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會計軟件沒有預(yù)付賬款
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 小包zonga 發(fā)表的提問:
老師,金蝶軟件應(yīng)付賬款負數(shù)金額會出現(xiàn)在預(yù)付賬款上,有沒有辦法阻止
你好這個是重分類的。 一般是設(shè)置了的話 你可以問問你們財務(wù)軟件那邊是否可以設(shè)置 一般是要設(shè)置的
1樓
2023-03-14 09:18:23
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 張張 發(fā)表的提問:
我在錄入金蝶會計軟件時,選擇的是小微企業(yè),會計科目里沒有預(yù)付賬款科目,怎么辦
你好,會計科目里沒有預(yù)付賬款科目,你可以使用應(yīng)付賬款
2樓
2023-03-14 10:12:25
全部回復(fù)
張張:回復(fù)紫藤老師 和應(yīng)收賬款科目也能合并使用嗎
2023-03-14 10:38:25
紫藤老師:回復(fù)張張和應(yīng)收賬款科目也能合并使用
2023-03-14 10:55:19
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 趙小魚 發(fā)表的提問:
會計軟件里面的應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款的公式是怎么表示的?
你好 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬的借方期末余額加上預(yù)收賬款明細賬的借方期末余額一壞賬準備期末余額 預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬的貸方期末余額加上預(yù)收賬款明細賬的貸方期末余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細賬的貸方期末余額加上預(yù)付賬款明細賬的貸方期末余額 預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款明細賬的借方期末余額加上預(yù)付賬款明細賬的借方期末余額
3樓
2023-03-14 11:30:39
全部回復(fù)
陽老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ AA會計學(xué)堂丁老師 發(fā)表的提問:
財務(wù)軟件里沒有預(yù)付賬款科目,可以用應(yīng)付賬款科目嗎?
你好,沒有預(yù)付賬款科目,可以用應(yīng)付賬款科目
4樓
2023-03-14 12:30:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 睿睿媽 發(fā)表的提問:
金蝶軟件里面沒有預(yù)收預(yù)付款項科目,資產(chǎn)負債表里面也沒有,怎么做,還有金蝶軟件資產(chǎn)負債表為什么不會記錄應(yīng)收賬款負數(shù)的總額
你好,沒有預(yù)收預(yù)付的,應(yīng)當計入應(yīng)收,應(yīng)付的余額的
5樓
2023-03-14 13:30:36
全部回復(fù)
睿睿媽:回復(fù)鄒老師 問題是她資產(chǎn)負債表不反應(yīng)負的應(yīng)收賬款
2023-03-14 13:53:33
鄒老師:回復(fù)睿睿媽你好,那就只能調(diào)整到預(yù)收賬款了
2023-03-14 14:23:25
睿睿媽:回復(fù)鄒老師 就是說沒有這個科目,我要在資產(chǎn)負債表里面怎么增加
2023-03-14 14:52:10
鄒老師:回復(fù)睿睿媽在應(yīng)收的貸方,你需要修改應(yīng)收賬款的 取數(shù)公式
2023-03-14 15:17:45
睿睿媽:回復(fù)鄒老師 怎么修改,您能教我下嗎
2023-03-14 15:36:20
鄒老師:回復(fù)睿睿媽應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”
2023-03-14 16:02:04
羅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 張麗華 發(fā)表的提問:
我是房地產(chǎn)業(yè)會計,用的金穗軟件,仍然有待攤費用科目,沒有預(yù)付賬款科目,需要改嗎?
需要
6樓
2023-03-14 14:26:56
全部回復(fù)
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 業(yè)精于勤 發(fā)表的提問:
小企業(yè)會計準則 沒有使用預(yù)付賬款科目,使用t3軟件自動生成的資產(chǎn)負債表有預(yù)付賬款余額 單位老會計讓 帶出來的應(yīng)付賬款余額減去預(yù)付賬款余額填寫應(yīng)付賬款期初期末數(shù) 然后把預(yù)付賬款余額刪掉。。這一步操作如何理解
你好!預(yù)付賬款是應(yīng)付賬款借方余額明細科目產(chǎn)生的,這是報表重分類,真實業(yè)務(wù)不用調(diào)整
7樓
2023-03-14 15:49:11
全部回復(fù)
業(yè)精于勤:回復(fù)QQ老師 您的意思我因為沒有使用預(yù)付賬款,現(xiàn)在我資產(chǎn)負債表日應(yīng)付賬款是-50000 也就是借方余額5w 表示今年我已經(jīng)沒有應(yīng)付賬款要付了。反而是預(yù)付賬款付了5w 如果我們使用了預(yù)付賬款科目。就應(yīng)該是應(yīng)付賬款0 預(yù)付賬款5w 我這么理解對嘛
2023-03-14 16:20:37
QQ老師:回復(fù)業(yè)精于勤你好!可以這樣理解的
2023-03-14 16:37:39
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 伶俐的大神 發(fā)表的提問:
a6軟件預(yù)付賬款增加名稱112399繼續(xù)增加怎么輸入
你好? 是增加明細科目對嗎??
8樓
2023-03-14 17:01:09
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問:
請問收到預(yù)付款怎么做賬呀,用的是小企業(yè)會計準則,用什么科目呀?我的軟件里好像沒有想要的科目,新買的軟件
你好,收到預(yù)付款 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。
9樓
2023-03-14 18:26:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 淡淡雪 發(fā)表的提問:
老師好,請問我的財務(wù)軟件里沒有預(yù)付賬款科目,能添加預(yù)付賬款這個科目嗎?
你好,可以添加 也可以直接通過應(yīng)付賬款借方核算預(yù)付的款項
10樓
2023-03-14 19:23:28
全部回復(fù)
淡淡雪:回復(fù)鄒老師 請問怎么添加呢?謝謝。
2023-03-14 19:45:40
鄒老師:回復(fù)淡淡雪你好,增加科目,錄入代碼,名稱(預(yù)付賬款)然后保存就是了
2023-03-14 20:14:08
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ sanny 發(fā)表的提問:
金蝶軟件記賬,預(yù)付賬款可以設(shè)置下級科目嗎?預(yù)付賬款-公司名稱 這樣??
是的,這樣設(shè)置是對的。
11樓
2023-03-14 20:18:34
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ A豆豆 發(fā)表的提問:
付了一筆軟件費,沒有票,是應(yīng)該放在預(yù)付賬款里嗎收到票后沖回
你好!先計入預(yù)付賬款就可以了。
12樓
2023-03-14 21:43:07
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 未來不是夢2 發(fā)表的提問:
老師,直接用用友軟件出的資產(chǎn)負債表。為什么沒有預(yù)收賬款預(yù)付賬款
你好,你單位有發(fā)生預(yù)收,預(yù)付賬款業(yè)務(wù)?
13樓
2023-03-14 22:59:15
全部回復(fù)
未來不是夢2:回復(fù)鄒老師 沒有發(fā)生。沒有發(fā)生資產(chǎn)負債表就不顯示嗎。
2023-03-14 23:15:39
鄒老師:回復(fù)未來不是夢2你好,沒有發(fā)生通常不會顯示 但是如果有應(yīng)收賬款貸方明細,應(yīng)付賬款借方明細,也會在 預(yù)收賬款,預(yù)付賬款體現(xiàn)的
2023-03-14 23:25:46
未來不是夢2:回復(fù)鄒老師 還有一個賬套科目里沒有預(yù)收賬款這個一級科目??梢灾苯犹砑影?/div>
2023-03-14 23:54:06
鄒老師:回復(fù)未來不是夢2你好,可以根據(jù)自己需要增加的
2023-03-15 00:07:00
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 被情緒觸動 發(fā)表的提問:
金蝶軟件為什么憑證沒做預(yù)付賬款,資產(chǎn)負債表卻出現(xiàn)預(yù)付賬款
你好,是不是有應(yīng)付賬款明細余額在借方
14樓
2023-03-15 00:06:03
全部回復(fù)
被情緒觸動:回復(fù)鄒老師 沒有余額在借方
2023-03-15 00:27:48
鄒老師:回復(fù)被情緒觸動你好,那就需要去檢查是不是報表數(shù)據(jù)出錯了
2023-03-15 00:50:59
陳娟老師
職稱:初級會計師,中級會計師
4.97
解題: 0.17w
引用 @ DUS.熠 發(fā)表的提問:
提問,老師去年收到的一筆款項,今年來了一部分發(fā)票,但是之前的會計沒做到那筆款,沒反應(yīng)有預(yù)付賬款,這怎么調(diào)整呢?還有我們軟件行業(yè),但是沒有軟件證書那些,會計做賬沒反應(yīng)有研發(fā)費用這些科目,那樣從去年的賬開始調(diào)整嗎?
就是一筆銀行業(yè)務(wù)沒有入賬,把那筆銀行業(yè)務(wù)入賬即可 研發(fā)費用要按實際入賬,研發(fā)部門的人員工資可以作為研發(fā)費用的。
15樓
2023-03-15 00:58:25
全部回復(fù)
DUS.熠:回復(fù)陳娟老師 對,去年付款,但是以前的會計沒做預(yù)付賬款,那怎么去調(diào)整呢?關(guān)鍵會計去年、今年都沒有做研發(fā)費用的科目,這怎么辦?需要把去年及今年的重新做賬嗎?
2023-03-15 01:37:44
陳娟老師:回復(fù)DUS.熠可以今年直接入賬
2023-03-15 01:49:13
DUS.熠:回復(fù)陳娟老師 不懂,老師能講具體點嗎?
2023-03-15 02:15:08
陳娟老師:回復(fù)DUS.熠借:研發(fā)支出 貸:銀行存款
2023-03-15 02:37:50
DUS.熠:回復(fù)陳娟老師 去年和今年之前的會計分錄那些不調(diào)整嗎?
2023-03-15 02:49:57
陳娟老師:回復(fù)DUS.熠不是去年沒有做分錄嗎,今年直接按正確的做就可以了
2023-03-15 03:08:55
DUS.熠:回復(fù)陳娟老師 我們還沒有申請軟件行業(yè),這可以計入研發(fā)費用嗎?
2023-03-15 03:32:59
陳娟老師:回復(fù)DUS.熠發(fā)票開的是什么內(nèi)容,可以根據(jù)發(fā)票計入相關(guān)費用
2023-03-15 03:52:09
DUS.熠:回復(fù)陳娟老師 就是研發(fā)人員的工資那寫寫些,去年和今年全是計入管理費用的,這需要重新調(diào)整分錄及報表嗎?
2023-03-15 04:10:15
DUS.熠:回復(fù)陳娟老師 軟件行業(yè)是前兩年盈利了不交稅,后三年減半征收
2023-03-15 04:23:52
陳娟老師:回復(fù)DUS.熠金額少可以不用調(diào)整
2023-03-15 04:41:14
DUS.熠:回復(fù)陳娟老師 幾十萬啊
2023-03-15 05:08:51
陳娟老師:回復(fù)DUS.熠沒有形成無形資產(chǎn)進入研發(fā)支出-費用化支出 期末轉(zhuǎn)讓 管理費用-研發(fā)費 發(fā)票如果是今年的就直接入今年就可以不同調(diào)整以前的
2023-03-15 05:37:48
DUS.熠:回復(fù)陳娟老師 以前的分錄憑證不管了嗎?
2023-03-15 06:00:09
陳娟老師:回復(fù)DUS.熠以前的最后不是也入費用了嗎,沒關(guān)系的,可以不改了
2023-03-15 06:20:48
DUS.熠:回復(fù)陳娟老師 那去年收了的100貨款,沒入賬,今年開了發(fā)票,這怎么調(diào)整呢?
2023-03-15 06:33:06
陳娟老師:回復(fù)DUS.熠去年100萬做預(yù)收處理,借;銀行存款 貸:預(yù)收轉(zhuǎn)款 今年借:預(yù)收轉(zhuǎn)款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅
2023-03-15 07:02:10
DUS.熠:回復(fù)陳娟老師 去年沒做預(yù)付收,現(xiàn)在可以直接加載今年報表里面嗎?
2023-03-15 07:29:21
陳娟老師:回復(fù)DUS.熠可以直接做入今年帳
2023-03-15 07:58:14

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