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會計記賬單位張冠李戴
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張壹老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 1.24w
引用 @ 發(fā)表的提問:
如果之前會計錄入的短期借款的期初數據張冠李戴了,怎么調過來
你好,把錯誤的按原來的用紅字做一遍,再做一個正確的就可以了
1樓
2023-03-13 16:38:51
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Prudence 發(fā)表的提問:
如何整理舊賬,商貿企業(yè)(家電),客戶非常多 ,往來賬不清晰,張冠李戴
你好,找出錯誤的原因,然后作出更正分錄調整
2樓
2023-03-13 17:52:32
全部回復
Prudence:回復鄒老師 1、我是內賬。2、單據大都是銷售部自制的,銀行回單,(私對私)。3、目前發(fā)現(xiàn)的錯誤是往來賬張冠李戴,這是下面銷售部提供的最基礎的數據都不準確。
2023-03-13 18:08:08
鄒老師:回復Prudence你好,這個沒有什么訣竅,只能是找出錯誤的原因,然后作出更正分錄調整
2023-03-13 18:33:17
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 憂心的小饅頭 發(fā)表的提問:
去年有筆收入張冠李戴的計入成其他公司,也造成記錯的公司收款金額也錯了,本年度應該怎么調賬呢?會計分錄如何處理?
借應收賬款-對的 貸應收-錯誤的
3樓
2023-03-13 18:45:05
全部回復
憂心的小饅頭:回復郭老師 主營業(yè)務收入金額也記錯了,會計分錄應該怎么處理呢?
2023-03-13 19:21:26
郭老師:回復憂心的小饅頭多了還是少了?
2023-03-13 19:42:35
憂心的小饅頭:回復郭老師 就是應該是甲公司收入,記成了是乙公司的,造成往來款甲公司少記乙公司多記,跨年度的,這樣賬務應該怎么調整
2023-03-13 20:05:04
郭老師:回復憂心的小饅頭借應收-乙貸主營業(yè)務收入應交稅的金額沒有錯不是嗎 只是二級科目記錯了
2023-03-13 20:30:58
憂心的小饅頭:回復郭老師 對的
2023-03-13 20:42:29
郭老師:回復憂心的小饅頭借應收賬款-甲公司 貸應收賬款-乙公司
2023-03-13 21:05:59
憂心的小饅頭:回復郭老師 但當時乙公司往來是現(xiàn)金收回來的,借:現(xiàn)金 貸:應收賬款_乙公司,這個分錄怎么調整才能平呢
2023-03-13 21:35:16
郭老師:回復憂心的小饅頭借現(xiàn)金貸應收賬款-甲公司
2023-03-13 22:02:46
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 阿黎 發(fā)表的提問:
調帳,應收帳款張冠李戴,能不能直接調,不沖以前憑證
您好!實際操作中一般沒什么問題,最終數據對了就可以
4樓
2023-03-13 20:04:27
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 暢然 發(fā)表的提問:
老師請問入庫價格張冠李戴,造成成夲錯誤,稅務上有何風險,該如何補救?
會造成成本利潤合算不準確 也有虛開發(fā)票的風險 把錯的紅沖了 做了上正確的就好
5樓
2023-03-13 21:21:04
全部回復
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ dreamer 發(fā)表的提問:
公司里因新型冠狀肺炎而買的給員工戴的口罩,記賬的時候入哪個會計科目?
你好,管理費用-勞保用品
6樓
2023-03-13 22:34:08
全部回復
安與逸老師
職稱:中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務師已過四門,初級會計師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ (1+10%)? 發(fā)表的提問:
公司里因新型冠狀肺炎而買的給員工戴的口罩,記賬的時候入哪個會計科目?
你好,(1)購買時: 借:應付職工薪酬——應付福利費(執(zhí)行《企業(yè)會計準則》)或 應付福利費——勞防用品(執(zhí)行《小企業(yè)會計準則》) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 (2)發(fā)放時: 借:管理費用/制造費用/生產成本(根據領用人員所屬部門劃分)——福利費 貸:應付職工薪酬——應付福利費(執(zhí)行《企業(yè)會計準則》)或 應付福利費——勞防用品(執(zhí)行《小企業(yè)會計準則》)
7樓
2023-03-13 23:36:01
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ dreamer 發(fā)表的提問:
公司里因新型冠狀肺炎而買的給員工戴的口罩,記賬的時候入哪個會計科目?
借地址易耗品貸銀存 領用借xx費用-勞保貸地址易耗品
8樓
2023-03-14 00:51:57
全部回復
dreamer:回復郭老師 老師能不能寫正確來
2023-03-14 01:20:33
dreamer:回復郭老師 老師你有最新科目表嗎
2023-03-14 01:46:02
郭老師:回復dreamer你是企業(yè)的嗎 企業(yè)會計準則?
2023-03-14 02:09:08
郭老師:回復dreamer借周轉材料貸銀存 領用借xx費用-勞保貸周轉材料-低值易耗品
2023-03-14 02:36:41
dreamer:回復郭老師 企業(yè)
2023-03-14 03:06:07
郭老師:回復dreamer借周轉材料貸銀存 領用借xx費用-勞保貸周轉材料-低值易耗品 xx費用按受益部門記費用或者成本
2023-03-14 03:28:16
dreamer:回復郭老師 老師你有最新科目表嗎,能不能發(fā)我一份
2023-03-14 03:42:05
郭老師:回復dreamerhttps://lx.kuaizhang.com/ 可以參考這個的
2023-03-14 04:02:56
郭老師:回復dreamer我這邊沒有完整的一份統(tǒng)計 都是軟件做賬 一級科目都是系統(tǒng)帶的
2023-03-14 04:21:18
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 天使愛美麗 發(fā)表的提問:
請問老師,去年原來的會計把一部分個人往來款做錯了,和銀行帳單對不上,金額沒錯,但可能是張冠李戴,很多都對不上。請問今年該怎么調整呢?錯記個人往來后,會對財務報表哪部分有影響嗎?
你好,金額對只是戶名做賬對財務報表沒有什么影響,你可以做調整憑證,糾正正確就可以
9樓
2023-03-14 01:59:20
全部回復
天使愛美麗:回復徐阿富老師 去年的憑證,今年實際調整 時,直接寫調整多少號憑證,然后,是直接寫憑證,把原來的都沖了,直接重新寫,還是怎么辦呢?是勞務公司,有很多的人員往來,之后錯的特別多,請問有什么好的方法嗎?
2023-03-14 02:29:52
徐阿富老師:回復天使愛美麗你好,比如借其他應收款-甲 貸其他應收款-乙(或者借方負數)
2023-03-14 02:51:31
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問:
個稅扣減的時候,把員工間的代扣個稅張冠李戴了,這種情況要不要調整過來?這幾個員工都有公司往來掛賬
你好; 要調整的; 到時人家個稅匯算員工怕投訴你們的
10樓
2023-03-14 02:54:30
全部回復
王晶老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 名字神馬的 發(fā)表的提問:
老師,我發(fā)現(xiàn)上個月開錯一張票,把倆個不同品名的商品張冠李戴了,但是總金額是對的,可是我的庫存成負數了,我開的是專票,我該怎么辦,我現(xiàn)在還沒申報呢
你好,正常申報,這個月可以紅沖的發(fā)票的
11樓
2023-03-14 03:56:52
全部回復
名字神馬的:回復王晶老師 老師,我開的是煤炭專票,現(xiàn)在庫存數為負了,這個不怕嗎?
2023-03-14 04:17:06
王晶老師:回復名字神馬的下個月沖紅,就可以了呢
2023-03-14 04:40:26
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 柳動蟬鳴 發(fā)表的提問:
我國會計準則規(guī)定,企業(yè)、行政單位和事業(yè)單位會計核算可根據企業(yè)的具體情況選擇采用借貸記賬法、增減記賬法或收付記賬法記賬。請問這句話對嗎?
不對的啊
12樓
2023-03-14 04:59:06
全部回復
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 有魅力的電話 發(fā)表的提問:
水利工程行政事業(yè)單位會計如何記賬
同學你好,按財 政 部 關 于 印 發(fā) 《 政 府 會 計 制 度— — 行 政 事 業(yè) 單 位 會 計 科 目 和 報表 》 的 通 知,財 會 [ 2 0 1 7 ] 2 5 號的要求記賬就行了。
13樓
2023-03-14 06:00:48
全部回復
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 清茶 發(fā)表的提問:
老師好,我是剛接的事業(yè)單位會計。幾年前單位私自處理了不在賬國有資產,所得5萬,這部分收入和支出當時會計沒有沒記賬,前段時間這事被告到紀委,紀委也做了處理。這部分收入支出我也不想再給記到賬上了。以后要是有人查賬,我會有責任嗎?
您好,應該按紀委的處理意見來決定是否入賬。如果您知道處理意見,沒有照辦,您就有責任,如果您不知道處理意見,您就沒有責任。最好還是請示一下領導看怎么處理。
14樓
2023-03-14 07:00:21
全部回復
清茶:回復王雁鳴老師 謝謝老師,
2023-03-14 07:28:17
王雁鳴老師:回復清茶您好,不客氣。
2023-03-14 07:47:45
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 艷矖鍀竡闔 發(fā)表的提問:
#提問#老師由于剛接手新公司不久,本月對賬時發(fā)現(xiàn)以前年度好多賬務處理錯誤,原因是將客戶張冠李戴(銷項發(fā)票是A公司的,入賬時入到了B公司),然后紅字沖銷了錯賬,藍字更正,老師是否還需要做以前年度損益調整的分錄?
你好,只是應收賬款明細科目錯誤,涉及損益的科目沒有錯誤,是這個意思?
15樓
2023-03-14 07:53:31
全部回復
艷矖鍀竡闔:回復鄒老師 嗯嗯涉及的應收賬款錯誤,貸方主營業(yè)務收入、應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)沒有錯誤,需要做以前年度損益的分錄嗎?
2023-03-14 08:21:24
鄒老師:回復艷矖鍀竡闔你好,只是應收賬款明細科目錯誤,收入科目沒有錯誤,那就不需要通過以前年度損益調整科目核算的
2023-03-14 08:41:00
鄒老師:回復艷矖鍀竡闔直接這樣調整 借;應收賬款——A公司,貸;應收賬款——B公司
2023-03-14 08:53:32
艷矖鍀竡闔:回復鄒老師 老師是不是得先沖銷錯賬,然后再做正確的對吧? 老師公司用的是金蝶KIS云專業(yè)版的軟件,利潤表和資產負債表都是系統(tǒng)出,可是本月利潤表中的主營業(yè)務收入與本月科目余額表中的主營業(yè)務收入不一樣,利潤表中的金額大于科目余額表中的金額,這該怎么辦???
2023-03-14 09:06:54
鄒老師:回復艷矖鍀竡闔你好,可以沖銷錯誤的,然后做一筆正確的 也可以直接這樣調整(借;應收賬款——A公司,貸;應收賬款——B公司) 本月利潤表中的主營業(yè)務收入與本月科目余額表中的主營業(yè)務收入不一樣,是收入有沖銷導致的嗎?
2023-03-14 09:35:57
艷矖鍀竡闔:回復鄒老師 嗯嗯,剛看了收入明細賬,是將錯誤的賬紅字沖銷了,做了正確的,按道理說都應該是平的,可是收入貸方有余額
2023-03-14 09:59:50
鄒老師:回復艷矖鍀竡闔你好,收入科目期末余額應當是0,而不應當有余額才是的
2023-03-14 10:23:02
艷矖鍀竡闔:回復鄒老師 好的老師我在線找原因,有其他問題再請教您
2023-03-14 10:41:33
鄒老師:回復艷矖鍀竡闔好的,有什么疑問可以繼續(xù)提問
2023-03-14 11:10:41
艷矖鍀竡闔:回復鄒老師 謝謝您
2023-03-14 11:29:02
鄒老師:回復艷矖鍀竡闔不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
2023-03-14 11:55:10

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