久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
結(jié)轉(zhuǎn)月末利潤會計分錄
分享
阿水老師
職稱:注冊會計師,稅務師,初級會計師
4.99
解題: 0.29w
引用 @ AA會計學堂-希老師 發(fā)表的提問:
月末結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤怎么做啊 會計分錄
學員你好, 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
1樓
2023-03-13 19:32:13
全部回復
AA會計學堂-希老師:回復阿水老師 那老師可不可以給我講講什么損益類科目最后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤科目里面呢
2023-03-13 19:45:59
阿水老師:回復AA會計學堂-希老師學員你好, 所有的損益類科目都要轉(zhuǎn)到本年利潤,然后本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配—-未分配利潤。
2023-03-13 20:09:25
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 不忘初心,方得始終 發(fā)表的提問:
年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤是的會計分錄?
借:本年利潤 貸:未分配利潤
2樓
2023-03-13 20:23:37
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 慌張椰子2.0 發(fā)表的提問:
年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的會計分錄怎么寫?
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)? 本年利潤? 到? ?利潤分配—未分配利潤? 的意思??
3樓
2023-03-13 21:46:59
全部回復
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
月末將本期各項收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。求會計分錄
借主營業(yè)務收入 貸本年利潤
4樓
2023-03-13 22:59:19
全部回復
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 度度 發(fā)表的提問:
年末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會計分錄嗎
要的
5樓
2023-03-13 23:53:03
全部回復
度度:回復吳月柳 每個月做完在結(jié)賬完,再做一筆 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 如果虧損的話
2023-03-14 00:18:13
吳月柳:回復度度是的
2023-03-14 00:32:42
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0.22w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎樣做會計分錄
借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤。?;蛘呦喾?/div>
6樓
2023-03-14 01:03:25
全部回復
回復愛笑的流沙借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤。。或者相反
2023-03-14 01:43:20
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎樣做會計分錄
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 或者相反分錄
7樓
2023-03-14 02:21:03
全部回復
龍老師
職稱:初級會計
5.00
解題: 0.04w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎樣做會計分錄
(1)如果利潤是虧損 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤 (2)如果利潤是盈利 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤
8樓
2023-03-14 03:22:13
全部回復
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 617516728 發(fā)表的提問:
12月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再做結(jié)轉(zhuǎn)利潤分錄嗎
你好,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再分配利潤
9樓
2023-03-14 04:15:16
全部回復
617516728:回復紫藤老師 是先過賬嗎,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再寫一筆結(jié)轉(zhuǎn)利潤是吧
2023-03-14 04:36:21
617516728:回復紫藤老師 再過賬,步驟是什么?結(jié)轉(zhuǎn)利潤的分錄是什么?
2023-03-14 04:51:23
紫藤老師:回復6175167281、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入等 貸:本年利潤 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本費用 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本、稅金及附加、營業(yè)費用、其他業(yè)務支出、管理費用、財務費用、營業(yè)外支出等
2023-03-14 05:15:30
韋老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 1.43w
引用 @ 沉默的鞋子 發(fā)表的提問:
計算本月利潤總額,編制月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
您好!借主營業(yè)務收入貸本年利潤 借本年利潤貸主營業(yè)務成本
10樓
2023-03-14 05:09:43
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 粗獷的鴨子 發(fā)表的提問:
計算本月利潤總額,編制月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
你好,能提供一下具體的資料?
11樓
2023-03-14 06:03:58
全部回復
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
月末將本期各項成本費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。求會計分錄
借本年利潤 貸XX費用
12樓
2023-03-14 07:02:33
全部回復
笑笑老師
職稱:中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ 清盞涂墨衣 發(fā)表的提問:
本年利潤年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做會計分錄?
您好: 本年利潤年末要結(jié)轉(zhuǎn)。通常盈利分錄是借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤,如虧損做相反分錄
13樓
2023-03-14 07:56:59
全部回復
清盞涂墨衣:回復笑笑老師 12月期間損益結(jié)轉(zhuǎn)完以后,做這分錄嗎?忘記做了,可以第二年一月做嗎?
2023-03-14 08:17:00
笑笑老師:回復清盞涂墨衣@清盞涂墨衣:對的,最好能在當年結(jié)轉(zhuǎn)了。實在不行,只能是這樣處理了。
2023-03-14 08:35:44
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小可 發(fā)表的提問:
每年12月份年末,出來結(jié)轉(zhuǎn)損益的會計分錄,是不是還必須結(jié)轉(zhuǎn)本年度的未分配利潤?把本年利潤結(jié)平?
你好,是的,年末本年利潤科目不能有余額,需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
14樓
2023-03-14 09:10:21
全部回復
小可:回復鄒老師 2017年8月購入的固定資產(chǎn),一臺30000元的車,是不是2017年9月開始計提折舊,也就是2017年一共計提4次折舊?
2023-03-14 09:29:45
鄒老師:回復小可你好,是從9月份開始計提折舊,當年計提 9, 10, 11 , 12月份,四個月的折舊
2023-03-14 09:59:16
小可:回復鄒老師 檢查錯誤的時候,發(fā)現(xiàn)17年總賬中,本年利潤科目為借方的10429.19,利潤分配科目為貸方的1243305.87(是16年利潤分配數(shù)1243305.87)
2023-03-14 10:28:35
小可:回復鄒老師 是不是應該在17年12月份做一筆未分配利潤的結(jié)轉(zhuǎn)?借:利潤分配_未分配利潤 10429.19 貸:本年利潤10429.19
2023-03-14 10:44:53
小可:回復鄒老師 本年利潤在借方,把他結(jié)轉(zhuǎn)到貸方?
2023-03-14 11:06:23
鄒老師:回復小可你好,你這個總賬的本年利潤借方是年底12月份的數(shù)據(jù)?
2023-03-14 11:31:16
小可:回復鄒老師
2023-03-14 11:48:43
小可:回復鄒老師 老師你看一下這個總賬
2023-03-14 12:00:46
鄒老師:回復小可你好,是的,是這樣把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配_未分配利潤 10429.19 貸:本年利潤10429.19
2023-03-14 12:25:10
小可:回復鄒老師
2023-03-14 12:44:48
小可:回復鄒老師 還有這個明細賬
2023-03-14 13:09:35
鄒老師:回復小可你好,針對這個還有什么疑問嗎
2023-03-14 13:23:13
小可:回復鄒老師 哦哦,那就是這個賬確實是有問題的對嗎
2023-03-14 13:37:40
鄒老師:回復小可你好,本年利潤期末是不應當有余額的,應當把余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤才是的
2023-03-14 13:47:56
xuexiu0227
職稱:從業(yè)
5.00
解題: 0.04w
引用 @ 現(xiàn)實的白羊 發(fā)表的提問:
做手工帳的話,每月月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,都有哪些會計分錄啊
所有損益類科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目就好,一張憑證
15樓
2023-03-14 10:32:10
全部回復
現(xiàn)實的白羊:回復xuexiu0227 本年利潤余額在借方說明虧損,做資產(chǎn)負債表時,為分配利潤就該寫成負數(shù)對嗎,這樣的話,它們之間,不需要有個結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的憑證嗎?
2023-03-14 10:58:31
xuexiu0227:回復現(xiàn)實的白羊利潤分配是年底才一次性結(jié)轉(zhuǎn)的,不用每月結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-14 11:13:26

微信掃碼做題

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×