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支付客人餐費會計分錄
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星河老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 義氣的手套 發(fā)表的提問:
支付酒店客人早餐費應該怎么做會錄分錄
同學, 這個借方銷售費用.
1樓
2023-03-13 19:48:19
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方亮老師
職稱:稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 會計學堂輔導老師 發(fā)表的提問:
支付餐費沖銷會計分錄,這個怎么做會計分錄?
詳細的描述一下這筆經(jīng)濟業(yè)務的來龍去脈。
2樓
2023-03-13 21:18:00
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 會計學堂輔導老師 發(fā)表的提問:
支付餐費沖銷會計分錄,這個怎么做會計分錄?
你好,支付餐費沖銷,這個是什么意思?
3樓
2023-03-13 22:47:52
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會計學堂輔導老師:回復鄒老師 老師請問科目余額表本期發(fā)生額借貸方不平,是什么原因
2023-03-13 23:11:43
鄒老師:回復會計學堂輔導老師你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2023-03-13 23:29:46
會計學堂輔導老師:回復鄒老師 20000,我檢查跟20000金額有關的憑證,憑證科目沒有問題
2023-03-13 23:59:12
鄒老師:回復會計學堂輔導老師你好,那就需要去檢查是不是科目余額表數(shù)據(jù)計算錯誤了
2023-03-14 00:17:42
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ wenwen 發(fā)表的提問:
支付職工加班餐費的會計分錄
借管理費用 福利費,貸應付職工薪酬,福利費,
4樓
2023-03-13 23:57:43
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王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 墨雨 發(fā)表的提問:
支付職工誤餐費,有開具餐費發(fā)票,會計分錄怎么做?
您好,借:管理費用-差旅費等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
5樓
2023-03-14 01:15:25
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墨雨:回復王雁鳴老師 借:銷售費用——職工福利費,貸:現(xiàn)金,這樣做行嗎,又或者是,借:應付職工薪酬——職工福利費,貸:現(xiàn)金,然后月末,借:銷售費用——職工福利費,貸:應付職工薪酬——職工福利費。
2023-03-14 01:36:26
王雁鳴老師:回復墨雨您好,您那樣處理也可以的。
2023-03-14 01:47:48
墨雨:回復王雁鳴老師 你好,我說的那兩種都可以嗎?
2023-03-14 02:15:15
墨雨:回復王雁鳴老師 有的人說,又不能像我說的第一種
2023-03-14 02:42:50
王雁鳴老師:回復墨雨您好, 都可以的,但是最好是后一種處理方法。
2023-03-14 02:55:08
家權老師
職稱:稅務師
4.97
解題: 17.02w
引用 @ Allison404 發(fā)表的提問:
招待客戶支付餐費2000元,分錄怎么做
借:管理費用-接待費 2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000
6樓
2023-03-14 02:43:13
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Allison404:回復家權老師 為什么不是銷售費用
2023-03-14 03:07:16
Allison404:回復家權老師 有轉賬支票存根,不應該用銀行存款嗎
2023-03-14 03:36:45
家權老師:回復Allison404哈哈,你沒說明白用什么支付的。也沒說清楚是哪個部門接待的哈。可以是你說的那樣做
2023-03-14 03:47:21
Allison404:回復家權老師 支付人員招聘廣告費用什么科目
2023-03-14 04:09:23
家權老師:回復Allison404這個計入管理費用哈
2023-03-14 04:32:03
Allison404:回復家權老師 那就廣告費計入哪里
2023-03-14 04:43:45
家權老師:回復Allison404如果有專門的銷售部門就計入銷售費用-廣告宣傳費
2023-03-14 05:03:39
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 婉約·奶茶 發(fā)表的提問:
老師您好,員工聚餐個人墊付,報銷時會計分錄怎么記呢? 還有呀,那備用金支付的員工聚餐餐費會計分錄又怎么記呢?謝謝
你好,借管理費用 貸銀行存款等 借管理費用 貸其他應收款
7樓
2023-03-14 03:37:02
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婉約·奶茶:回復小云老師 不是借:管理費用-福利費嗎
2023-03-14 03:54:27
婉約·奶茶:回復小云老師 還有,老師,什么情況下員工福利需要計提,什么時候不需要計提呢
2023-03-14 04:19:23
小云老師:回復婉約·奶茶同學,二級科目根據(jù)自己需要設置
2023-03-14 04:48:44
小云老師:回復婉約·奶茶有發(fā)票就不用計提。
2023-03-14 05:04:49
婉約·奶茶:回復小云老師 有發(fā)票不計提,不明白呢,因為每次都有發(fā)票呢
2023-03-14 05:18:14
婉約·奶茶:回復小云老師 之前有人說 借:管理費作--福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金
2023-03-14 05:28:51
小云老師:回復婉約·奶茶同學,你通過應付職工薪酬過渡一下也是可以的
2023-03-14 05:55:29
婉約·奶茶:回復小云老師 *u就是我同學是廣西的,她說需要計提,把我搞暈了
2023-03-14 06:17:15
婉約·奶茶:回復小云老師 這個月多是上個月提取的備用金(銀行轉賬不是現(xiàn)金)獲得的吃飯發(fā)票來報銷,最為員工聚餐來記賬
2023-03-14 06:30:05
婉約·奶茶:回復小云老師 我一看每個都計提,好麻煩,
2023-03-14 06:56:11
婉約·奶茶:回復小云老師 什么情況下員工聚餐福利需要計提呢老師
2023-03-14 07:20:54
小云老師:回復婉約·奶茶有發(fā)票是可以不計提的,沒有發(fā)票就計提
2023-03-14 07:50:29
婉約·奶茶:回復小云老師 老師您可以舉個例子嗎?我越發(fā)糊涂了,啥叫沒發(fā)票,現(xiàn)在就是報銷來的,每一項都有發(fā)票,那備用金支付的,吃完飯就給發(fā)票了的
2023-03-14 08:14:53
小云老師:回復婉約·奶茶每一項都有發(fā)票就都不需要計提啊,有發(fā)票沒有發(fā)票是一目了然的事情,這個怎么舉例?也有公司報銷是沒有發(fā)票的
2023-03-14 08:32:26
婉約·奶茶:回復小云老師 我知道我,和我同學打了電話終于明白了
2023-03-14 08:46:05
小云老師:回復婉約·奶茶嗯嗯,知道就好,祝你工作順利
2023-03-14 09:02:37
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 邊咸???? 發(fā)表的提問:
支付員工聚餐費36400 會計分錄應該怎么寫
借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
8樓
2023-03-14 04:53:21
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 吳寧 發(fā)表的提問:
老師,餐飲公司支付燃氣,會計分錄該怎么做
你好,借;主營業(yè)務成本,貸;銀行存款等科目
9樓
2023-03-14 06:07:47
全部回復
羅老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 小銘銘 發(fā)表的提問:
餐飲公司請人設計訂餐和客戶維護系統(tǒng)而支付的訂金屬于什么費用呢,該怎樣做分錄呢?
借 銀行存款 貸 其他應付款-訂金
10樓
2023-03-14 06:59:07
全部回復
小銘銘:回復羅老師 那該計入什么費用呢?是管理費用么
2023-03-14 07:27:15
羅老師:回復小銘銘現(xiàn)在支付的是訂金,
2023-03-14 07:44:16
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問:
請客戶吃飯的餐費 會計分錄
你好 借;管理費用——業(yè)務招待費 貸;庫存現(xiàn)金等科目
11樓
2023-03-14 08:25:34
全部回復
馬老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ Edmundヾ 發(fā)表的提問:
餐飲服務 客人之前預付了錢 這后面才來消費開了票 怎么出會計分錄
根據(jù)實際消費金額開票。前面預付款計入你們預收賬款
12樓
2023-03-14 09:23:12
全部回復
Edmundヾ:回復馬老師 進了預收賬款
2023-03-14 09:48:48
Edmundヾ:回復馬老師 然后現(xiàn)在他來消費
2023-03-14 10:01:45
馬老師:回復Edmundヾ開票后分錄借預收貸主營業(yè)務收入應交稅費增值稅
2023-03-14 10:16:51
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 靚麗的龍貓 發(fā)表的提問:
老師 餐飲店支付的蟹盒設計費 怎么做會計分錄
同 學你好 借,銷售費用 貸,銀行存款等
13樓
2023-03-14 10:36:14
全部回復
靚麗的龍貓:回復立紅老師 那員工的獎金呢
2023-03-14 10:56:32
立紅老師:回復靚麗的龍貓同學你好,計入主營業(yè)務成本 借,主營業(yè)務成本 貸,應付職工薪酬??
2023-03-14 11:08:04
靚麗的龍貓:回復立紅老師 老師 餐飲店買的酒水貨架記到哪個會計科目里比較合適
2023-03-14 11:19:51
立紅老師:回復靚麗的龍貓同學你好,計入周轉材料一低值易耗品;
2023-03-14 11:41:09
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 陳楊 發(fā)表的提問:
酒店員工早餐在外吃,客人早餐也在外吃,一個月付款一次,給餐館付款怎么做會計分錄
這個有發(fā)票才能列支成本和福利費開支
14樓
2023-03-14 11:30:12
全部回復
陳楊:回復江老師 有呢
2023-03-14 11:47:32
陳楊:回復江老師 怎么做賬?
2023-03-14 12:08:05
江老師:回復陳楊做的賬務處理是: 借:管理費用——福利費 借:營業(yè)成本 貸:銀行存款(或應付賬款)
2023-03-14 12:26:25
陳楊:回復江老師 好的
2023-03-14 12:38:38
陳楊:回復江老師 謝謝
2023-03-14 13:08:07
江老師:回復陳楊有不明白的問題再咨詢
2023-03-14 13:21:03
陳楊:回復江老師 老師,酒店購買雨傘供客人使用,每次使用收取押金,怎么會計入賬
2023-03-14 13:47:47
陳楊:回復江老師 購買雨傘這塊怎么入賬
2023-03-14 14:16:05
江老師:回復陳楊這個不用記賬,就是業(yè)務系統(tǒng)處理。
2023-03-14 14:38:56
江老師:回復陳楊購買雨傘計入周轉材料——低值易耗品
2023-03-14 14:53:00
陳楊:回復江老師 計入周轉材料還要攤銷?
2023-03-14 15:15:09
江老師:回復陳楊是的,這個也是需要攤銷計入成本或費用的
2023-03-14 15:30:59
陳楊:回復江老師 分多久攤銷
2023-03-14 15:56:49
江老師:回復陳楊這個可以按一次性進行攤銷,或五五攤銷,沒有具體的時間。如果是一次性攤銷,就是入賬當月就攤銷了。如果是五五攤銷法攤銷,就是入賬當月攤銷一半,在報廢時再攤銷一半,至于什么時候報廢,就看質量問題了
2023-03-14 16:20:54
陳楊:回復江老師 好的,謝謝老師
2023-03-14 16:49:33
江老師:回復陳楊有不明白的問題再咨詢
2023-03-14 17:12:45
陳楊:回復江老師 我們酒店購買廚房客人用早餐區(qū)餐具,怎么會計入賬,客人免費吃
2023-03-14 17:23:50
江老師:回復陳楊這個也是低值易耗品,進行攤銷處理
2023-03-14 17:51:42
陳楊:回復江老師 分錄能詳細下不,謝謝
2023-03-14 18:11:22
江老師:回復陳楊一、購買時 借:周轉材料——低值易耗品 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金、應付賬款) 二、攤銷時 借:銷售費用——低值易 耗品 貸:周轉材料——低值易耗品
2023-03-14 18:32:07
陳楊:回復江老師 為啥入銷售費用?
2023-03-14 19:01:21
江老師:回復陳楊這個是客人用的。會有銷售收入,就是營業(yè)收入
2023-03-14 19:18:28
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 成潔然 發(fā)表的提問:
餐廳走單(客人消費了,公司卻未收到款),會計分錄?
您好,借;銷售費用-招待費用,或者應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
15樓
2023-03-14 12:44:06
全部回復
成潔然:回復王雁鳴老師 這張單本來是要收客人錢的,只是收銀員的失職,漏收款了。
2023-03-14 13:19:46
王雁鳴老師:回復成潔然您好,如果公司承擔的話,借:營業(yè)外支出-壞賬損失,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。 如果讓收銀員承擔的話,借;其他應收款-收銀員姓名,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
2023-03-14 13:46:15

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