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職工福利費的會計處理
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 發(fā)表的提問:
支付的職工福利費超出計提的福利費,超出的職工福利費期未如何做會計分錄處理?
同學(xué)你好 補計提就可以了
1樓
2023-03-13 17:53:15
全部回復(fù)
秀:回復(fù)樸老師 好的,開辦期的福利費需要計提嗎?可不可以直接計入長期待攤費用-福利費,
2023-03-13 18:09:24
樸老師:回復(fù)同學(xué)你好 這個需要計提的
2023-03-13 18:20:01
小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.15w
引用 @ 二十四 發(fā)表的提問:
單位內(nèi)部食堂的財務(wù)會計處理是怎么回事呢?職工福利費么?
你好,內(nèi)部食堂是職工福利費
2樓
2023-03-13 18:51:37
全部回復(fù)
二十四:回復(fù)小鎖老師 殘疾人辦的盲人按摩醫(yī)院有哪些稅收優(yōu)惠政策?醫(yī)院是個人獨資企業(yè)
2023-03-13 19:15:14
小鎖老師:回復(fù)二十四殘疾人這個有點不太知道,我知道有免增值稅的政策
2023-03-13 19:36:41
二十四:回復(fù)小鎖老師 好的,謝謝
2023-03-13 19:50:20
小鎖老師:回復(fù)二十四不客氣,祝您開心每一天
2023-03-13 20:06:26
安老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
4.96
解題: 0.05w
引用 @ 張珣 發(fā)表的提問:
職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費的計提和支出的賬務(wù)處理是怎么樣的?。?/div>
職工福利費按工資14%,工會經(jīng)費按工資總額2% 職工教育經(jīng)費按2.5%
3樓
2023-03-13 20:00:12
全部回復(fù)
張珣:回復(fù)安老師 老師,我是想問賬務(wù)處理
2023-03-13 20:27:20
安老師:回復(fù)張珣計提 借:管理費用-教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費、工會費、福利費 貸:銀行存款
2023-03-13 20:37:42
李亭老師
職稱:注冊會計師
0.00
解題: 0w
引用 @ 繁榮的鋼筆 發(fā)表的提問:
外購產(chǎn)品用于職工福利會計處理
1、購進時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、使用時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出) 3、期末計提職工薪酬: 借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用/銷售費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
4樓
2023-03-13 20:59:15
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 小妖 發(fā)表的提問:
請問給員工購買的勞保用品(工作服、手套等) 會計處理正確應(yīng)該是怎樣的? 我的分錄是 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
你好!這個計入管理費用-勞保費更好
5樓
2023-03-13 22:13:05
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 養(yǎng)貓專業(yè)戶 發(fā)表的提問:
老師,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則下福利費怎么賬務(wù)處理啊? 是借管理費用福利費貸銀行存款嗎?還是借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利/借應(yīng)付職工薪酬福利貸銀行存款?
你好!是后面這個分錄了,
6樓
2023-03-13 23:07:38
全部回復(fù)
養(yǎng)貓專業(yè)戶:回復(fù)宋生老師 老師如果一直都按照前面的分錄做的, 也都當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬了,能不能直接從科目余額表看一下一共支付了多少管理費用福利費, 比如是5萬, 能不能再最后一個月補提一個:借應(yīng)付職工薪酬 -福利費 5萬,貸應(yīng)付職工薪酬福利費5萬?
2023-03-13 23:31:03
宋生老師:回復(fù)養(yǎng)貓專業(yè)戶您好!你這樣做這個分錄,你仔細(xì)看下,跟沒做是不是一樣呵呵
2023-03-13 23:57:36
養(yǎng)貓專業(yè)戶:回復(fù)宋生老師 是的, 就是想要在應(yīng)付職工薪酬福利這邊過一個數(shù), 因為每個月都少了經(jīng)過這個科目的一個步驟。
2023-03-14 00:25:44
宋生老師:回復(fù)養(yǎng)貓專業(yè)戶您好!算了,以后注意就行了。
2023-03-14 00:52:01
養(yǎng)貓專業(yè)戶:回復(fù)宋生老師 正常不是:借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利 借應(yīng)付職工薪酬福利 貸銀行存款 但是因為每次都是直接 借管理費用-福利 貸銀行存款 所以應(yīng)付職工薪酬的一進一出都沒有 , 能不能一次性補上呢?
2023-03-14 01:10:01
宋生老師:回復(fù)養(yǎng)貓專業(yè)戶你好!是的。但是實際上你按之前的做,也沒有實質(zhì)性的對成本,費用,利潤都不會產(chǎn)生錯誤。所以改不改都沒什么關(guān)系。
2023-03-14 01:39:09
養(yǎng)貓專業(yè)戶:回復(fù)宋生老師 老師請問這個福利費是應(yīng)付職工薪酬-工資的14%是個界限是吧
2023-03-14 01:59:35
宋生老師:回復(fù)養(yǎng)貓專業(yè)戶你好!是的。稅前扣除就是14%
2023-03-14 02:10:59
養(yǎng)貓專業(yè)戶:回復(fù)宋生老師 超過14%的部分明年匯算清繳時進行調(diào)增
2023-03-14 02:26:37
宋生老師:回復(fù)養(yǎng)貓專業(yè)戶你好!是的。超過的部分要調(diào)增利潤
2023-03-14 02:49:52
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 塵埃 發(fā)表的提問:
誤餐費的賬務(wù)處理這樣的嗎:借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費同時:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費貸:銀行存款
你好!是的。就是這樣做分錄。
7樓
2023-03-14 00:05:16
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 李同學(xué) 發(fā)表的提問:
職工福利的房屋折舊的會計科目怎么處理
借:管理費用-福利費 貸:累計折舊
8樓
2023-03-14 00:58:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 劉泠 發(fā)表的提問:
老師,現(xiàn)在職工福利費不是不用擠提了么, 之前集體的職工福利費如何處理 計提的
你好,支付掉就是了
9樓
2023-03-14 02:16:55
全部回復(fù)
宇飛老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 王娟 發(fā)表的提問:
老師,前任會計做賬時預(yù)提了職工福利費,賬務(wù)處理是,借:管理費用一職工福利費5萬元,貸:其他應(yīng)付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計提職工福利費的,那其他應(yīng)付款貸方余額5萬元,我應(yīng)該怎樣處理?
你好,如果不計提那么直接做相反分錄沖銷即可。 借:其他應(yīng)付款5萬 貸管理費用一職工福利費5萬
10樓
2023-03-14 03:25:46
全部回復(fù)
陳靜老師
職稱:,中級會計師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 風(fēng)和日麗 發(fā)表的提問:
老板私人配的眼鏡的發(fā)票可以入公司的賬嗎,應(yīng)該以什么費用入賬呢?管理費用-職工福利費合理嗎?或者有沒有什么更加好的會計處理辦法
你好,老板的私人費用是不能入公司外賬的,是稅法規(guī)定的。
11樓
2023-03-14 04:28:03
全部回復(fù)
風(fēng)和日麗:回復(fù)陳靜老師 但是我能不給他掛賬嗎
2023-03-14 04:48:49
陳靜老師:回復(fù)風(fēng)和日麗你好,可以掛賬的,沒有公司發(fā)票的名稱是不能入公司外賬的。
2023-03-14 04:59:03
風(fēng)和日麗:回復(fù)陳靜老師 老師,我說的就是外賬啊
2023-03-14 05:15:01
陳靜老師:回復(fù)風(fēng)和日麗你好,我說的也是外賬的,不能報銷,只能掛賬
2023-03-14 05:34:11
風(fēng)和日麗:回復(fù)陳靜老師 老師,還是不太懂您的意思,不報銷只掛賬是怎么做會計分錄,借:管理費用-什么,貸:其他應(yīng)付款-xx嗎
2023-03-14 06:00:38
陳靜老師:回復(fù)風(fēng)和日麗你好,掛賬就是掛往來,不計成本,借:其他應(yīng)付款 貸;銀行存款
2023-03-14 06:30:34
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 安詳?shù)男『?/span> 發(fā)表的提問:
老師,前任會計做賬時預(yù)提了職工福利費,賬務(wù)處理是,借:管理費用一職工福利費5萬元,貸:其他應(yīng)付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計提職工福利費的,那其他應(yīng)付款貸方余額5萬元,我應(yīng)該怎樣處理?
您好 請問福利費沒有實際發(fā)生嗎
12樓
2023-03-14 05:33:20
全部回復(fù)
安詳?shù)男『?/span>回復(fù)bamboo老師 發(fā)生和沒發(fā)生如何處理呢?
2023-03-14 05:45:15
bamboo老師:回復(fù)安詳?shù)男『?/span>發(fā)生了 就不需要處理 沒有發(fā)生 就紅字沖銷
2023-03-14 05:59:31
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 發(fā)表的提問:
開年會的費用是計入福利費嗎?借:管理費用--福利 貸:應(yīng)付職工薪酬---福利
你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的
13樓
2023-03-14 06:53:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 發(fā)表的提問:
員工中秋國慶的聚餐費 計入 管理費用-職工福利費 貸記 應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 這樣會計入員工個稅的 有沒有更好的處理辦法 不計個稅的
你好,比如讓職工找其他費用來報銷,而不是福利用途的發(fā)票
14樓
2023-03-14 08:11:50
全部回復(fù)
糖:回復(fù)鄒老師 就是餐費的發(fā)票 KTV的發(fā)票啊 如果正常做的話 這個分錄對不對? 借記 管理費用-職工福利費 貸記 應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
2023-03-14 08:42:30
鄒老師:回復(fù)借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 通常是這樣處理
2023-03-14 08:58:40
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 三只小豬 發(fā)表的提問:
小企業(yè)會計制度,在發(fā)放福利時,借:應(yīng)福職工福利-福利費,貸,現(xiàn)金,月末在統(tǒng)一放在,借:管理費,貸:應(yīng)該職工福利-福利費??
您好!先做借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
15樓
2023-03-14 09:10:32
全部回復(fù)

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