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每一筆會計分錄度包括
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
每一筆會計分錄都包括()
請問你想問的問題具體是?
1樓
2023-03-13 20:48:18
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 發(fā)表的提問:
一筆會計分錄主要包括三個要素即會計科目,記賬符號和金額,對嗎?老師
你好,對的,
2樓
2023-03-13 22:15:49
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陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 點亮自性之光 發(fā)表的提問:
老師,求:這道題的解析,求每一步的會計分錄和解析。包括金額?
同學,你好,你這里的分錄是根據(jù)正常的經(jīng)濟業(yè)務逐一處理的。提前收到租金屬于預收賬款同時需要繳納增值稅。然后分期確認收入,
3樓
2023-03-13 23:31:54
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點亮自性之光:回復陳詩晗老師 我再看了下題目,稅分兩次。 老師再請問下確認了收入,為何不結轉成本?
2023-03-14 00:04:51
陳詩晗老師:回復點亮自性之光你這一塊兒結轉成本也是在每月確認收入的時候結轉成本,計入營業(yè)成本,同時計提累計折舊。
2023-03-14 00:16:23
陳詩晗老師:回復點亮自性之光總的6萬的租金啊,你收到這個錢收到多少就確認多少了,這個稅。
2023-03-14 00:27:46
點亮自性之光:回復陳詩晗老師 老師,沒懂,咋還要計提累計折舊了? 我想問這個應該不是主營業(yè)務收入,需要結轉成本嗎?有,請把沒筆業(yè)務的步驟和分錄包括金額寫一下
2023-03-14 00:48:25
陳詩晗老師:回復點亮自性之光你購買的速度比拿去出租,難道你不需要折舊嗎?這個折舊就進入到你的營業(yè)成本處理啊。你題目說了,這個不是你的主業(yè)務收入,不是你的主要經(jīng)營業(yè)務,所以說是其他業(yè)務收入。
2023-03-14 01:00:41
點亮自性之光:回復陳詩晗老師 老師,求分錄
2023-03-14 01:25:20
陳詩晗老師:回復點亮自性之光你要什么分錄呀,你這個圖片里面每部的分錄都已經(jīng)給到你了。
2023-03-14 01:39:26
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 時光恍然 發(fā)表的提問:
公賬收到一筆百度錢包客戶備付金怎么做會計分錄?
您好!這個錢還要退還的嗎?還是預付給你們公司的
4樓
2023-03-14 00:25:49
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時光恍然:回復宋生老師 需要退還的
2023-03-14 00:39:05
宋生老師:回復時光恍然您好!借銀行存款 貸其他應付款
2023-03-14 01:07:08
職稱:
解題: 
引用 @ ぉ兜兜里ヾ咪有”糖糖” 發(fā)表的提問:
會計分錄的內(nèi)容包括
會計分錄包括分錄借方和分錄貸方,借貸方的金額合計一致。會計分錄亦稱“記賬公式”。簡稱“分錄”。它根據(jù)復式記賬原理的要求,對每筆經(jīng)濟業(yè)務列出相對應的雙方賬戶及其金額的一種記錄。
5樓
2023-03-14 01:43:44
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立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 務實的洋蔥 發(fā)表的提問:
快一點 寫會計分錄包括二級科目
你好 1 借,待處理財產(chǎn)損溢待流動損溢420 貸,原材料 420 借,管理費用420 貸,待處理財產(chǎn)損溢——待流動損溢420 2 借,待處理財產(chǎn)損溢——待流動損溢160 貸,原材料160 借,其他應收款160 貸,待處理財產(chǎn)損溢——待流動損溢160 3 借,營業(yè)外支出650 貸,其他應收款650
6樓
2023-03-14 03:07:29
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務實的洋蔥:回復立紅老師 第一題的數(shù)為什么不是435 第二題的數(shù)怎么是160
2023-03-14 03:26:04
立紅老師:回復務實的洋蔥你好 第一題的數(shù)為什么不是435=19110/455*10 第二題的數(shù)怎么是160——=4992/156*5
2023-03-14 03:48:50
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 廖**文 發(fā)表的提問:
包括折扣的會計分錄
你好,是現(xiàn)金折扣,借庫存現(xiàn)金222,其他貨幣資金--支付寶、**922,財務費用145,貸應收賬款1249
7樓
2023-03-14 04:11:26
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立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 蘇京Robot | 許瀛月 發(fā)表的提問:
在去年增加一筆未開票收入的會計分錄怎樣做?這筆走現(xiàn)金,后期不準備開票。(會計分錄包括結轉成本,結轉收入,結轉利潤)
你好,未開票收入與開票收入的分錄是一樣的,就是沒有發(fā)票 確認收入 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收主 貸:應交稅費——應增 確認成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤 結轉成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本
8樓
2023-03-14 05:11:01
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蘇京Robot | 許瀛月:回復立紅老師 假如未開票收入為1000,那么確認成本的庫存商品是不是要小于1000,而且要在當年找一找對應成本的發(fā)票?
2023-03-14 05:52:05
立紅老師:回復蘇京Robot | 許瀛月你好,庫存商品的成本是按實際出售的商品的成本確定的,正常情況下,成本是小于售價的。
2023-03-14 06:16:31
蘇京Robot | 許瀛月:回復立紅老師 我現(xiàn)在是調去年的賬,按照老師說的這樣,是不是: 借:庫存現(xiàn)金1160 貸:主營業(yè)務收入1000 貸:應交稅費——應增160 確認成本 借:主營業(yè)務成本550 貸:庫存商品550 結轉收入 借:主營業(yè)務收入1000 貸:本年利潤 (在原來的數(shù)據(jù))+1000 結轉成本 借:本年利潤 (在原來的數(shù)據(jù))+550 貸:主營業(yè)務成本 550 最后年末的未分配利潤是多少?
2023-03-14 06:32:26
立紅老師:回復蘇京Robot | 許瀛月你好,如果是調整去年的賬,是以年前年度損益調整來調的 借:庫存現(xiàn)金1160 貸:以前年度損益調整 1000 貸:應交稅費——應增160 確認成本 借:以前年度損益調整550 貸:庫存商品550 借:以前年度損益調整 450 貸:利潤分配——未分配利潤 450
2023-03-14 06:52:57
蘇京Robot | 許瀛月:回復立紅老師 好的,謝謝老師
2023-03-14 07:08:12
立紅老師:回復蘇京Robot | 許瀛月不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2023-03-14 07:29:34
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ !!! 發(fā)表的提問:
公司品牌推廣外包給廣告公司的,每個季度3萬,這筆費用的會計分錄怎么做?
企業(yè)的推廣費,借銷售費用,推廣費貸銀行存款。
9樓
2023-03-14 06:17:35
全部回復
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 務實的洋蔥 發(fā)表的提問:
寫會計分錄包括二級科目
你好, 1 借,在途物資 20700 借,應交稅費——應增進 2340 貸,銀行存款 21040 2 借,生產(chǎn)成本——A 6000 借,生產(chǎn)成本一B 8000 借,管理費用 2000 貸,原材料——甲6000 貸,原材料——乙10000 3 借,制造費用 300 借,管理費用 500 貸,庫存現(xiàn)金 800 4 借,制造費用 3300 借,管理費用1200 貸,累計折舊 4500 5 借,原材料 20700 貸,在途物資 20700 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
10樓
2023-03-14 07:44:40
全部回復
務實的洋蔥:回復立紅老師 在途物資不應該是18700
2023-03-14 08:07:05
立紅老師:回復務實的洋蔥你好,是的,抱歉,打錯了 借,在途物資18700 借,應交稅費——應增進 2340 貸,銀行存款 21040 5 借,原材料 18700 貸,在途物資18700
2023-03-14 08:18:06
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 務實的洋蔥 發(fā)表的提問:
寫會計分錄包括二級科目
你好 1 借,銀行存款2500 貸,庫存現(xiàn)金2500 2 借,預付賬款1350 貸,銀行存款1350 3 借,在途物資4500 借,應交稅費——應增進585 貸,銀行存款5085 4 不作處理 5 借,應付賬款4000 貸,銀行存款4000
11樓
2023-03-14 08:38:29
全部回復
何江何老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 務實的洋蔥 發(fā)表的提問:
寫會計分錄包括二級科目
同學是要包括二級科
12樓
2023-03-14 09:55:06
全部回復
務實的洋蔥:回復何江何老師
2023-03-14 10:22:09
務實的洋蔥:回復何江何老師 能快點嗎
2023-03-14 10:36:15
何江何老師:回復務實的洋蔥你好同學,請盡量不要催, 你的題我剛才計算發(fā)現(xiàn)有漏項的地方,我這邊給你寫但是發(fā)現(xiàn)有問題 借:原材料 -乙60000貸:銀行存款 60000 借:銀行存款 180000貸:應收賬款 -E18000 借:管理費用 3800 庫存現(xiàn)金200 貸:其它應收款 4000 借:應收票據(jù) 貸主營業(yè)務收入2100000 應交稅費-應交增值稅273000 借:應付賬款 81500 貸:銀行存款 81500
2023-03-14 10:47:16
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 佳佳 發(fā)表的提問:
請老師做一下每個月增值稅的結轉分錄,包括年度增值稅的結轉分錄,謝謝老師!
您好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 200000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 150000 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 50000 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 500000 貸:應交稅費-未交增值稅 500000 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 500000 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 50000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100000 借:應交稅費-未交增值稅 500000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 500000 上面是9月跟10月的分錄 您后面兩個月參照這樣就好了 這樣寫了分錄 年末不需要再結轉了
13樓
2023-03-14 10:52:55
全部回復
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 務實的洋蔥 發(fā)表的提問:
求會計分錄包括二級科目
你好會計分錄一會發(fā)給你
14樓
2023-03-14 11:46:49
全部回復
務實的洋蔥:回復暖暖老師 能快點不
2023-03-14 12:20:14
暖暖老師:回復務實的洋蔥1借固定資產(chǎn)20000 應交稅費進項稅額2600 貸銀行存款22600
2023-03-14 12:32:45
暖暖老師:回復務實的洋蔥2借制造費用1500 管理費用500 貸銀行存款2000
2023-03-14 13:00:49
暖暖老師:回復務實的洋蔥3借銀行存款5000 貸應收股利5000
2023-03-14 13:18:56
暖暖老師:回復務實的洋蔥4借銀行存款5000 貸營業(yè)外收入5000
2023-03-14 13:45:50
暖暖老師:回復務實的洋蔥5借應收賬款226000 貸主營業(yè)務收入200000 應交稅費銷項稅額26000
2023-03-14 13:57:11
暖暖老師:回復務實的洋蔥6借應付利息1500 貸銀行存款1500
2023-03-14 14:26:48
暖暖老師:回復務實的洋蔥7借銀行存款6780 貸其他業(yè)務收入6000 應交稅費銷項稅額780
2023-03-14 14:38:38
暖暖老師:回復務實的洋蔥8借主營業(yè)務成本1000 貸庫存商品1000
2023-03-14 14:52:18
暖暖老師:回復務實的洋蔥9借其他業(yè)務成本500 貸原材料500
2023-03-14 15:07:24
暖暖老師:回復務實的洋蔥10本月應交增值稅的計算6000 %2B780-22600=4180
2023-03-14 15:24:35
暖暖老師:回復務實的洋蔥計提附加稅就是4180*12% 借稅金及附加 貸應交稅費應交附加稅
2023-03-14 15:48:41
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 邁著貓步的陽光 發(fā)表的提問:
會計共4季度,怎么區(qū)分?一二三四季度都是包括哪幾個月?
你好!123 - 456 - 789 - 101112這樣分為四個季度的了
15樓
2023-03-14 12:45:14
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