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每一筆會計分錄度包括
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
每一筆會計分錄都包括()
請問你想問的問題具體是?
1樓
2023-03-13 20:48:18
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ 發(fā)表的提問:
一筆會計分錄主要包括三個要素即會計科目,記賬符號和金額,對嗎?老師
你好,對的,
2樓
2023-03-13 22:15:49
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 點(diǎn)亮自性之光 發(fā)表的提問:
老師,求:這道題的解析,求每一步的會計分錄和解析。包括金額?
同學(xué),你好,你這里的分錄是根據(jù)正常的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐一處理的。提前收到租金屬于預(yù)收賬款同時需要繳納增值稅。然后分期確認(rèn)收入,
3樓
2023-03-13 23:31:54
全部回復(fù)
點(diǎn)亮自性之光:回復(fù)陳詩晗老師 我再看了下題目,稅分兩次。 老師再請問下確認(rèn)了收入,為何不結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2023-03-14 00:23:16
陳詩晗老師:回復(fù)點(diǎn)亮自性之光你這一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)成本也是在每月確認(rèn)收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,計入營業(yè)成本,同時計提累計折舊。
2023-03-14 00:38:54
陳詩晗老師:回復(fù)點(diǎn)亮自性之光總的6萬的租金啊,你收到這個錢收到多少就確認(rèn)多少了,這個稅。
2023-03-14 01:07:49
點(diǎn)亮自性之光:回復(fù)陳詩晗老師 老師,沒懂,咋還要計提累計折舊了? 我想問這個應(yīng)該不是主營業(yè)務(wù)收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?有,請把沒筆業(yè)務(wù)的步驟和分錄包括金額寫一下
2023-03-14 01:31:13
陳詩晗老師:回復(fù)點(diǎn)亮自性之光你購買的速度比拿去出租,難道你不需要折舊嗎?這個折舊就進(jìn)入到你的營業(yè)成本處理啊。你題目說了,這個不是你的主業(yè)務(wù)收入,不是你的主要經(jīng)營業(yè)務(wù),所以說是其他業(yè)務(wù)收入。
2023-03-14 01:48:05
點(diǎn)亮自性之光:回復(fù)陳詩晗老師 老師,求分錄
2023-03-14 01:58:59
陳詩晗老師:回復(fù)點(diǎn)亮自性之光你要什么分錄呀,你這個圖片里面每部的分錄都已經(jīng)給到你了。
2023-03-14 02:11:27
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 時光恍然 發(fā)表的提問:
公賬收到一筆百度錢包客戶備付金怎么做會計分錄?
您好!這個錢還要退還的嗎?還是預(yù)付給你們公司的
4樓
2023-03-14 00:25:49
全部回復(fù)
時光恍然:回復(fù)宋生老師 需要退還的
2023-03-14 00:47:17
宋生老師:回復(fù)時光恍然您好!借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2023-03-14 01:08:35
職稱:
解題: 
引用 @ ぉ兜兜里ヾ咪有”糖糖” 發(fā)表的提問:
會計分錄的內(nèi)容包括
會計分錄包括分錄借方和分錄貸方,借貸方的金額合計一致。會計分錄亦稱“記賬公式”。簡稱“分錄”。它根據(jù)復(fù)式記賬原理的要求,對每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)列出相對應(yīng)的雙方賬戶及其金額的一種記錄。
5樓
2023-03-14 01:43:44
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 務(wù)實(shí)的洋蔥 發(fā)表的提問:
快一點(diǎn) 寫會計分錄包括二級科目
你好 1 借,待處理財產(chǎn)損溢待流動損溢420 貸,原材料 420 借,管理費(fèi)用420 貸,待處理財產(chǎn)損溢——待流動損溢420 2 借,待處理財產(chǎn)損溢——待流動損溢160 貸,原材料160 借,其他應(yīng)收款160 貸,待處理財產(chǎn)損溢——待流動損溢160 3 借,營業(yè)外支出650 貸,其他應(yīng)收款650
6樓
2023-03-14 03:07:29
全部回復(fù)
務(wù)實(shí)的洋蔥:回復(fù)立紅老師 第一題的數(shù)為什么不是435 第二題的數(shù)怎么是160
2023-03-14 03:34:17
立紅老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥你好 第一題的數(shù)為什么不是435=19110/455*10 第二題的數(shù)怎么是160——=4992/156*5
2023-03-14 03:44:28
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 廖**文 發(fā)表的提問:
包括折扣的會計分錄
你好,是現(xiàn)金折扣,借庫存現(xiàn)金222,其他貨幣資金--支付寶、**922,財務(wù)費(fèi)用145,貸應(yīng)收賬款1249
7樓
2023-03-14 04:11:26
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 蘇京Robot | 許瀛月 發(fā)表的提問:
在去年增加一筆未開票收入的會計分錄怎樣做?這筆走現(xiàn)金,后期不準(zhǔn)備開票。(會計分錄包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)利潤)
你好,未開票收入與開票收入的分錄是一樣的,就是沒有發(fā)票 確認(rèn)收入 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收主 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 確認(rèn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本
8樓
2023-03-14 05:11:01
全部回復(fù)
蘇京Robot | 許瀛月:回復(fù)立紅老師 假如未開票收入為1000,那么確認(rèn)成本的庫存商品是不是要小于1000,而且要在當(dāng)年找一找對應(yīng)成本的發(fā)票?
2023-03-14 05:58:55
立紅老師:回復(fù)蘇京Robot | 許瀛月你好,庫存商品的成本是按實(shí)際出售的商品的成本確定的,正常情況下,成本是小于售價的。
2023-03-14 06:18:12
蘇京Robot | 許瀛月:回復(fù)立紅老師 我現(xiàn)在是調(diào)去年的賬,按照老師說的這樣,是不是: 借:庫存現(xiàn)金1160 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增160 確認(rèn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本550 貸:庫存商品550 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入1000 貸:本年利潤 (在原來的數(shù)據(jù))+1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 (在原來的數(shù)據(jù))+550 貸:主營業(yè)務(wù)成本 550 最后年末的未分配利潤是多少?
2023-03-14 06:34:57
立紅老師:回復(fù)蘇京Robot | 許瀛月你好,如果是調(diào)整去年的賬,是以年前年度損益調(diào)整來調(diào)的 借:庫存現(xiàn)金1160 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增160 確認(rèn)成本 借:以前年度損益調(diào)整550 貸:庫存商品550 借:以前年度損益調(diào)整 450 貸:利潤分配——未分配利潤 450
2023-03-14 07:03:12
蘇京Robot | 許瀛月:回復(fù)立紅老師 好的,謝謝老師
2023-03-14 07:18:45
立紅老師:回復(fù)蘇京Robot | 許瀛月不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2023-03-14 07:44:53
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ !!! 發(fā)表的提問:
公司品牌推廣外包給廣告公司的,每個季度3萬,這筆費(fèi)用的會計分錄怎么做?
企業(yè)的推廣費(fèi),借銷售費(fèi)用,推廣費(fèi)貸銀行存款。
9樓
2023-03-14 06:17:35
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 務(wù)實(shí)的洋蔥 發(fā)表的提問:
寫會計分錄包括二級科目
你好, 1 借,在途物資 20700 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 2340 貸,銀行存款 21040 2 借,生產(chǎn)成本——A 6000 借,生產(chǎn)成本一B 8000 借,管理費(fèi)用 2000 貸,原材料——甲6000 貸,原材料——乙10000 3 借,制造費(fèi)用 300 借,管理費(fèi)用 500 貸,庫存現(xiàn)金 800 4 借,制造費(fèi)用 3300 借,管理費(fèi)用1200 貸,累計折舊 4500 5 借,原材料 20700 貸,在途物資 20700 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
10樓
2023-03-14 07:44:40
全部回復(fù)
務(wù)實(shí)的洋蔥:回復(fù)立紅老師 在途物資不應(yīng)該是18700
2023-03-14 08:16:14
立紅老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥你好,是的,抱歉,打錯了 借,在途物資18700 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 2340 貸,銀行存款 21040 5 借,原材料 18700 貸,在途物資18700
2023-03-14 08:44:22
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 務(wù)實(shí)的洋蔥 發(fā)表的提問:
寫會計分錄包括二級科目
你好 1 借,銀行存款2500 貸,庫存現(xiàn)金2500 2 借,預(yù)付賬款1350 貸,銀行存款1350 3 借,在途物資4500 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)585 貸,銀行存款5085 4 不作處理 5 借,應(yīng)付賬款4000 貸,銀行存款4000
11樓
2023-03-14 08:38:29
全部回復(fù)
何江何老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 務(wù)實(shí)的洋蔥 發(fā)表的提問:
寫會計分錄包括二級科目
同學(xué)是要包括二級科
12樓
2023-03-14 09:55:06
全部回復(fù)
務(wù)實(shí)的洋蔥:回復(fù)何江何老師
2023-03-14 10:16:56
務(wù)實(shí)的洋蔥:回復(fù)何江何老師 能快點(diǎn)嗎
2023-03-14 10:33:27
何江何老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥你好同學(xué),請盡量不要催, 你的題我剛才計算發(fā)現(xiàn)有漏項的地方,我這邊給你寫但是發(fā)現(xiàn)有問題 借:原材料 -乙60000貸:銀行存款 60000 借:銀行存款 180000貸:應(yīng)收賬款 -E18000 借:管理費(fèi)用 3800 庫存現(xiàn)金200 貸:其它應(yīng)收款 4000 借:應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入2100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅273000 借:應(yīng)付賬款 81500 貸:銀行存款 81500
2023-03-14 11:02:11
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 佳佳 發(fā)表的提問:
請老師做一下每個月增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,包括年度增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,謝謝老師!
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 150000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 500000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500000 上面是9月跟10月的分錄 您后面兩個月參照這樣就好了 這樣寫了分錄 年末不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了
13樓
2023-03-14 10:52:55
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 務(wù)實(shí)的洋蔥 發(fā)表的提問:
求會計分錄包括二級科目
你好會計分錄一會發(fā)給你
14樓
2023-03-14 11:46:49
全部回復(fù)
務(wù)實(shí)的洋蔥:回復(fù)暖暖老師 能快點(diǎn)不
2023-03-14 12:22:19
暖暖老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥1借固定資產(chǎn)20000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額2600 貸銀行存款22600
2023-03-14 12:41:28
暖暖老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥2借制造費(fèi)用1500 管理費(fèi)用500 貸銀行存款2000
2023-03-14 12:57:20
暖暖老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥3借銀行存款5000 貸應(yīng)收股利5000
2023-03-14 13:07:26
暖暖老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥4借銀行存款5000 貸營業(yè)外收入5000
2023-03-14 13:22:14
暖暖老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥5借應(yīng)收賬款226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額26000
2023-03-14 13:36:13
暖暖老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥6借應(yīng)付利息1500 貸銀行存款1500
2023-03-14 13:59:27
暖暖老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥7借銀行存款6780 貸其他業(yè)務(wù)收入6000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額780
2023-03-14 14:28:21
暖暖老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥8借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品1000
2023-03-14 14:43:14
暖暖老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥9借其他業(yè)務(wù)成本500 貸原材料500
2023-03-14 15:05:09
暖暖老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥10本月應(yīng)交增值稅的計算6000 %2B780-22600=4180
2023-03-14 15:17:01
暖暖老師:回復(fù)務(wù)實(shí)的洋蔥計提附加稅就是4180*12% 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
2023-03-14 15:27:42
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 邁著貓步的陽光 發(fā)表的提問:
會計共4季度,怎么區(qū)分?一二三四季度都是包括哪幾個月?
你好!123 - 456 - 789 - 101112這樣分為四個季度的了
15樓
2023-03-14 12:45:14
全部回復(fù)

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