面兩種情況你之前是怎么做的嗎,用的是哪個科目
8樓
2023-03-14 18:12:56
全部回復
欣喜的日記本:回復小杜杜老師 借:應付職工薪酬—工資 (應發(fā)工資數(shù)),貸: 銀行存款 老師,我不知道這樣對不對 上面2個情況該怎樣正確處理分錄
2023-03-14 18:45:14
小杜杜老師:回復欣喜的日記本如果你備用金和借款用的是其他應收款的話,發(fā)工資時把其他應收款消掉。 因為不知道你之前給備用金和借款的時候是怎么做的
2023-03-14 19:14:04
欣喜的日記本:回復小杜杜老師 前面 付款備用金:借方 其他應收款-(備用金領用人姓名) 貸方: 銀行存款 前期個人借款: 借方:其他應收款-借款人姓名 貸方:銀行存款
2023-03-14 19:28:49
小杜杜老師:回復欣喜的日記本OK。 1.計提工資的時候: 借:應付職工薪酬5000 貸:其他應收款5000 發(fā)放時: 借:應付職工薪酬5000 貸:銀行存款5000 2.計提時 借:應付職工薪酬4000 貸:其他應收款4000 發(fā)放時: 借:應付職工薪酬4000 貸:銀行存款4000
2023-03-14 19:49:12
佟老師
職稱:稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 夏目 發(fā)表的提問:
老板私人卡打給員工當作備用金用會計分錄
你好,你這個是內(nèi)賬反映嗎
9樓
2023-03-14 19:38:23
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問:
從公司卡打給員工備用金,會計分錄怎么寫
你好 借;其他應收款 貸;銀行存款
10樓
2023-03-14 20:39:34
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.45w
引用 @ 大丫 發(fā)表的提問:
員工申請備用金、借:其他應收款 1000 貸:銀行存款 1000 員工出差回來發(fā)票是1240元、240元沒付給員工、會計分錄怎么錄
你好,240元還給他嗎?還是直接不給了
11樓
2023-03-14 21:54:19
全部回復
大丫:回復樸老師 暫時不付、以后會付
2023-03-14 22:24:40
樸老師:回復大丫那就借管理費用-差旅費1240 貸其他應收款1240 這樣做就行了,只用一個往來科目核算就行
2023-03-14 22:34:45
大丫:回復樸老師 之前申請備用金、借方其他應收款1000、沒有影響嗎
2023-03-14 22:49:17
樸老師:回復大丫沒有影響的,這個貸方?jīng)_銷了借方其他應收款
2023-03-14 23:00:01
彩麗老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 曉傅 發(fā)表的提問:
員工提備用金30000,而報銷時直接用備用金抵扣8165.44,那要怎么做會計分錄呢
你好,1借備用金分錄是 借:其他應收款30000 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 30000 2報銷費用并規(guī)劃備用金 借:管理費用 8165.44 銀行存款/庫存現(xiàn)金 21834.56 貸:其他應收款 30000
12樓
2023-03-14 22:58:30
全部回復
曉傅:回復彩麗老師 備用金是之前提的也要這樣做?
2023-03-14 23:32:28
彩麗老師:回復曉傅如果你之前做了第一筆分錄,現(xiàn)在就只用做第二個分錄
2023-03-14 23:51:04
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 咩咩 發(fā)表的提問:
從備用金賬戶取錢存入工會委員會賬戶。怎么做會計分錄?
借;銀行存款——工會賬戶 借;銀行存款——取錢賬戶
13樓
2023-03-15 00:09:49
全部回復
益馨
職稱:高級會計師
5.00
解題: 0.25w
引用 @ Gina 發(fā)表的提問:
公司用現(xiàn)金付給員工的員工墊付的貨物運費怎么做會計分錄
借其他應付款 貸 庫存現(xiàn)金
14樓
2023-03-15 01:11:50
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 沉靜的裙子 發(fā)表的提問:
公司轉(zhuǎn)給員工私人賬戶轉(zhuǎn)錢,用于購設備備用金,會計分錄怎么做
借其他應收款貸銀行存款。
15樓
2023-03-15 02:25:00
全部回復
沉靜的裙子:回復玲老師 如果該員工是股東呢,分錄也是一樣嗎
2023-03-15 02:41:40
玲老師:回復沉靜的裙子分錄是一模一樣的。明細科目是個人的名稱。
2023-03-15 03:05:28

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