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補交印花稅的會計分錄
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吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 牛牛妞妞 發(fā)表的提問:
2017年補交2016年的印花稅,產(chǎn)生了滯納金。繳納時的會計分錄
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
16樓
2023-03-14 10:31:28
全部回復(fù)
牛牛妞妞:回復(fù)吳月柳 印花稅呢?
2023-03-14 11:07:03
吳月柳:回復(fù)牛牛妞妞借:以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2023-03-14 11:22:58
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 暮云三月 發(fā)表的提問:
我的購銷合同印花稅一直只計算銷售的印花稅沒有計算購進的印花稅,請問一下:1.補提去年印花稅和補交去年稅花稅的會計處理方法。2補提今年印花稅和補交今年稅花稅會計處理方法。
你好,你先在電子稅務(wù)局中看一下,公司印花稅的征收模式是哪種?
17樓
2023-03-14 11:24:22
全部回復(fù)
暮云三月:回復(fù)老江老師 老師,電子稅務(wù)局是去哪里看?印花稅的計稅依據(jù)是價稅合計,還是只包含價款不含稅款,沒有合同。
2023-03-14 11:42:37
老江老師:回復(fù)暮云三月總局在2016年4月25日視頻會議有關(guān)政策口徑 第四,關(guān)于印花稅計稅依據(jù)問題 這次兩部委下發(fā)的《通知》中沒有提到印花稅計稅依據(jù)問題。主要是營改增之前,這一問題就已明確,沒有變化。各地執(zhí)行口徑仍按照印花稅條例規(guī)定,依據(jù)合同所載金額確定計稅依據(jù)。合同中所載金額和增值稅分開注明的,按不含增值稅的合同金額確定計稅依據(jù),未分開注明的,以合同所載金額為計稅依據(jù)。
2023-03-14 11:55:33
暮云三月:回復(fù)老江老師 老師,我看一下,還是要補這前未交的印花稅,請問會計分錄是怎么處理,金額不大才幾十元。
2023-03-14 12:15:00
老江老師:回復(fù)暮云三月借 稅金及附加 貸 銀行存款等
2023-03-14 12:38:58
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 發(fā)表的提問:
你好老師!補交去年的印花稅,分錄寫對嗎?
你好,分錄是對的,你可以不需要計提的
18樓
2023-03-14 12:33:43
全部回復(fù)
敏:回復(fù)紫藤老師 那就寫后面2個嗎
2023-03-14 12:48:38
紫藤老師:回復(fù)把應(yīng)交稅費-印花稅去掉就可以了
2023-03-14 13:10:22
敏:回復(fù)紫藤老師
2023-03-14 13:28:54
敏:回復(fù)紫藤老師 老師這樣對嗎
2023-03-14 13:57:24
紫藤老師:回復(fù)你好,你的分錄是對的,
2023-03-14 14:10:49
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問:
要補交以前的印花稅,和這次一起交可以嗎,分錄
你好,需要單獨填表申報的 借;以前年度損益調(diào)整 ——印花稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 ——印花稅
19樓
2023-03-14 13:57:05
全部回復(fù)
葉子:回復(fù)鄒老師 我要是正常申報今年的分錄呢,老師麻煩您給講講
2023-03-14 14:28:19
葉子:回復(fù)鄒老師 我和這此一起申報可以嗎,我這是小規(guī)模公司
2023-03-14 14:55:49
鄒老師:回復(fù)葉子借;管理費用——印花稅 貸;銀行存款
2023-03-14 15:15:38
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ Justin 發(fā)表的提問:
補交去年的印花稅的分錄怎么做啊
借以前年度損益調(diào)整貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整 你這個需要稅前扣除的
20樓
2023-03-14 15:02:39
全部回復(fù)
Justin:回復(fù)郭老師 他金額大小的標(biāo)準(zhǔn)是什么啊
2023-03-14 15:31:09
郭老師:回復(fù)Justin看你單位業(yè)務(wù),沒有具體的金額
2023-03-14 15:58:44

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