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會(huì)計(jì)上的其他業(yè)務(wù)收入
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鐘存老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.81w
引用 @ 果果 發(fā)表的提問:
上年其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本,在今年同時(shí)調(diào)增,具體會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好 調(diào)增其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本的話 同時(shí)要確認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債 其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的,可能有,銀行存款,應(yīng)收賬款, 其他業(yè)務(wù)成對(duì)應(yīng)的,可能有,應(yīng)付賬款
1樓
2023-03-14 08:33:05
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 果果 發(fā)表的提問:
上年其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本,在今年同時(shí)調(diào)增,具體會(huì)計(jì)分錄
你好,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)調(diào)增是啥情況,之前多做嗎,借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),借以前年度損益調(diào)整,貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借xx 你看你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本貸方做啥,這個(gè)也做啥,貸以前年度損益調(diào)整? 差額借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2樓
2023-03-14 10:01:11
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 以夢(mèng)為馬 發(fā)表的提問:
其他業(yè)務(wù)收入的退費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)科目呀,是借:其他業(yè)務(wù)收入貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:其他業(yè)務(wù)收入么
你好,是這個(gè)分錄 借;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 借;相關(guān)科目,貸;其他業(yè)務(wù)成本
3樓
2023-03-14 11:15:05
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ wyn 發(fā)表的提問:
甲公司各乙公司應(yīng)收的出租包裝物租金100元,甲公司會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款 100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 100
如果不考慮稅可以這么做的
4樓
2023-03-14 12:13:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 飛雪 發(fā)表的提問:
其他業(yè)務(wù)收入,的收款,記入什么會(huì)計(jì)科目,是其他應(yīng)收款科目,還是應(yīng)收賬款科目
你好,是通過應(yīng)收賬款科目核算的
5樓
2023-03-14 13:31:24
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 9080913+園園 發(fā)表的提問:
老師,房廠出租,我計(jì)提了, 借,其他應(yīng)收款-某公司, 貸,其他業(yè)務(wù)收入-租金收入, 這個(gè)是我每個(gè)月都計(jì)提的, 但是到了年底要開票了, 開票的會(huì)計(jì)分錄我就不會(huì)做了,
你好 ;? ? ? 借方走應(yīng)收賬款; 不是其他應(yīng)收款哦 ;? ? ? 你之前報(bào)了無票收入報(bào)稅沒有 ?? ?
6樓
2023-03-14 14:55:06
全部回復(fù)
9080913+園園:回復(fù)meizi老師 如果沒做無票收入的話,又要怎么做,報(bào)了無票收入的話,會(huì)計(jì)分錄又要怎么做的。
2023-03-14 15:16:10
meizi老師:回復(fù)9080913+園園?你好;? ? ? ?你上面已經(jīng)做了無票收入了。? ?關(guān)鍵是你報(bào)稅沒有 ;? ??
2023-03-14 15:27:25
袁老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 申屠虹旭 發(fā)表的提問:
1月份,2月份把代收代付的水電費(fèi)計(jì)入到了其他應(yīng)收款的會(huì)計(jì)科目,現(xiàn)在有其他應(yīng)收款的借方余額,現(xiàn)在想把其他應(yīng)收款調(diào)整為其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該怎么做?
借:其他應(yīng)收款貸:其他業(yè)務(wù)收入
7樓
2023-03-14 15:58:31
全部回復(fù)
申屠虹旭:回復(fù)袁老師 其他應(yīng)收款本來就在借方
2023-03-14 16:21:54
袁老師:回復(fù)申屠虹旭借:其他業(yè)務(wù)收入貸:其他應(yīng)收款,
2023-03-14 16:42:18
申屠虹旭:回復(fù)袁老師 其他業(yè)務(wù)收入計(jì)借方好像也不對(duì)啊,其他業(yè)務(wù)收入不是應(yīng)該在貸方的嗎?
2023-03-14 16:52:39
袁老師:回復(fù)申屠虹旭所以你收的錢怎么可能在其他應(yīng)收款借方呢,你還是自己先搞清楚吧
2023-03-14 17:16:26
申屠虹旭:回復(fù)袁老師 問題水電費(fèi)代收進(jìn)來是在借方,付給供電局和供水站是在借方,我付的比收的多
2023-03-14 17:44:25
袁老師:回復(fù)申屠虹旭這個(gè)該計(jì)入管理費(fèi)用的
2023-03-14 18:06:02
張艷老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 薇兒 發(fā)表的提問:
學(xué)出納里面為什么業(yè)務(wù)19里面收款憑證貸方寫其他應(yīng)收款,而業(yè)務(wù)20里面收款憑證貸方填其他業(yè)務(wù)收入,為什么不填其他應(yīng)收款,其他業(yè)務(wù)收入好像不是會(huì)計(jì)科目吧
業(yè)務(wù)20是變賣廢品的收入,不是企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,故取得的收入應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)收入是會(huì)計(jì)科目的。
8樓
2023-03-14 17:01:16
全部回復(fù)
薇兒:回復(fù)張艷老師 哦,我知道了,其他應(yīng)收款是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面的,不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的就要記入其他業(yè)務(wù)收入是吧,老師
2023-03-14 17:43:11
張艷老師:回復(fù)薇兒企業(yè)非正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的款項(xiàng)就計(jì)入其他應(yīng)收款,如借給別人的錢、責(zé)任人的賠償款等 不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,如例題中的變賣廢品收入。 祝您學(xué)習(xí)愉快
2023-03-14 18:06:49
薇兒:回復(fù)張艷老師 好的謝謝老師
2023-03-14 18:29:21
張艷老師:回復(fù)薇兒不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快
2023-03-14 18:56:06
老王老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)中的毛利包括其他業(yè)務(wù)收入嗎?還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如果是后者的話,算上其他業(yè)務(wù)收入和成本又叫什么?
您好,一般情況下,毛利=收入-成本。主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。其他業(yè)務(wù)毛利=其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)成本。
9樓
2023-03-14 17:53:59
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 大土豆 發(fā)表的提問:
取得租金收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,也會(huì)影出售時(shí)的損益,為啥不加上他!
這里是問的出售 時(shí)的損益
10樓
2023-03-14 18:54:36
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 小石頭 發(fā)表的提問:
老師,有一問題糾結(jié),某單位制造業(yè),本月電費(fèi)1萬,分配給租賃單位電費(fèi)3000,開票給對(duì)方。請(qǐng)問所有的會(huì)計(jì)分錄如何做? 某單位收到電費(fèi)發(fā)票, 借:制造費(fèi)用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費(fèi)用-3000.借:其他應(yīng)收款3000.開票給出租單位電費(fèi)發(fā)票,借其他應(yīng)收款3000貸:其他業(yè)務(wù)收入3000.沖回原來的估價(jià),借:制造費(fèi)用3000.借:其他應(yīng)收款-3000,要不要把制造費(fèi)用3000.轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本?這樣做對(duì)嗎?
你好,這個(gè)問題已經(jīng)回復(fù)
11樓
2023-03-14 19:53:21
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 申屠虹旭 發(fā)表的提問:
想把其他應(yīng)收款的會(huì)計(jì)科目調(diào)整為其他業(yè)務(wù)收入,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
你好,你原先錯(cuò)誤的是?
12樓
2023-03-14 21:07:37
全部回復(fù)
申屠虹旭:回復(fù)鄒老師 原先錯(cuò)誤的是其他應(yīng)收款
2023-03-14 21:25:18
鄒老師:回復(fù)申屠虹旭你好,是貸方還是借方
2023-03-14 21:50:57
申屠虹旭:回復(fù)鄒老師 其他應(yīng)收款余額在借方,
2023-03-14 22:12:05
鄒老師:回復(fù)申屠虹旭你好,那就無法做這個(gè)調(diào)整的
2023-03-14 22:35:09
申屠虹旭:回復(fù)鄒老師 我是會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤,也不能調(diào)整嗎?
2023-03-14 22:52:30
鄒老師:回復(fù)申屠虹旭借;其他業(yè)務(wù)收入 貸;其他應(yīng)收款 這個(gè)分錄也不正確啊
2023-03-14 23:06:53
何江何老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 徐小梅 發(fā)表的提問:
老師您好,問我公司3月收客戶1000元,辦上牌費(fèi),檢測(cè)費(fèi),及工錢合計(jì)860元,剩下的140元做在其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
你好同學(xué) 是可以的同學(xué),也是可以的同學(xué)。
13樓
2023-03-14 22:08:46
全部回復(fù)
徐小梅:回復(fù)何江何老師 謝謝老師
2023-03-14 22:26:22
何江何老師:回復(fù)徐小梅不客氣滿意記得五星好評(píng)
2023-03-14 22:46:05
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 義氣的牛排 發(fā)表的提問:
我公司有一個(gè)銷售公司和生產(chǎn)公司,客戶把錢打到銷售公司,實(shí)際發(fā)貨出庫(kù)公司是生產(chǎn)公司。會(huì)計(jì)分錄銷售公司:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款~客戶 生產(chǎn)公司:借:其他應(yīng)收款~客戶貸:其他業(yè)務(wù)收入。但是生產(chǎn)公司沒有關(guān)聯(lián)銷售公司的客戶,選不了具體客戶,能直接二級(jí)明細(xì)選銷售公司呢?
可以的,可以這么做的。
14樓
2023-03-14 23:30:10
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 汪莎莎 發(fā)表的提問:
老師您好,我們單位有兩個(gè)帳套,是這樣的:有一筆收入?yún)R錯(cuò)到了另外一個(gè)帳套銀行賬戶上面,就為A吧,A帳套銀行當(dāng)時(shí)代收了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)回B賬套賬戶上面了,出錢的那一方會(huì)計(jì)分錄是做借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 是這樣嗎?收錢的賬戶不知道要怎么做才好,因?yàn)檗D(zhuǎn)回來的這筆賬是要做到其他業(yè)務(wù)收入里面的,如果直接做借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 ,那其他業(yè)務(wù)收入怎么辦,請(qǐng)指教
收錢的一方是 借:銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 實(shí)際的銷售方是 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 收到錢時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
15樓
2023-03-15 00:23:59
全部回復(fù)
汪莎莎:回復(fù)陳詩(shī)晗老師 請(qǐng)教一下老師,工程開票金額大于工程結(jié)算金額,現(xiàn)在要做賬需要做什么處理嗎?
2023-03-15 01:10:27
陳詩(shī)晗老師:回復(fù)汪莎莎多收款部分計(jì)入預(yù)收賬款。
2023-03-15 01:35:12
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