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留抵進項稅額會計分錄
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玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ kelly 發(fā)表的提問:
關于進項稅額留抵的會計分
您好,進項留抵不用單獨做分錄,
16樓
2023-03-15 01:12:31
全部回復
kelly:回復玲老師 本月進項認證轉留抵稅
2023-03-15 01:31:34
玲老師:回復kelly您好,認證的進項借應交稅費轉出,未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項,進項大于銷項,就會自動留抵
2023-03-15 02:00:05
kelly:回復玲老師 本月進項認證留抵,需要做這樣的分錄嗎: 借:應交稅費--增值稅留抵稅額 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額
2023-03-15 02:23:50
玲老師:回復kelly您好,不用做這筆分錄
2023-03-15 02:49:25
kelly:回復玲老師 如果做了有什么問題沒有?
2023-03-15 03:13:31
玲老師:回復kelly如果您寫了,那這就是一筆錯誤的分錄,建議您紅沖
2023-03-15 03:35:50
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 甜蜜的絲襪 發(fā)表的提問:
老師,上期有留抵稅額,本期有銷項稅額和進項稅額,如果本期銷項稅額小于進項稅額,如何做會計分錄?如果本期銷項稅額大于本期進項,小于上期留底稅額,如何做會計分錄?
你好 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
17樓
2023-03-15 02:41:45
全部回復
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ after 發(fā)表的提問:
老師你好,我司4月轉登記為小規(guī)模納稅人,還有留抵的進項稅額未抵扣,留抵的進項稅額怎么做會計分錄呢?
你好,留抵的進項稅額未抵扣,借原材料,借應交稅費--應交增值稅(進項稅)負數(shù),
18樓
2023-03-15 03:37:56
全部回復
after:回復莊老師 不明白這樣做的意思?老師可以詳細分析一下嗎?
2023-03-15 03:55:10
莊老師:回復after你好,沒有抵扣的進項稅轉入原材料的成本,也可以這樣,借原材料,貸應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
2023-03-15 04:15:57
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Min 發(fā)表的提問:
進項稅留抵是什么意思?會計分錄如何做?進項稅留抵又是怎么算的
1進項稅留抵的意思是進項稅額大于銷項稅額項稅抵扣不了的則留抵到下月,可以繼續(xù)抵扣。 2進項多不用做分錄 , 3銷項-進項
19樓
2023-03-15 04:57:05
全部回復
Min:回復玲老師 房開企業(yè)籌建期的進項稅留抵怎么做分錄和計算
2023-03-15 05:12:24
玲老師:回復Min沒有,實際做過房地產企業(yè)的業(yè)務。
2023-03-15 05:23:32
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 自信的往事 發(fā)表的提問:
本月沒有銷項,進賬稅額月末留抵,會計分錄怎么做?
你好!留底的不需要做分錄。
20樓
2023-03-15 06:17:59
全部回復

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